按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
基本职能:为人民身体健康提供医疗与护理保健服务。医疗、护理、医学教学、医学科研、卫生医疗人员培训、卫生技术人员继续教育、预防保健与健康教育。
主要工作:2014年,在县委、县政府及主管部门的正确领导和大力支持下,我院深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,紧紧围绕“巩固三级医院创建成果,坚持以人为本,着力推进科技兴院,人才强院战略”的总体思路,始终坚持以公立医院改革为核心,以医疗质量安全为重点,以医院文化建设为导向,通过加强内涵建设、创新工作机制,强化内部管理,不断提升医疗服务水平,确保医疗安全,千方百计抓好急救住院医技综合大楼建设,有力地促进了医院各项工作持续健康发展,较好地完成了全年的工作目标任务。
二、部门概况
我院是财政定额和定项补助的事业单位。
三、收支决算总体情况
2014年大竹县人民医院收入决算总额为24897.22万元,其中:当年财政拨款收入432.78万元,事业收入2446.44万元。收入决算总额较2013年增加1605.58万元,主要原因是业务量增加(住院、门诊业务量)。
2014年大竹县人民医院支出决算总额为24897.22万元,其中:社会保障和就业支出34.40万元,医疗卫生与计划生育支出23246.52万元,住房保障支出492.72万元,年末结转和结余1123.58万元。支出决算总额较2013年增加1605.58万元,主要原因医疗业务量的增加致医疗业务成本的增加。
四、财政拨款支出决算情况
大竹县人民医院财政拨款支出主要用于保障该部门医改取消以药补医政策的落实以及部分事业性开支完成医疗服务活动。
基本支出,是用于符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助。
项目支出,是用于医改取消以药补医政策的落实、基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府制定公共卫生任务等的专项补助。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)社会保障和就业支出34.40万元,主要用于:事业单位离退休工资。
(二)医疗卫生与计划生育支出396.88万元,主要用于:人员经费、取消药品加成补助、办公费等。
(三)其他医疗卫生支出1.5万元,主要用于:民族卫生事业发展及基础学科研究、卫生人才培养。
五、财政拨款“三公”经费决算情况
2014年财政拨款“三公”经费决算数10.97万元,其中:无因公出国(境)费,公务接待费7.27万元,公务用车购置及运行维护费3.7万元。
(一)无因公出国(境)费。
(二)2014年公务接待费7.27万元,较2013年决算数下降53.96%,主要原因是严格控制公务接待规模,严格执行接待标准。
2014年公务接待费主要用于外地来本院交流学习、专题研讨、交叉检查指导的交通费、用餐费等。
(三)2014年公务用车购置及运行维护费3.7万元,较2013年决算数下降41.27%,主要原因是本年度车况良好,维修费有所降低。
截至2014年12月底,单位共有公务用车1辆(轿车)。
2014年车辆运行维护费支出3.7万元,用于办理医院日常行政事务所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。
附表一:大竹县人民医院2014年收支决算总表
附表二:大竹县人民医院2014年财政拨款支出决算表
附表三:大竹县人民医院2014年“三公”经费决算表

