关于大竹县投资促进局2014年部门决算编制的说明
来源:县财政局
发布日期:2015-10-09
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  按照决算管理有关规定,本决算编报内容包括投资促进局的全部收支情况。

  一、基本职能及主要工作

  大竹县投资促进局的主要职责是:贯彻执行党和国家、省委、省政府、市委、市政府、县委、县政府进一步扩大开放和实施西部大开发的方针政策;负责全县对内对外开放、招商引资、经济合作工作的统筹、组织和服务;负责起草制定全县招商引资工作的总体规划、年度目标和年度重大招商活动的计划、方案;拟订我县招商引资、经济合作的有关政策和规定。

  2014年,大竹县投资促进工作在县委、县政府的坚强领导下,在市投资促进局的正确指导和鼎力支持下,紧紧围绕建成川东渝北区域次级中心城市的发展定位,以建设繁荣时尚美丽和谐大竹为奋斗目标,以全市“招商引资突破年”和“项目落实年”为契机,大力实施县委“453”战略工程,按照“领域相通、产业相联、技术相近”的要求,集群承接,延链引进,抱团入驻,实现招商引资履约项目53个,实现到位资金111.5亿元,其中,国内省外直接投资固定资产类52.5亿元,国内省外直接投资其他类25亿元;省内市外直接投资固定资产类20亿元,省内市外直接投资其他类14亿元。新签约引进了投资50亿元的四川电子科技产业园、投资18亿元的深圳三盛通光电产业园、投资5亿元的福建工模具等3000万元以上项目43个,签约金额212.8亿元,招商引资已成为全县固定资产投资快速增长的重要组成部分。

  二、部门概况

  我局是全额拨款的参照公务员管理事业单位,执行行政会计制度,编制17人。

  三、收支决算总体情况

  2014年收入决算总额为370.23万元,其中财政拨款收入370.23万元,收入总额较2013年346.96万元,增加23.28万元,增长6.7%。具体主要原因是:增加退迪能光电项目未落户土地保证金100万元。

  2014年支出决算总额为370.23万元,其中:一般公共服务支出239.23万元,社会保障和就业支出22.9万元,住房保障支出8.1万元,城乡社区支出100万元。支出决算总额较2013年增加23.28万元,主要原因2014年增加财政通过我局账户退深圳迪能激光有限公司2012交国库土地保证金100万元。

  四、财政拨款支出决算情况

  2014年财政拨款支出主要用于保障部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县招商引资事业发展相关工作。

  基本支出270.23万元,比去年346.38万元,减少76.15元,降低21.98%。主要原因是:一是本着贯彻中央八项规定厉行节约,控制三公经费,减少了接待费和公务车运行开支;二是赴外地召开推介会议缩减了会议规模和节俭差旅费的开支。同时也保障局机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

  项目支出100万元,深圳迪能光电有限公司项目因受市场行情影响未能落户,故通过我局账户退迪能光电2012交国库土地保证金100万。

  按支出功能分类主要用于以下方面:

  (一)一般公共服务-招商引资支出239.23万元,主要用于职工工资、津贴、办公费、印刷费、水电费、车辆运行、办公设备购置、工业统计、信访维稳等日常公用经费;

  (二)社会保障和就业-行政事业单位离退休支出22.9万元。主要用于退休金、生活补贴发放。

  (三)城乡社区支出-土地开发支出100万,用于退迪能光电2012交国库土地保证金100万。

  (四)住房保障-住房改革支出8.1万元,主要用于职工缴存住房公积金单位应负担部分:。

  五、财政拨款“三公”经费决算情况

  2014年财政拨款“三公”经费决算数18.25万元,其中:公务接待费12.22万元,公务用车购置及运行维护费6.03万元。

  (一)2014年因公出国(境)费0万元,原因是我单位没有出国(境)业务。

  (二)2014年公务接待费12.22万元,较2013年决算数下降17%,主要原因是严格执行中央八项规定,严控接待标准和陪餐人数。

  2014年公务接待费主要用于开展招商活动接待客商,其中,接待福建、广东、江浙等地大企业组团多批次来我县考察、对接的住宿费、用餐费等。接待客商38批次,732人,共计支出12.22万元。

  (三)2014年公务用车购置及运行维护费6.03万元,与2013年决算持平,主要原因是:燃油费3.18万元,修理费1.62万元,过桥过路费1.23万元。

  附表:大竹县2014年度投资促进局决算公开表
大竹县2014年度投资促进局决算公开表
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