按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
基本职能:贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。2014年重点工作完成情况是:①新修村、组道路5公里,新建便民生产路10公里。②新建便民桥2座;③场镇烂路部分实施硬化改造;④启动革命老区建设项目,完成“杨通苏维埃遗址”保护规划测设等前期工作;⑤完成危房旧房改造20户;⑥完成山坪塘整治6口和段家湾村提灌工程以及部分村人畜饮水工程;⑦完成村组电网排危工程500户;⑧安装“天罗路”波形护栏1600米;⑨开通“天罗路”的农村客运。
二、部门概况
杨通乡政府下属二级预算单位4个。其中行政单位2个,事业单位2个。
三、收支决算总体情况
2014年杨通乡政府收入决算总额为856.91万元,其中:当年财政拨款收入856.91万元。收入决算总额较2013年增加287.11万元,主要原因:一是山后快速通道建设占地补偿款;二是罗杨路拓宽工程款;三是2014年实施的四川省农村公共服务运行维护资金。
2014年杨通乡政府支出决算总额为856.91万元,其中:一般公共服务支出130.24万元,科学技术支出2.00万元,文化体育与传媒支出20.74万元,社会保障和就业支出74.12万元,医疗卫生与计划生育支出26.27万元,城乡社区支出44.94万元,农林水支出333.91万元,交通运输支出210.48万元,资源勘探信息等支出2.00万元,住房保障支出12.21万元,支出决算总额较2013年增加287.11万元,主要原因:一是支付山后快速通道建设占地补偿款;二是支付罗杨路拓宽工程款;三是支付2014年实施的四川省农村公共服务运行维护资金。
四、财政拨款支出决算情况
杨通乡政府财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡公共事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障杨通乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障杨通乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出130.24万元,主要用于:机关行政编制人员工资、日常运转的办公费、印刷费、水电费、差旅费、交通费、会议费、办公设备购置等日常公用经费以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标的项目支出。
(二)科学技术支出2.00万元,主要用于:核桃管护技术培训。
(三)文化体育与传媒支出20.74万元,主要用于:文化管理人员工资和办公经费,农村公共文化体系建设支出等。
(四)社会保障和就业支出74.12万元,主要用于:党政机关退休人员、抚恤人员、农村五保人员、自然灾害救助等支出。
(五)医疗卫生与计划生育支出26.27万元,主要用于:主要用于计生办人员工资和办公经费、计生三结合、计划生育奖励补助。
(六)城乡社区支出44.94万元,主要用于:城乡社区干部工资、办公费及社区服务群众专项经费、新村聚居点规划编制费、罗杨路拓宽工程款等支出。
(七)农林水支出333.91万元,主要用于:社会事务服务中心及农业服务中心工作人员工资和办公经费、动物防疫、护林、村组干部工资、大学生村官、农村土地确权、2013年正常离任的村组干部补助、一事一议财政奖补、农村运维资金等支出。
(八)交通运输支出210.48万元,主要用于:山后快速通道建设占地补偿款的支出。
(九)资源勘探信息等支出2.00万元,主要用于:关闭非煤矿山专项经费的支出。
(十)住房保障支出12.21万元,主要用于:政府职工按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、财政拨款“三公”经费决算情况
2014年财政拨款“三公”经费决算数20.08万元,其中:公务接待费9.51万元,公务用租车费10.57万元。
(一)公务接待费9.51万元,较2013年决算数下降10%。主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。2014年公务接待费用于开展工作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的用餐费。
(二)单位无公务车,政府公务活动采用租车方式,现租用车辆2辆,公务用租车费10.57万元,较2013年决算数下降8.5%。主要原因:单位严格车辆使用。
附表一:大竹县杨通乡2014年收支决算总表
附表二:大竹县杨通乡2014年财政拨款支出决算表
附表三:大竹县杨通乡2014年“三公”经费决算表
大竹县杨通乡2014年度部门决算公开表