大竹县科学技术局2025年部门预算编制说明
来源:大竹县科学技术局
发布日期:2025-03-21
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一、基本职能及主要工作

(一)职能简介 

大竹县科学技术局贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和省委、市委、县委的决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对科技创新工作的集中统一领导。拟订全县创新驱动发展战略以及科技发展、引进国外智力规划并组织实施;统筹推进全县科技创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制;牵头建立统一的全县科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议,推动多元化科技投入体系建设;拟订全县基础研究计划并组织实施,组织协调全县重大基础研究和应用基础研究;编制全县重大科技专项方案并组织实施,统筹关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范;组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施;牵头全县技术转移体系建设,完善科技成果转化机制;拟定高新技术产业类、科技园区、科技创新平台和孵化载体建设规划并组织实施;牵头组织高新技术企业、科技型中小企业等培育工作,推进企业科技研发机构建设,推动企业科技创新能力建设;拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际科技合作与科技人才交流。

(二)2025年重点工作

根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署,大竹县科学技术局坚持科学发展、加快发展的工作指导思想,认真落实县委、县政府重大决策。

1.加强关键技术攻关

围绕“231”产业体系和“竹、麻”重大项目需求,建设省、市级科技创新平台1家以上,新培育高新技术企业5家以上,科技型中小型企业100家以上,加大财政科技投入,搭建校企合作平台,推动科技金融深度融合布局实施一批重大科技项目,集中力量突破一批“卡脖子”技术,形成一批具有竞争力的创新产品,提升企业核心竞争力。

2.加速创新成果转化

积极承接科技成果转化“聚源兴川”行动,组织优势企业加大与在川高校院所的创新合作力度,围绕新材料、智能制造、农产品加工、电子信息等重点产业领域,聚焦竹麻资源深度开发利用,引进一批先进技术成果,实施一批重大成果转化及产业化开发项目,登记科技成果3项以上。

3.建强科技人才队伍

通过天府青城计划、天府峨眉计划、科技创新创业苗子工程,吸引有创新实践经验的企业家和科研人才带项目、科研成果在竹开展创新活动或创办领办企业。落实科研人员创新创业激励政策,打造一支富有创新精神的创业型人才队伍。

4.深化科技体制机制改革

聚焦科技创新赋能工业振兴,统筹创新资源和力量,构建以“用”为导向的科技创新体系,以需求为牵引、产业化为目的、企业为主体,破除体制机制障碍,强化企业科技创新主体地位,促进科技、产业、金融融合发展。

一是完善企业科技创新激励机制,积极争创更多国省市级创新平台,实施创新型领军企业“顶天立地”行动、高新技术企业“扩容倍增”行动和科技型中小企业“铺天盖地”行动,推动更多传统企业转型为高新技术企业。

二是健全因地制宜发展新质生产力体制机制,加强关键共性技术、前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术创新,加强新领域新赛道制度供给。加强企业主导的产学研深度融合,支持企业主动牵头或参与重大科技攻关任务。

三是完善科技项目和经费管理改革,优化科技资源统筹配置,强化应用基础研究领域、交叉前沿领域、重点领域前瞻性、引领性布局,赋予科学家更大技术路线决定权、更大经费支配权、更大资源调度权。优化科技金融环境,落实“天府科创贷”等政策,降低科技型企业融资成本,构建同科技创新相适应的科技金融体制,加强对重大科技任务和科技型中小企业的金融支持。

四是深化科技成果转化机制改革,加强技术转移体系建设,加快建设更多国省市级重点实验室、工程技术研究中心等科技创新平台,完善首台(套)、首批次、首版次应用政策。推进重点产业知识产权强链增效,强化知识产权保护,形成有利于转型升级、鼓励创新的产业政策导向,营造勇于探索、鼓励创新、宽容失败的文化和社会氛围。

二、部门预算单位构成

大竹县科学技术局属行政单位,下属参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,大竹县科学技术局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入,上年结转;支出包括:科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出等。2025年收支总预算11600315元。

(一)收入预算情况

2025年收入预算11600315元,其中:财政拨款收入9729865元,占83.88%;上年结转1870450元,占16.12%。

(二)支出预算情况

2025年支出预算11600315元。其中:科学技术支出10442929元,占90.02%;社会保障和就业支出297469元,占2.56%;卫生健康支出125595元,占1.08%;住房保障支出234322元,占2.02%; 资源勘探工业信息等支出500000元,占4.32%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算11600315元,比2024年财政拨款收支总预算减少8382160元,主要原因是2025年人员经费、日常公用经费和项目经费等减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入9729865元,政府基金预算拨款收入0元,国有资本经营预算拨款收入0元,上年结转1870450元。

支出包括:科学技术支出10442929元,社会保障和就业支出297469元,卫生健康支出125595元,住房保障支出234322元,资源勘探工业信息等支出500000元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款11600315,比2024年预算数减少4677041元。主要包括:人员经费、日常公用经费和项目经费等减少。  

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2025年科学技术支出10442929元,占90.02%;社会保障和就业支出297469元,占2.56%;卫生健康支出125595元,占1.08%;住房保障支出234322元,占2.02%; 资源勘探工业信息等支出500000元,占4.32%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):2025年预算数为1780534元,主要用于:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般管理事务(项):2025年预算数为1312000元,主要用于:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)机关服务(项):2025年预算数为952755元,主要用于:反映为行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务(项):2025年预算数为27190元,主要用于:反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

5.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)科技成果转化与扩散(项):2025年预算数为4000000元,主要用于:反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出,以及基本建设支出中用于支出企业科技自主创新的支出。

6.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他技术研究与开发支出(项):2025年预算数为1000000元,主要用于:反映除上述项目以外其他用于科技条件与服务支出。

7.科学技术支出(类)其他科学技术(款) 其他科技条件与服务支出(项):2025年预算数为390450元,主要用于:反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

8.科学技术支出(类)其他科学技术(款)科技奖励支出(项):2025年预算数为980000元,主要用于:反映科学技术奖励方面的支出。

9.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2025年预算数为297469元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2025年预算数为54780元,主要用于:行政单位的单位基本医疗保险缴费经费。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2025年预算数为47832元,主要用于:事业单位的单位基本医疗保险缴费经费。

12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2025年预算数为15600元,主要用于:公务员医疗补助经费。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):2025年预算数为7383元,主要用于:除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

14.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2025年预算数为234322元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

15.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):2025年预算数为500000元,主要用于:支持中小企业特别是小型微型企业技术进步,结构调整、转变发展方式、扩大就业,以及改善服务环境等方面支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出3417865元,其中:

人员经费2971900元,主要包括:基本工资811308元、津贴补贴282456元、奖金382776元、绩效工资475964元、机关事业单位基本养老保险缴费297469元、职工基本医疗保险缴费102612元、公务员医疗补助缴费15600元、其他社会保障缴费7383元、住房公积金234322元、生活补助361830元、奖励金180元。

公用经费445965元,主要包括:办公费30880元、印刷费5000元、水费2400元、电费10000元、邮电费20000元、差旅费15000元、  维修(护)费5000元、会议费600元、培训费600元、公务接待费45000元、劳务费50000元、工会经费26157元、福利费66473元、其他交通费73080元、其他商品和服务支出85775元、  办公设备购置10000元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数45000元,其中:因公出国(境)费0元、公务接待费45000元、公务用车购置及运行维护费0元。

(一)因公出国(境)经费与2024年预算持平。

2025年我局未计划安排因公出国(境)人员。

(二)公务接待费较2024年预算下降77.75%。

2025年公务接待费公务接待费比2024年预算减少34990元。2025年公务接待费计划用于具体开支内容包括:上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

我局现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0元。

2025年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政运行经费

2025年,大竹县科学技术局的行政运行经费财政拨款预算为445965元,比2024年预算增加19570元,增加4.39%。主要原因是:事业人员增加。

(二)政府采购情况

2025年,大竹县科学技术局安排政府采购预算10000元,主要用于采购计算机打印机等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,大竹县科学技术局无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出:反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出:反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出:反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.行政(事业)运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。


附件:大竹县科学技术局部门2025年预算公开报表(包含以下表格)

          表1.部门收支总表

   表1-1.部门收入总表

   表1-2.部门支出总表

   表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

 

                                   大竹县科学技术局

                               2025年3月21日


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