按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
我馆全面负责教育系统信息化设备、设施、软件资源配备,现代教育技术工作管理,信息化教育教学应用推广,教育技术科研指导,远教项目的组织与实施,大竹教育网、中小学学生电子学籍系统、网络公文传输系统、视频会议系统、学校现代教育技术工作的开展应用的管理与指导和教师现代教育技术应用能力培训等职能职责。
二、部门概况
大竹县电化教育馆是财政全额拨款的其他事业单位。
三、收支决算总体情况
2014年收入决算总额为1188万元,其中:当年财政拨款收入1160万元,事业收入28万元。收入决算总额较2013年增加849万元,主要原因是2014年安排的全面改造薄弱学校项目资金较2013年增加。
2014年支出决算总额为1190万元,其中:教育支出1149万元,社会保障和就业30万元,住房保障支出11万元。支出决算总额较2013年增加851万元,主要原因是农薄项目支出资金的增加。
四、财政拨款支出决算情况
大竹县电化教育馆财政拨款支出主要用于保障我馆机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县教育信息事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障电教馆正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出1019万元,是用于保障农村薄弱学校的信息化的正常运转为发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)教育支出130万元,主要用于:单位职工的基本工资、津贴补贴等人员经费,以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(二)社会保障和就业支出30万元,主要用于:退休人员工资和生活补贴。
(三)住房保障支出11万元,主要用于:单位职工住房公积金的缴纳。
五、财政拨款“三公”经费决算情况
2014年财政拨款“三公”经费决算数 3.8万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费3.8万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)2014年因公出国(境)费0万元。
我单位2014年未安排因公出国(境)经费。
(二)2014年公务接待费3.8万元,较2013年决算数下降5%,主要原因是贯彻落实中央八项规定,加强公务接待管理,压缩预算,厉行节约。
2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:公务接待26批次,260人次,共计支出3.8万元,具体开支内容包括:省、市、县领导到我单位检查工作。
(三)2014年公务用车购置及运行维护费0万元。
我单位2014年未安排公务用车购置及运行维护费。
大竹县电教馆2014年度部门决算公开样表

