2014年部门决算公开说明范本
来源:莲印乡
发布日期:2015-09-29
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  大竹县莲印乡2014年部门决算

  编制的说明

  一、基本职能及主要工作

  莲印乡人民政府基本职能是贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担加强社会管理、促进经济发展、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

  二、2014年工作完成情况

  今年,按照县委、县政府的总体要求,乡党委政府围绕年初制定的目标任务,切实转变工作作风,强化服务,狠抓各项目标任务的落实,以实际行动贯彻落实县委县政府的各项决策部署,全面推进了我乡重点工作的顺利开展。

  一是协助相关部门完成国道外迁一期工程;

  二是完成高速公路南出口征地拆迁工作;

  三是“两违”工作进一步加强,依法对辖区“两违”现象进行专项治理,全年强拆违法建设1处20余平方米;

  四是安全工作卓有成效,全年实现“零事故”。

  五是完成农村危旧房屋改造20户;

  六是完成莲印村卫生厕所改造200户;

  七是完成龙潭村七姑娘子岩危岩排险工程1200方;

  八是完成莲印村老人“日间照料中心”建设;

  九是完成全乡6个村农家书屋各2000元的购书任务;

  十是完成天生村3、4社150户、莲印村6社150户,新家村1、5、社100户、两路村300户居民天然气建设任务;

  十一是规范流转土地,完成全乡种植糯稻900亩(其中:天生村435亩、莲印村105亩、龙潭村30亩、尖山村40亩、新家村80亩、两路村210亩)完成两路村1、4社种植高粱260亩;

  十二是引进业主在天生村9社建设养羊700只以上的规模化养殖场一个,引进业主在新家村3社建设养牛150头以上的规模化养殖场一个。

  三、部门概况

  莲印乡下属二级决算单位3个,其中:行政单位1个,其他事业单位2个。

  四、收支决算总体情况

  2014年莲印乡收入决算总额为1211.93万元,其中:当年财政拨款收入1211.93万元。收入决算总额较2013年减少63.28万元,主要原因是国道外迁的征地补偿款减少。

  2014年莲印乡支出决算总额为1211.93万元,其中:一般公共服务支出201.05万元,文化体育与传媒支出21.30万元,社会保障和就业支出78.90万元,医疗卫生与计划生育支出14.08万元,城乡社区支出117.77万元,农林水支出336.51万元,交通运输支出424.33万元,住房保障支出17.99万元。支出决算总额较2013年减少63.28万元,主要原因国道外迁的征地补偿款减少。

  五、财政拨款支出决算情况

  财政拨款支出主要用于保障我乡机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡财政事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务支出201.05万元,主要用于:政府机关、财政、群团等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括乡政府非税收入、乡政府机关和财政所人员工资性支出、其他群团事务等方面支出。

  (二)文化体育与传媒支出21.30万元,主要用于:文化站人员的工资性支出。

  (三)社会保障和就业支出78.90万元,主要用于:政府机关、下属事业单位离退休人员工资、遗属补助、五保供养等方面的支出。

  (四)医疗卫生与计划生育支出14.08万元,主要用于:计生办人员的工资性支出。

  (五)城乡社区支出117.77万元,主要用于:为维持社区正常运转产生的支出以及社区环卫人员的生活补助、国道外迁的征地补偿支出。

  (六)农林水支出336.51万元,主要用于:农业服务中心、社会事务服务中心人员的工资性支出、土地确权工作经费、村民委员会和村党支部的补助、运维资金等支出。

  (七)交通运输支出424.33万元,主要用于:龙潭水库船舶的相关支出以及高速公路南出口的征地补偿支出。

  (八)住房保障支出17.99万元,主要用于:政府机关、下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

  六、财政拨款“三公”经费决算情况

  2014年财政拨款“三公”经费决算数 2.84 万元,其中:公务接待费2.84万元。

  (一)2014年公务接待费2.84万元,较2013年决算数10.2万元下降72%,主要原因是我乡严格执行中央的“八项规定”。

  2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待71批次,568人,共计支出2.84万元,具体开支内容主要是上级来人检查工作。

  (二)2014年公务用车运行维护费12.19万元。单位现有公务用车1 辆,其中:轿车1辆。

  2014年安排公务用车运行维护费12.19万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障政府机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、实施财政监督检查和开展支出绩效评价等工作的正常开展。

  附表一:大竹县莲印乡2014年收支决算总表

  附表二:大竹县莲印乡2014年财政拨款支出决算表

  附表三:大竹县莲印乡2014年“三公”经费决算表
大竹县莲印乡2014年“三公”经费决算表
    单位:万元
项目 2014年财政拨款支出
小计 其中:当年预算财政拨款支出
合计    
1、因公出国(境)费用    
2、公务接待费 2.84 2.84
3、公务用车费 12.19 12.19
其中:(1)公务用车运行维护费 12.19 12.19
(2)公务用车购置费    
大竹县莲印乡2014年收支决算总表
      单位:万元
收 入 支 出
项 目 2014年决算数 项 目 2014年决算数
一、当年财政拨款收入 1211.93 一、一般公共服务支出 201.05
二、行政单位教育收费收入   政府办公厅及相关机构事务 172.87
三、事业收入   财政事务 23.18
四、事业单位经营收入   群众团体事务 5.00
五、转移性收入   二、文化体育与传媒支出 21.30
上级补助收入   文化 16.74
附属单位上缴收入   其他文化体育与传媒支出 4.56
从其他部门取得的收入   三、社会保障和就业支出 78.90
从不同级政府取得的收入   行政事业单位离退休 36.96
六、其他收入   抚恤 0.81
    自然灾害生活救助 1.00
    其他农村生活救助 40.13
    四、医疗卫生与计划生育支出 14.08
    人口与计划生育事务 14.08
    五、城乡社区支出 117.77
    城乡社区管理事务支出 11.73
    城乡社区环境卫生 16.47
    国有土地使用权出让收入安排的支出 89.57
    六、农林水支出 336.51
    农业 114.94
    农村综合改革 221.57
    七、交通运输支出 424.33
    公路水路运输 424.33
    八、住房保障支出 17.99
    住房改革支出 17.99
本 年 收 入 合 计 1211.93 本 年 支 出 合 计 1211.93
七、用事业基金弥补收支差额   六、事业单位结余分配  
八、上年结转   其中:转入事业基金  
其中:事业单位经营亏损   七、结转下年  
    其中:事业单位经营亏损  
       
       
收 入 总 计 1211.93 支 出 总 计 1211.93
大竹县莲印乡2014年财政拨款支出决算表
              单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
      合计 1,211.93 371.44 840.49  
201     一般公共服务支出 201.05 97.32 103.73  
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 172.87 74.14 98.73  
201 03 01 行政运行 74.14 74.14    
201 03 02 一般行政管理事务 98.73   98.73  
201 06   财政事务 23.18 23.18    
201 06 01 行政运行 23.18 23.18    
201 29   群团事务 5.00   5.00  
201 29 99 其他群团事务支出 5.00   5.00  
207     文化体育与传媒支出 21.30 8.74 12.56  
207 01   文化 16.74 8.74 8.00  
207 01 09 群众文化 9.16 8.74    
207 01 99 其他文化支出 8.00   8.00  
207 99   其他文化体育与传媒支出 4.56   4.56  
207 99 99 其他文化体育与传媒支出 4.56   4.56  
208     社会保障和就业支出 78.90 77.90 1.00  
208 05   行政事业单位离退休 36.96 36.96    
208 05 02 事业单位离退休 3.11 3.11    
208 05 04 未归口管理的行政单位离退休 33.85 33.85    
208 08   抚恤 0.81 0.81    
208 08 01 死亡抚恤 0.81 0.81    
208 15   自然灾害生活救助 1.00   1.00  
208 15 99 其他自然灾害生活救助支出 1.00   1.00  
208 18   其他农村生活救助 40.13 40.13    
208 18 01 农村五保供养支出 40.13 40.13    
210     医疗卫生与计划生育支出 14.08 12.90 1.18  
210 07   人口与计划生育事务 14.08 12.90 1.18  
210 07 01 行政运行 12.90 12.90    
210 07 99 其他人口与计划生育事务支出 1.18   1.18  
212     城乡社区支出 117.77 11.73 106.04  
212 01   城乡社区管理事务 11.73 11.73    
212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 11.73 11.73    
212 05   城乡社区环境卫生 16.47   16.47  
212 05 01 城乡社区环境卫生支出 16.47   16.47  
212 08   国有土地使用权出让收入安排的支出 89.57   89.57  
212 08 01 征地和拆迁补偿支出 89.57   89.57  
213     农林水支出 336.51 141.61 194.90  
213 01   农业 114.94 71.04 43.90  
213 01 04 事业运行 63.68 63.68    
213 01 09 农产品质量安全 0.50   0.50  
213 01 12 农业行业业务管理 4.00   4.00  
213 01 19 灾害救助 3.00   3.00  
213 01 24 农业组织化与产业化经营 17.00   17.00  
213 01 26 农村公益事业 15.00   15.00  
213 01 52 对高校毕业生到基层任职补助 7.36 7.36    
213 01 99 其他农业支出 4.40   4.40  
213 07   农村综合改革 221.57 70.57 151.00  
213 07 01 对村级一事一议的补助 121.00   121.00  
213 07 05 对村民委员会和村党支部的补助 70.57 70.57    
213 07 07 农村综合改革示范试点补助 30.00   30.00  
214     交通运输支出 424.33 3.25 421.08  
214 01   公路水路运输 424.33 3.25 421.08  
214 01 99 其他公路水路运输支出 424.33 3.25 421.08  
221     住房保障支出 17.99 17.99    
221 02   住房改革支出 17.99 17.99    
221 02 01 住房公积金 17.99 17.99    

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