关于大竹县文体广新局2014年部门决算编制的说明
来源:县文化和广播影视局
发布日期:2015-12-26
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按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括预算单位的全部收支情况。

    一、基本职能及主要工作

        大竹县文体广新局是贯彻落实中央、省、市有关文化艺术、体育、广播影视、新闻出版及版权管理等方面的方针、政策和法律、法规,拟订并监督实施全县文体广新工作发展规划的部门。根据县委、县政府的年度工作部署,县文体广新局始终坚持正确舆论导向,加大公共文化服务体系建设,大力实施文体广新惠民工程,推进全县文化体育广播影视新闻出版事业和产业繁荣发展。 

    二、部门概况

        文体广新局下属二级决算单位42个,其中参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位41个。

    三、收支决算总体情况

        2014年文体广新局收入决算总额为3259.24万元,其中:当年财政拨款收入2332.38万元,事业收入912.76万元。收入决算总额较2013年减少319.01万元,主要原因是财政拨款专项资金收入减少。

        2014年文体广新局支出决算总额为3259.24万元,其中:文化体育与传媒支出2900.20万元,社会保障和就业252.47万元,医疗卫生0.23万元,住房保障支出106.34万元。支出决算总额较2013年减少319.01万元,主要原因是贯彻落实中央八项规定,加强支出管理,厉行节约。

   四、财政拨款支出决算情况

        文体广新局财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县文化体育、广播影视、新闻出版及对内对外宣传发展等相关工作。  

        基本支出,是用于保障文体广新局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

        项目支出,是用于保障文体广新局机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下方面: 

        (一)文化体育与传媒支出2900.20万元,主要用于:局机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成县上特定工作任务及事业发展目标而安排的年度支出,主要包括全县系列文化活动经费、全县广播电视村村通工程运行维护等方面的支出。

       (二)社会保障和就业支出252.47万元,主要用于:局机关及下属事业单位等机构离退休人员支出。

       (三)医疗卫生支出0.23万元,主要用于:局机关及下属事业单位等机构医疗卫生等支出。

       (四)住房保障支出106.34万元,主要用于:局机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

    五、财政拨款“三公”经费决算情况

        2014年财政拨款“三公”经费决算数 16.34 万元,其中:因公出国(境)费0万元,公务接待费9.31万元,公务用车购置及运行维护费7.03万元。

      (一)2014年文体广新局未安排出国培训及考察项目计划,无因公出国(境)经费。

       (二)2014年公务接待费9.31万元,较2013年决算数下降76.35%,主要原因是贯彻落实中央八项规定,加强支出管理,厉行节约。

         2014年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:国内公务接待支出9.31万元,具体开支内容包括:接待中央、省、市台记者来竹开展对内对外宣传用餐、住宿费、交通费等4.8万元、省市体育局来人检查指导工作及开展全县各类体育赛事、文艺活动3.7万元等。

       (三)2014年公务用车购置及运行维护费7.03万元,较2013年决算数下降74.44%。

        截至2014年12月底,单位共有公务用车5辆。

        2014年车辆运行维护费支出7.03万元,用于全县文化体育事业发展等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。


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