大竹县城西乡人民政府2014年部门决算
编制的说明
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
城西乡人民政府严格按照党的路线、方针、政策,贯彻执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。2014年主要工作:根据县委、县政府关于2014年全县工作的总体部署,城西乡大力发展农业生产,稳步推进工业安全,加快推进旅游业产业发展,实现经济努力增收;不断完善基础设施,大力发展特色产业,着力开展平安和谐工作,深入开展党的群众路线教育实践活动等工作有序开展;民政工作扎实有效,计生工作继续推进,信访工作落实到位,档案工作规范管理,狂犬工作有效开展,安全工作常抓不懈等社会事业全面发展,全面完成了财政收支预算目标,推动了经济社会的持续发展。
二、部门概况
城西乡人民政府下属二级预算单位4个,其中行政单位1个,其他事业单位3个。
三、收支决算总体情况
2014年城西乡人民政府收入决算总额为954.27万元,其中:当年财政拨款收入954.27万元,收入决算总额较2013年增加79.36万元,主要用于一般公共服务、社会保障和就业,住房保障支出等方面拨款收入的增加。
2014年城西乡人民政府支出决算总额为954.27万元,其中:一般公共服务支出284.79万元,文化体育与传媒支出19.56万元,社会保障和就业支出74.75万元,医疗卫生与计划生育支出20.72万元,城乡社区支出167.55万元,农林水支出352.83万元,交通运输支出1.08万元,住房保障支出17.99万元,其他支出15万元。支出决算总额较2013年增加79.36万元,主要用于一般公共服务、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、住房保障等支出的增加。
四、财政拨款支出决算情况
城西乡人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡社会事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障城西乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障城西乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出284.79万元,主要用于:乡政府机关、下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的支出。
(二)文化体育与传媒支出19.56万元,主要用于:乡政府机关文化活动等其他方面的支出。
(三)社会保障和就业支出74.75万元,主要用于:乡政府机关、下属事业单位离退休人员的支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出20.72万元,主要用于:乡政府机关、下属事业单位关于计划生育方面的支出。
(五)城乡社区支出167.55万元,主要用于:乡社区街道的道路清扫、垃圾清运与处理以及其他社区管理事务方面的支出。
(六)农林水支出352.83万元,主要用于:乡政府机关、下属事业单位对高校毕业生到基层任职的补助、村民委员会和村党支部的补助、村级组织运转奖补资金、农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设补助以及其他用于农林业方面的支出。
(七)交通运输支出1.08万元,主要用于:公路运输方面的支出。
(八)住房保障支出17.99万元,主要用于:乡政府机关、下属事业单位机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
(九)其他支出15万元,主要用于:乡政府机关、下属事业单位其他方面的开支。
五、财政拨款“三公”经费决算情况
2014年财政拨款“三公”经费决算数23万元,其中:公务接待费9.5万元,公务用车购置及运行维护费13.5万元。
2014年公务接待费9.5万元,较2013年决算数下降12%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2014年公务接待费主要用于国道外迁、新华路西段、翠屏路工程、安全、信访、维稳等活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
公务用车运行维护费较2013年决算数下降11%。单位现租用车辆2 辆,其中:轿车1辆,长安车1辆。
2014年公务用车运行维护费13.5万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障乡政府机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、实施财政监督检查和开展支出绩效评价等工作的正常开展。
附表一:大竹县城西乡人民政府2014年收支决算总表
附表二:大竹县城西乡人民政府2014年财政拨款支出决算表
附表三:大竹县城西乡人民政府2014年“三公”经费决算表
城西乡2014年部门决算公开表