大竹县白坝乡人民政府2014年部门决算编制的说明
来源:白坝乡
发布日期:2015-09-30
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  按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  白坝乡政府的基本职能:贯彻党的路线方针政策,承担各项财政收支管理责任,监督财政性经济发展支出,加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。

  2014年我乡主要工作是:发展科教文卫、广电体育事业、计生工作;加强民政、社会保障福利事业和养老保险等工作。强化乡乡财政的监督职能,加强运维资金、项目资金和农村“三资”监管,实现国有资产、集体资产保值增值。村级一事一议项目有序推进,突出产业结构调整,推进农业产业转型升级。突出转型创新,促进经济发展提质增效。突出改善环境,打造宜居宜业美丽家园。突出民生为基,营造和谐稳定社会局面。开展民主法制宣传教育,打击违法犯罪,保障公民的权利,维护社会稳定。

  二、部门概况

  白坝乡政府下属二级预算单位4个,其中行政单位2个,其他事业单位2个。

  三、收支决算总体情况

  2014年公共预算财政拨款收入决算总额为714.32万元,其中:当年财政拨款收入714.32万元,较2013年财政拨款收入654.81元,增加59.51万元。主要原因是:一、基本支出减少了154.77元;二、项目支出增加了214.29元。

  2014年支出决算总额为714.32万元,其中:一般公共服务支出265.05万元,文化体育与传媒支出10.32万元,社会保障和就业74.69万元,医疗卫生6.64万元,城乡社区支出17.57万元, 农林水支出326.42万元,住房保障支出13.64万元。

  2014年支出决算总额714.32万元,较2013年654.81元,增加59.51万元。主要原因:一、严控商品服务大类支出。基本支出385.97万元,比去年540.74万元减少154.77万元,减少28.62%。二、项目支出328.36万元,比去年114.07万元,增加214.29万元,增长187.86%。主要原因:一是增加了基础设施建设,二是增加了暴雨灾害救助。

  四、财政拨款支出决算情况

  2014年财政拨款支出主要用于保障各部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡各项事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作和农村工作的经费支出。

  (一)一般公共服务支出265.05万元,主要用于:乡政府、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成全乡各项社会事业发展而安排的年度项目支出。

  (二)文化体育与传媒支出10.32万元,主要用于文化站工作人员工资津补贴、文化站办公经费等支出。

  (三)社会保障和就业支出74.69万元,主要用于:乡机关、下属事业单位等机构离退休人员退休工资补贴、死亡抚恤、遗属、农村五保供养人员和自然灾害生活补助的支出。

  (四)医疗卫生与计划生育支出6.64万元,主要用于乡计生办人员工资补贴、办公经费支出。

  (五)城乡社区支出17.57万元,主要用于社区干部工资补贴及乡辖区内街道社区日常运作经费支出,土地拆迁补偿支出。

  (六)农林水支出326.42万元,主要用于农业、农产品质量安全、农业行业管理、农业灾害救助、农业组织化与产业化经营、事业单位人员工资及日常运转支出、村民委员会和村党支部的补助、各村工作经费、运维资金、村级一事一议的补助、发展农业生产等支出。

  (七)住房保障支出13.64万元,主要用于乡机关事业单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金。

  五、财政拨款“三公”经费决算情况

  2014年财政拨款“三公”经费决算数28万元,其中:公务接待费11万元,公务用车购置及运行维护费17万元。

  (一)公务接待费较去年减少30%。减少原因是按中央八项规定、省委省政府十项规定及市县要求严格控制接待标准和接待规模。公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待200批次,约2500人。

  (二)公务用车运行维护费较去年减少10%。主要原因是建立健全公务用车管理制度,减少了公务用车不合理耗费。

  附表一:大竹县白坝乡人民政府2014年收支决算总表

  附表二:大竹县白坝乡人民政府2014年财政拨款支出决算表

  附表三:大竹县白坝乡人民政府2014年“三公”经费决算表
白坝乡政府2014年度部门决算公开表
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