关于大竹县中医院2014年部门决算
编制的说明
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
我院的基本职能是为人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。
2014年的主要工作是对病人的救治、医疗教学和科研以及对农村中医工作的指导。
二、部门概况
我院是一个一级预算管理的事业单位。
三、收支决算总体情况
2014年我院收入决算总额为7562.87万元,其中:当年财政拨款收入476.38万元,事业收入7086.49万元。收入决算总额较2013年增加1039.97万元,主要原因是拓展了医疗业务,增加了医疗收入。
2014年我院支出决算总额为6678.13万元,用于社会保障和就业支出182.37万元,用于医疗卫生与计划生育支出6495.76万元,结转和结余884.74万元。支出决算总额较2013年增加240.92万元,主要原因是随着医疗业务的扩大,收入增加支出也相应增加。
四、财政拨款支出决算情况
我院财政拨款支出主要用于保障医疗业务正常运转,完成日常工作任务以及承担全县人民健康事业发展相关工作。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)社会保障和就业支出182.37万元,主要用于我院退休人员支出。
(二)医疗卫生与计划生育支出6495.76万元,主要用于医疗业务的发展,保障全县人民的身体健康。
五、“三公”经费决算情况
2014年院“三公”经费决算数10.54万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费10.54万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)2014年我院无出国(境)安排。
(二)2014年公务接待费10.54万元,较2013年决算数下降14.86%,主要原因是响应中央“八项”规定,厉行节约。可不接待的尽量不接待,降低接待标准。
2014年公务接待费主要用于上级部门指导和检查工作、县外同行人员业务学习、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待103批次,1238人,共计支出10.54万元,具体开支内容包括:上级部门指导和检查工作支出1.27万元;县外同行单位来人来客支出2.74万元;开展业务活动支出6.53万元。
(三)2014年我院无公务用车。
附表一:大竹县中医院2014年收支决算总表
附表二:大竹县中医院2014年财政拨款支出决算表
附表三:大竹县中医院2014年“三公”经费决算表

