按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
金鸡乡人民政府基本职能是贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。主要工作:
(一)稳步推进以助农增收为重点的农业建设。夯实农村经济发展基础。稳定粮食生产,把控播种面积保持粮食生产稳中有升。推进特色农业发展。主抓“一乡一品”做强黄荆产业。稳步推动新农村建设,全力打造了新村聚居点建设的新亮点。
(二)扎实推进以改善民生为重点的社会建设。民生工程成效显著,环境整治有序展开。民政经济、教育事业、民族宗教、外事侨务、统计、妇女儿童、残疾人等工作不断进步。
(三)着力抓好以和谐稳定为前提的发展环境。抓好安全生产。一是加强对金龙、金鸡煤矿关闭后的安全检查工作,抓好铁龙玉毅碎石厂安全生产的监管工作。二是强化了道路交通安全管理,切实加强监督检查,做到了无牌、无照、无证车辆严禁非法营运,严禁农用车、三轮车载客;三是强化森林防火安全管理和民用爆炸物品的安全管理,全年无森林火警发生。四是进一步加强了学校安全工作,严格学校的教育教学管理。五是继续加强地质灾害点的监管,确保汛期安全。
(四)切实加强政府自身建设。自觉接受乡人大及其常委会的法律监督、工作监督,主动接受乡政协的民主监督。坚持政府常务会会前学法制度,依法行政意识和能力显著提高。建立规范性文件和制度。政务公开和公共企事业单位办事公开深入推进。健全完善监督体系,全面落实“两集中、两到位”,政府及政府部门行政效能和机关作风有了明显改善。积极推进基层民主政治建设,村(居)民自治制度不断健全。高度重视廉政建设和反腐败工作,预防和惩治腐败体系进一步完善,违纪违法案件受到严肃查处。
二、部门概况
金鸡乡人民政府下属二级预算单位5个,其中行政单位3个,事业单位2个。
三、收支决算总体情况
2014年金鸡乡人民政府收入决算总额为801.77万元,其中:当年财政拨款收入801.77万元,事业收入0万元,上年结转收入0万元。收入决算总额较2013年增加64.25万元,主要原因是新增山后快速通道拆迁补偿项目。
2014年金鸡乡人民政府支出决算总额为801.77万元,其中:一般公共服务支出176.57万元,文化体育与传媒支出13.71万元,社会保障和就业支出97.23万元,医疗卫生和计划生育支出28.91万元,城乡社区支出37.48万元,农林水支出290.02万元,交通运输支出145.66万元,住房保障支出12.20万元。年末结转和结余0万元。
四、财政拨款支出决算情况
金鸡乡人民政府财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县财政事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障金鸡乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出,是用于保障金鸡乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出176.57万元,其中政府办公厅(室)及相关机构事务支出158.65万元,财政事务支出12.92万元,群团事务5.00万元。主要用于:机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括乡政府非税收入、财政票据印制、政府采购电子化平台建设及运行维护费、金财工程建设及运行维护等方面支出。
(二)文化体育与传媒支出13.71万元,其中群众文化支出9.15万元,其他文化体育与传媒支出4.56万元,主要用于:发展群众文化及其他文化体育与传媒等支出。
(三)社会保障和就业支出97.23万元,其中行政事业单位离退休支出27.23万元,抚恤支出2.02万元,自然灾害生活救助支出2.00万元,其他农村生活救助支出65.99万元,主要用于:乡机关、下属事业单位离退休人员及特困人员供养等支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出28.91万元,主要用于:乡开展计划生育事务等支出。
(五)城乡社区支出37.48万元,城乡社区管理事务支出10.23万元,国有土地使用权出让收入安排的支出27.25万元,主要用于:城乡社区管理事务及国有土地使用权出让收入安排等支出。
(六)农林水支出290.02万元,其中农业支出42.42万元,林业支出3.30万元,农村综合改革支出344.29万元,主要用于:农业事业运行、农业行业业务管理及对高校毕业生到基层任职补助、林业其他支出及农村综合改革等支出
(七)交通运输支出145.66万元,其中水路公路运输支出145.66万元,主要用于:公路水路基础设施建设等支出。
(八)住房保障支出12.20万元,主要用于:乡机关及下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、财政拨款“三公”经费决算情况
2014年财政拨款“三公”经费决算数13.01万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费8.57万元,公务用车运行维护费4.44万元。
(一)2014年因公出国(境)费0万元。
主要原因是严格执行中央八项规定,厉行节约,公务接待费大幅度减少。
(二)2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待106批次,623人,共计支出8.57万元。
(三)2014年公务用车运行维护费4.44万元,主要原因是单位现有公务车1辆,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障乡机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、实施财政监督检查和开展支出绩效评价等工作的正常开展。
附表一:大竹县金鸡乡人民政府2014年收支决算总表
附表二:大竹县金鸡乡人民政府2014年财政拨款支出决算表
附表三:大竹县金鸡乡人民政府2014年“三公”经费决算表
大竹县金鸡乡2014年度部门决算公开样表