朝阳乡2022年部门预算编制说明
来源:朝阳乡
发布日期:2022-03-15
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一、基本职能及主要工作

(一)职能简介   

大竹县朝阳乡人民政府是本级人民代表大会的执行机关,是地方国家行政机关。基本职能:贯彻党的路线方针政策,制定2022年发展规划、政策,承担各项财政收支管理责任,监督财政性经济发展支出,加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委政府的决定和命令。负责政策性补贴和财政管理工作。管理财政票据。  

(二)2022年重点工作

根据县委、县政府关于2022年全县工作的总体部署,大竹县朝阳乡人民政府坚持科学发展、加快发展的工作指导思想,认真落实县委、县政府重大决策,全面深化财税体制改革,围绕全县财政发展改革思路,坚持依法科学理财,抓好增收节支,全面完成财政收支预算目标,促进经济发展,保障和改善民生,严格财政监管,提高资金使用绩效。一是优化产业模式,产旅文融合发展;二是着力撂荒地整治,夯实农业基础;三是、坚持高质量发展,共建生态文明宜居乡村;四是着力民本民生,共建共享美好生活;五是着力自身建设,大幅提升行政效能。

二、部门预算单位构成

大竹县朝阳乡人民政府属行政单位,下属参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,大竹县朝阳乡人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。2022年收支总预算7500788元。

(一)收入预算情况

大竹县朝阳乡人民政府2022年收入预算7500788元,其中:一般公共预算拨款收入7500788元,占100%。

(二)支出预算情况

大竹县朝阳乡人民政府2022年支出预算7500788元。其中:一般公共服务支出2994384元,占39.92%;文化旅游体育与传媒支出84460元,占1.13%;社会保障和就业支出819650元,占10.93%;卫生健康支出319321元,占4.26%;城乡社区支出560000元,占7.47%;农林水支出2132020元,占28.42%;交通运输支出217760元,占2.9%;住房保障支出373193元,占4.98%。

四、财政拨款收支预算情况说明

大竹县朝阳乡人民政府2022年财政拨款收支总预算7500788元,比2021年财政拨款收支总预算减少544604元,主要原因是2022年减少一般公共预算拨款收入544604元。
  收入包括:本年一般公共预算拨款收入7500788元;支出包括:一般公共服务支出2994384元;文化旅游体育与传媒支出84460元;社会保障和就业支出819650元;卫生健康支出319321元;城乡社区支出560000元;农林水支出2132020元;交通运输支出217760元;住房保障支出373193元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明
  (一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
  大竹县朝阳乡人民政府2022年一般公共预算当年拨款7500788元,比2021年预算数减少544604元。主要包括:一般公共服务经费减少等。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出2994384元,占39.92%;

文化旅游体育与传媒支出84460元,占1.13%;

社会保障和就业支出819650元,占10.93%;

卫生健康支出319321元,占4.26%;

城乡社区支出560000元,占7.47%;

农林水支出2132020元,占28.42%;

交通运输支出217760元,占2.9%;

住房保障支出373193元,占4.98%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)行政运行(01):2022年预算数为2494553元,主要用于:机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务支出(201)财政事务(06)行政运行(01):2022年预算数为136096元,主要用于:行政机关财政工作人员正常运转的基本支出。

3.一般公共服务支出(201)财政事务(06)事业运行(50):2022年预算数为181856元,主要用于:行政机关财政工作后勤服务保障运行基本支出。

4.一般公共服务支出(201)财政事务(06)其他财政事务支出(99):2022年预算数为30000元,主要用于:行政机关财政工作办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

5.一般公共服务支出(201)纪检监察事务(11)一般行政管理事务(纪检)(02): 2022年预算数为20000元,主要用于:政府行政机关单位纪检监察部门的办公费。

6.一般公共服务支出(201)群众团体事务(29)其他群众团体事务支出(99):2022年预算数为57600元,主要用于:妇联、关工委、共青团工作经费。

7.一般公共服务支出(201)组织事务(32)其他组织事务(99):2022年预算数为74279元,主要用于:党组织及党机关正常运转的日常公用经费。

8.文化体育与传媒支出(207)文化(01)群众文化(09):2022年预算数为84460元,主要用于:群众文化建设支出,包括用于基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

9.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)行政单位离退休(01):2022年预算数为208000元,主要用于:行政单位离退休人员医疗保险缴费等。

10.社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2022年预算数为405430元,主要用于:政府机关事业人员基本养老保险和职业年金支出。

11.社会保障和就业支出(208)就业补助(07)公益性岗位补贴(05):2022年预算数为173100元,主要用于:就业困难人员在公益性岗位就业的岗位补贴。

12.社会保障和就业支出(208)抚恤(08)死亡抚恤(01):2022年预算数为33120元,主要用于:因公病故人员家属的定期抚恤金。

13.医疗卫生与计划生育支出(210)计划生育事务(07)计划生育机构(16):2022年预算数为90936元,主要用于:用于卫生和计划生育所属支出。

14.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2022年预算数为112731元,主要用于:政府机关行政人员医疗保险统筹缴费。

15.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):2022年预算数为67341元,主要用于:政府机关事业人员医疗保险统筹缴费。

16.医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):2022年预算数为48313元,主要用于:政府机关对职工的医疗补助缴费。

17.城乡社区支出(212)城乡社区管理事务(01)其他城乡社区管理事务支出(99):2022年预算数为6000元,主要用于:社区服务群众专项经费。

18.城乡社区支出(212)城乡社区环境卫生(05)城乡社区环境卫生支出(01):2022年预算数为500000元,主要用于:城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

19.农林水支出(213)农业(01)事业运行(04):2022年预算数为865540元,主要用于:事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

20.农林水支出(213)农业(01)病虫害控制(08):2022年预算数为10200元,主要用于:动物防疫人员经费。

21.农林水支出(213)扶贫(05)其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出(99):2022年预算数为112476元,主要用于:巩固脱贫攻坚成果,衔接乡村振兴战略相关经费。

22.农林水支出(213)农村综合改革(07)对村民委员会和村党支部的补助(05):2022年预算数为993804元,主要用于:村、社区干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。

23.农林水支出(213)农村综合改革(07)农村综合改革示范试点补助(07):2022年预算数为150000元,主要用于:农村综合改革示范试点补助,即运维资金(维修道路、错车道、堡坎、标牌指示等)。

24.交通运输支出(214)公路水路运输(01)公路养护(06):2022年预算数为124960元,主要用于:乡村道路养护支出。

25.交通运输支出(214)公路水路运输(01)其他公路水路运输支出(99):2022年预算数为92800元,主要用于:客车、客渡船签单员补助及农村道路交通安全管理经费。

26.住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2022年预算数为373193元,主要用于:机关行政单位为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年一般公共预算基本支出6344692元,其中:

人员经费5566647元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费778045元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

大竹县朝阳乡人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数93000元,其中:公务接待费93000元。

(一)因公出国(境)经费与2019年预算持平。

2022年我乡未计划安排因公出国(境)人员。

(二)公务接待费较2021年预算上升20.78%。

2022年公务接待费公务接待费比2021年预算上升16000元。2022年公务接待费计划用于具体开支内容包括:上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

我乡现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2022年未安排公务用车购置费。

2022年未安排公务用车运行维护费。

八、政府性基金预算支出情况说明

大竹县朝阳乡人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费
2022年,大竹县朝阳乡人民政府的机关运行经费财政拨款预算为778045元,比2021年预算减少148844元,减少16.06%。主要原因是:人员减少。

(二)政府采购情况 

2022年,大竹县朝阳乡人民没有政府安排政府采购预算。
  (三)国有资产占有使用情况

截至2021年底,大竹县朝阳乡人民政府无公务用车以及单位价值200元以上的大型设备。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 元以上大型设备。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.上年结转:指以前年度尚未完成,结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

4.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

5.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

6.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:朝阳乡2022年部门预算公开表(附件包含以下表项)

          ​表1.部门收支总表
     表1-1.部门收入总表
     表1-2.部门支出总表
     表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

          表3.一般公共预算支出预算表
     表3-1.一般公共预算基本支出预算表
     表3-2.一般公共预算项目支出预算表
     表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
     表4.政府性基金支出预算表
     表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表


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