一、基本职能及主要工作
(一)欧家镇人民政府职能简介
贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动政治文明、物质文明、精神文明协调发展。
(二)欧家镇人民政府2022年重点工作
2022年,在县委、县政府和镇党委的坚强领导下,团结带领全镇人民,认真贯彻上级决策部署,正确把握发展大势,以打造“特色农业示范镇、繁荣时尚小城镇、美丽和谐文明镇”为目标,以十九届六中全会精神为依托,统筹推进政治、经济、文化、社会和生态的协调发展,完成各项目标任务,努力实现了产业发展、场镇建设和社会发展“三个突破”。
二、部门预算单位构成
大竹县欧家镇人民政府为财政一级预算的行政单位,内设办事机构11个,其中行政机构7个(办公室、党建办公室、综合执法办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、财政所、社会治安综合治理中心),直属事业单位4个(便民服务中心、农民工服务中心、农业综合服务中心、社会事务服务中心)。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,欧家镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、文化体育和传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。欧家镇人民政府2022年收支总预算797.14万元。
(一)收入预算情况
大竹县欧家镇人民政府2022年收入预算7971410.21元,其中:一般公共预算拨款收入7971410.21元,占100%。
(二)支出预算情况
大竹县欧家镇人民政府2022年支出预算7971410.21元。其中:一般公共服务支出2455213元,占30.8%。文化体育与传媒支出297240元,占3.73%;社会保障和就业支出968235元,占12.15%;医疗卫生与计划生育支出469659.21元,占5.89%;城乡社区支出345942元,占4.34%;农林水支出2782463元,占34.9%。交通运输支出240004元,占3.01%。住房保障支出412654元,占5.18%。
四、财政拨款收支预算情况说明
大竹县欧家镇人民政府2022年财政拨款收支总预算797.14万元,比2021年财政拨款收支总预算减少57.87元,主要原因是主要减少地质灾害10万元、节能环保10万元、一般公共服务支出37.87万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入797.14万元;支出包括:一般公共服务支出245.52万元,文化体育与传媒支出29.74万元,社会保障和就业支出96.82万元,医疗卫生与计划生育支出46.96万元,城乡社区支出34.59万元,农林水支出278.25万元,交通运输支出24万元,住房保障支出41.27万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
我镇2022年一般公共预算当年拨款797.14万元,比2021年预算数855.01万元减少57.87万元。主要减少地质灾害、节能环保、一般公共服务支出。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出245.52万元,占30.8%。文化体育与传媒支出29.74万元,占3.73%;社会保障和就业支出96.82万元,占12.15%;医疗卫生与计划生育支出46.96万元,占5.89%;城乡社区支出34.59万元,占4.34%;农林水支出278.25万元,占34.9%。交通运输支出24万元,占3.01%。住房保障支出41.27万元,占5.18%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务(类)政府办公室及相关机构事务(款)行政运行(项):2022年预算数为226.93万元,主要用于:机关单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2. 一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项):2022年预算数为3万元,主要用于:村级代理会计核算中心正常运行、开展日常工作及村社三资管理培训费等基本支出。
3、一般公共服务支出(类)纪检监察事务(款)行政运行(项):2022年预算数为2万元,主要用于:纪检、监察等工作所需经费。
4.一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务(项):2022年预算数为5.76万元,主要用于:妇联、关工委、共青团、武装部等部门工作经费及办事处机关正常运转所需支出的经费。
5.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):2022年预算数为7.83万元,主要用于:党员培训等工作所需经费。
6.文化体育与传媒支出(类)文化(款)群众文化(项):2022年预算数为29.72元,主要用于:镇内社会事务服务机构人员工资、机构日常运转及乡村文化建设支出。
7.社会保障和就业支出(类)行政单位养老保险支出(款)行政单位离退休(项):2022年预算数为24万元,主要用于:机关事业单位离退休补助支出。
8. 社会保障和就业支出(类)机关事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2022年预算数为44.78元,主要用于:机关事业单位人员单位负责的基本养老保险部分缴费支出。
9.社会保障和就业(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项):2022年预算数为20.20万元,主要用于:保障镇内公益性岗位人员工资、补助、社保等支出。
10.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):2022年预算数为7.13万元,主要用于:镇内遗属生活补助。
11.社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2022年预算数为0.72万元,主要用于:民政协理员补助支出。
12.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项):2022年预算数为20.59万元,主要用于:计生机构人员工资、津贴、福利费、工会经费等支出。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位攻防(项):2022年预算数为10.96万元,主要用于:行政单位负责的行政人员的基本医疗保险支出。
14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2022年预算数为9.13万元,主要用于:行政单位负责的事业人员的基本医疗保险支出。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2022年预算数为9.13万元,主要用于:行政单位负责的行政人员的医疗补助支出。
16.城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项):2022年预算数为6万元,主要用于:社区日常办公费以及社区服务群众专项经费支出。
17.城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)其他城乡社区环境事务支出(项):2022年预算数为28.59万元,主要用于:村社区环境打扫与清运支出、公厕维护费。
18.农林水支出(类)农业(款)事业运行(项):2022年预算数为82.59万元,主要用于:镇政府下属事业单位基本工资、津贴、绩效工资、社保等人员经费支出。
19.农林水支出(类)农业(款)病虫害控制(项):2022年预算数为0.4万元,主要用于:动物防疫人员防疫工作补助经费。
20. 农林水支出(类)扶贫(款)其他巩固衔接乡村振兴支出(项):2022年预算数为11.13万元,主要用于:村干部社保、医保、体检及第一书记工作经费。
21. 农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项):2022年预算数为109.53万元,主要用于:村、社区两级干部生活补助支出。
22. 农林水支出(类)农村综合改革(款)农村综合改革示范点补助(项):2022年预算数为15万元,主要用于:镇辖区内村级公益性基础设施维护支出。
23.交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路养护(项):2022年预算数为15.04万元,主要用于:镇辖区内公路养护支出。
24.交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路运输支出(项):2022年预算数为9万元,主要用于:公路水路签单员、劝导员管理费用工作经费支出。
25.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2022年预算数为41.26万元,主要用于:政府按照规定标准为职工缴纳住房公积金单位部分支出。
六、一般公共预算基本支出、项目支出情况说明
一般公共预算基本支出700.64万元。其中:人员经费617.26万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费83.37万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
一般公共预算项目支出96.50万元,主要包括:纪委经费、人大共青团经费、农村运维资金、乡村振兴及五治专项经费、村干部各项保险及乡村振兴第一书记工作经费、村级代理会计核算经费等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
欧家镇2022年“三公”经费财政拨款预算数4.4万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费4.4万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
大竹县欧家镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
2022年,欧家镇人民政府机关及下属事业单位的机关运行经费财政拨款预算为83.87万元,比2021年预算减少25.06万元,减少23%。
(二) 政府采购情况
2022年,欧家镇人民政府未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
2022年部门预算未安排购置车辆以及大型设备。
(四)绩效目标设置情况
2022年欧家镇人民政府部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年拨款96.50万元。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
4.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
5.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
6.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
8.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表