一、基本职能及主要工作
(一)职能简介
大竹县经济和信息化局的主要职责有:
(一)贯彻实施国家、省、市有关工业经济、信息化和无线电管理的法律、法规和方针、政策,组织实施国家西部大开发战略等有关工业经济的政策措施,负责本系统、本部门依法行政工作,落实行政执法责任制。组织推动信息化和工业化融合、工业化与城镇化联动,负责推进全市工业结构调整。
(二)负责拟订新型工业化发展战略和重大政策,协调解决新型工业化进程中的重大问题,组织实施工业强县战略。参与制定国民经济和社会发展计划,负责制定并组织实施工业(不含能源,下同)、信息化相关行业的发展规划、年度计划和产业政策,拟订行业技术规范与行业标准并组织实施,指导行业质量管理工作。
(三)监测、分析经济运行态势和质量,建立全县工业经济运行预警机制,拟订经济运行目标、政策并组织实施,协调解决经济运行中的重大问题。负责电力、煤炭、成品油、天然气等重要物资综合调控、紧急调度和交通运输协调工作,负责县级医药储备的监督管理。承办年度工业经济目标责任考核。
(四)负责全县企业技术改造推进工作,组织制定并实施全县企业技术改造投资规划和政策,制定并发布全县企业技术改造投资项目引导目录。提出工业和信息化固定资产投资规模的建议,按照规定权限审批、核准、备案规划内全县企业技术改造项目,组织企业技术改造项目申报国家和省、市有关专项规划并组织实施。
(五)负责全县企业技术创新体系建设,制定鼓励企业技术创新的政策措施,指导企业技术创新、技术引进、重大装备国产化和重大技术装备研制,编制下达全县企业技术创新项目计划并组织实施,按照规定程序会同有关部门组织企业技术中心申报、认定和建设管理工作。
(六)负责全县产业园区建设发展的牵头服务工作,拟订并组织实施产业园区、产业集群发展规划和政策措施,指导产业园区合理布局,负责推进重点产业园区建设发展,推进园区公共配套设施建设,组织实施产业园区公共服务项目计划。
(七)负责全县工业和信息化领域的节能降耗、清洁生产和资源节约与综合利用工作,协调推进工业化与生态环境协调发展中的重大问题,组织实施相关重大示范项目和新产品、新技术、新工艺、新设备、新材料的推广应用。
(八)负责推进企业信用制度建设,负责中小企业信用担保和融资体系建设并实施行业监管,负责制定工业发展资金等财政专项资金使用计划,负责企业技术改造、技术创新、生产运行等涉及财政、信贷、税收、保险等方面问题的协调,指导工业企业直接融资工作,参与工业企业上市培育工作。
(九)对国家重大工业经济政策实施情况进行督查,指导企业建立现代企业制度、改组改造、兼并重组,负责全县企业治乱减负工作,指导企业经营管理人员、专业技术人员培训,负责全县大企业大集团和龙头骨干企业的培育工作,负责全县中小企业发展的指导推进工作,综合协调有关部门拟订促进中小企业发展的政策措施,负责推进中小企业服务体系建设。
(十)负责对全县工业各行业实施行业管理,制定并组织实施相关政策措施,拟订新材料、节能环保、生物医药等战略性新兴产业发展规划、年度计划、政策措施并组织实施。拟订加快农产品加工业发展的政策措施,参与推进农业产业化龙头企业建设,参与推进农业现代化和新农村建设。指导工业、信息化和无线电领域的社会中介组织发展。
(十一)统筹推进全县信息化工作,制定并组织实施相关政策,指导企业信息化、电子商务和物联网发展,推动跨行业、跨部门面向社会服务网络的互联互通和信息资源共享,负责组织县本级预算单位信息化项目支出预算的前置审核。
(十二)负责全县信息基础设施建设的规划、协调和管理,组织相关部门制定通信管线规划并承担相应的管理工作,协调电信市场涉及社会公共利益的重大事项,协调管理全县通信行业。
(十三)组织协调全县信息安全保障体系建设,指导和监督政府部门、重点行业的重要信息系统与信息网络的安全保障工作,指导信息安全防范工作,参与处理网络与信息安全重大事件。
(十四)统一配置和管理全县无线电频谱资源,依法监督管理无线电台(站),负责无线电电磁环境保护工作,负责无线电监测、检测和干扰查处,协调军地间和县际间无线电管理相关事宜,维护空中电波秩序,依法组织实施无线电管制。
(十五)会同有关部门提出工业和信息化领域对外开放和利用外资的政策建议,参与区域经济合作和承接产业转移工作。指导工业和信息化企业开展对外交流与合作、国际化经营、境外投资及兼并重组。
(十六)负责承担全县国防科技工业办公室的职能职责,承担军工建设组织协调军工后勤保障服务工作,加强推进军民结合产业发展承接军工技术向民转移,促进军工经济与地方经济融合。加强民爆炸物品生产的监督管理。
(十七)承担《四川省人民政府关于开展扩权强县试点工作的实施意见》(川府发〔2007〕58号)文件中相关职能职责。
(十八)承担县政府公布的有关行政审批事项。
(十九)承办县政府交办的其他事项。
(二)2025年重点工作
根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署,大竹县经济和信息化局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想,认真落实县委、县政府重大决策,推动2025年规上工业增加值增长9%、力争10%,争创四川省工业技术改造试点县。
(一)抓融圈建链强支撑。立足资源禀赋,深挖珠三角、长三角等重点区域产业转移潜力,扎实开展“双招双引”,围绕川环科技、天宝锦湖、四川兴竹等龙头企业强链、延链、补链。加强项目全周期服务保障,推进浙江鑫宙、天虹国际等龙头企业投产达产,推动泰盛纸业尽早开工建设,壮大“231”产业发展新格局。
(二)抓梯度培育壮主体。实施大企业大集团培育行动,加快东柳醪糟、维奇新材料、川东电缆上市进程。分级建立梯度培育库,聚焦川环、鑫宏创新等5亿元以上企业,全力支持企业做大做强,力争培育专精特新企业7户、“小巨人”企业1户。分类施策帮助风险企业稳规退规,力争新增规上工业企业10户以上。
(三)抓园区提质强承载。抓实经开区整合优化,持续做好跟踪协调,积极向上汇报争取,确保“一区五园”整合方案取得正式批复。开展基础设施提升行动,完善园区配套设施,启动污水处理厂二期建设。加快腾退园区闲置低效工业用地,拓展产业发展空间,加快推进“以竹代塑”产业园、竹材料科技产业园、苎麻纺织产业园建设,在全省乃至全国工业领域,打响“大竹造”品牌。
(四)抓重大项目添动能。持续抓好“两新”“两重”项目建设,谋划推动东柳醪糟、川环科技、天宝锦湖、海螺水泥等19个项目申报技术改造升级、大规模设备更新补助资金。加快推动苎麻全产业链等25个项目开工建设,推动鑫宏力等15个项目竣工投产。
(五)抓企业服务优环境。着力实施助企护航攻坚行动,落实好县级领导挂包、企业秘书等服务制度,强化水、电、气、资金、用地等工业要素保障,主动为企业纾困解难。吃透国家惠企政策,帮助企业最大程度争取项目、争取资金。支持企业拓展市场,提升竞争力。
二、部门预算单位构成
大竹县经济和信息化局属行政单位,下属参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个,代管事业单位1个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,大竹县经济和信息化局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入,事业收入,其他收入等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2025年收支总预算15930518元。
(一)收入预算情况
2025年收入预算10730948元,其中:财政拨款收入10730948元,占100%。
(二)支出预算情况
2025年支出预算15930518元。其中:社会保障和就业支出661255元,占4.15%;卫生健康支出282901元,占1.78%;资源勘探工业信息等支出14573534元,占91.48%;住房保障支出412828元,占2.59%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2025年财政拨款收支总预算15930518元,比2024年财政拨款收支总预算减少29594592元,主要原因是2025年减少资源勘探工业信息等支出28835607元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入15930518元,政府性基金预算拨款收入0元,国有资本经营预算拨款收入0元;支出包括:一般公共服务支出0元、社会保障和就业支出0元、住房保障支出0元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
2025年一般公共预算当年拨款15930518元,比2024年预算数减少29244592元。主要包括:减少了市级工业发展资金及本级工业发展资金预算等。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
2025年社会保障和就业支出661255元,占4.15*%;卫生健康支出282901元,占1.78%;资源勘探工业信息等支出14573534元,占91.48%;住房保障支出412828元,占2.59%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):2025年预算数为139858元,主要用于保障局机关离退休人员经费支出。
2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为521397元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。
3.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为109615元,主要用于:单位缴纳行政人员医疗保险支出。
4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为79580元,主要用于:单位缴纳事业人员医疗保险支出。
5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为80400元,主要用于:单位缴纳行政人员公务员医疗补助支出。
6.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2025年预算数为13306元,主要用于:单位缴纳事业人员补充医疗保险支出。
7.资源勘探支出(类)制造业(款)一般行政管理事务(项):2025年预算数为36000元,主要用于:第一书记及驻村队员费用。
8.资源勘探支出(类)制造业(款)其他制造业支出(项):2025年预算数为5149570元,主要用于:企业奖补资金。
9.资源勘探支出(类)工业和信息产业监管(款)行政运行(项):2025年预算数为5480461元,主要用于:局机关正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
10.资源勘探支出(类)工业和信息产业监管(款)事业运行(项):2025年预算数为1560899元,主要用于:局机关事业人员部分正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费及办公费、印刷费等日常公用经费。
11.资源勘探支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):2025年预算数为2346604元,主要用于对工业企业相关奖补。
12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为412828元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2025年一般公共预算基本支出8544948元,其中:
人员经费7395924元,主要包括:基本工资1352184元、津贴补贴551376元、奖金734448元、绩效工资801980元、机关事业单位基本养老保险缴费521397元、职工基本医疗保险缴费189195元、公务员医疗补助缴费80400元、其他社会保障缴费13306元、住房公积金412828元、其他工资福利支出465586元、离休费135560元、退休费4298元、生活补助2133126元、奖励金240元。
公用经费1149024元,主要包括:办公费110840元、水费9000元、电费90000元、邮电费60000元、差旅费60000元、公务接待费99000元、工会经费45232元、福利费213751元、其他交通费用141000元、其他商品和服务支出320201元。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2025年“三公”经费财政拨款预算数129000元,其中:因公出国(境)费0元、公务接待费129000元、公务用车购置及运行维护费0元。
(一)因公出国(境)经费与2024年预算持平。
2025年我局未计划安排因公出国(境)人员。
(二)公务接待费较2024年预算增加30.30%。
2025年公务接待费公务接待费比2024年预算增加30000元。2025年公务接待费计划用于具体开支内容包括:上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。
(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。
我局现有公务用车**辆,其中:轿车*辆、越野车*辆、多功能乘用车*辆。
2025年安排公务用车购置费0元。
2025年安排公务用车运行维护费0元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)行政运行经费/事业运行经费
2025年,大竹县经济和信息化局的行政运行经费/事业运行经费财政拨款预算为1149024元,比2024年预算增加12256元,增长1.08%。主要原因是:人员及工资变动。
(二)政府采购情况
2025年,大竹县经济和信息化局安排政府采购预算100000元,主要用于采购计算机、复印机、打印机、不锈钢宣传展板、办公楼及家属院维修等。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年底,大竹县经济和信息化局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。
2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。
十一、名词解释
1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。
3.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。
4.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。
5.教育支出:反映政府教育事务支出。
6.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。
7.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。
8.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。
9.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。
10.节能环保支出:反映政府节能环保支出。
11.城乡社区支出:反映政府城乡社会事务支出。
12.农林水支出:反映政府农林水事务支出。
13.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。
14.资源勘探工业信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。
15.商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。
16.金融支出:反映金融方面的支出。
17.自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。
18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。
19.粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出。
20.灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。
21.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
22.行政(事业)运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
23.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政事务和事业发展目标所发生的支出。
附件:大竹县经济和信息化局2025年部门预算表(附件包括以下表项)
表1.部门收支总表
表1-1.部门收入总表
表1-2.部门支出总表
表2.财政拨款收支预算总表
表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
表3.一般公共预算支出预算表
表3-1.一般公共预算基本支出预算表
表3-2.一般公共预算项目支出预算表
表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表
表4.政府性基金支出预算表
表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表
表5.国有资本经营预算支出预算表
大竹县经济和信息化局
2025年3月21日