关于大竹县新生乡人民政府2014年
部门决算编制的说明
按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。
一、基本职能及主要工作
新生乡人民政府的主要职能是:贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
2014年新生乡人民政府的主要工作是:一是调结构、促发展,加快农业产业化进程;二是抓重点、突基建,着力改善农村生产生活条件;三是重民生、保稳定,全力构建和谐幸福新生;四是听民愿,促民安,社会事业协调发展;五是知民需,解民意,公共服务日新月异;六是杀“四风”,强理论,政治建设迅速提升。
二、部门概况
新生乡人民政府下属二级预算单位5个,其中行政单位3个,其他事业单位2个。
三、收支决算总体情况
2014年新生乡人民政府收入决算总额为751.56万元,其中:当年财政拨款收入751.56万元。收入决算总额较2013年减少128.73万元,主要是因为项目资金减少了。
2014年新生乡人民政府支出决算总额为751.56万元,其中:一般公共服务支出191.44万元,文化体育与传媒支出18.66万元,社会保障和就业支出114.69万元,医疗卫生与计划生育支出11.16万元,城乡社区支出12.14万元,农业水支出387.88万元,交通运输支出3万元,住房保障支出12.59万元。支出决算总额较2013年减少128.73万元,主要因为项目资金减少及压缩公务经费的开支。
四、财政拨款支出决算情况
新生乡人民政府财政拨款支出主要用于保障全乡机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡财政事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障新生乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障新生乡人民政府机关、下属事业单位等机构事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
按支出功能分类主要用于以下方面:
(一)一般公共服务支出191.44万元,主要用于:机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
(二)文化体育与传媒支出18.66万元,主要用于:文化站办公室人员工资及办公经费等支出。
(三)社会保障和就业支出114.69万元,主要用于:乡机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出11.16万元,主要用于:计划生育办公室人员工资,及办公经费等支出。
(五)城乡社区支出12.14万元,主要用于:社区人员工资、办公经费及场镇等支出。
(六)农业水支出387.88万元,主要用于:机关、下属事业单位农业、林业、水利、农村综合改革等方面的支出。
(七)交通运输支出3万元,主要用于:主要用于道路安全,交通运输等方面的支出。
(八)住房保障支出12.59万元,主要用于:乡机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、财政拨款“三公”经费决算情况
2014年财政拨款“三公”经费决算数16.8万元,其中:公务接待费6.92万元,公务用车运行维护费9.88万元。
(一)2014年公务接待费6.92万元,较2013年决算数下降20%,主要原因是严格执行中央八项规定,节约开支。
2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待226批次,约1400人,共计支出6.92万元。
(二)2014年公务用车购置及运行维护费9.88万元,较2013年决算数下降8%,主要原因是落实公务用车改革方面的相关规定,严格控制公务用车支出。
2014年车辆运行维护费支出9.88万元,主要用于保障乡政府及下属单位到上级部门办理紧急事务、执行公务活动、开展工作调研和到各村指导监督检查工作、处理突发事件等工作的正常开展。
附表一:大竹县新生乡人民政府2014年收支决算总表
附表二:大竹县新生乡人民政府2014年财政拨款支出决算表
附表三:大竹县新生乡人民政府2014年“三公”经费决算表
大竹县新生乡人民政府2014年度部门决算公开表

