大竹县市场监督管理局2025年部门预算编制说明
来源:大竹县市场监督管理局
发布日期:2025-03-21
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一、基本职能及主要工作

(一)职能简介  

大竹县市场监督管理局贯彻落实关于市场监督管理工作的方针政策和省委、市委及县委决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对市场监督管理工作的集中统一领导,负责全县市场综合监督管理工作;负责组织和指导全县市场监督管理综合执法工作;负责监督管理全县市场秩序;负责消费者权益保护工作;负责全县宏观质量管理;负责全县产品质量安全监督管理;负责全县特种设备安全监督管理;负责全县食品、药品、特种设备等安全事故应急体系建设,组织和指导食品、药品、特种设备等安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况;负责全县食品安全监督管理;负责全县药品、医疗器械和化妆品安全监督管理;负责全县药品、医疗器械和化妆品标准管理;负责统一管理全县计量工作;负责统一管理全县标准化工作;负责统一管理全县认证认可工作;负责统一管理全县检验检测工作;负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传;负责知识产权保护,负责组织指导商标、专利执法工作;负责促进全县民营经济发展工作;负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作;完成县委、县政府交办的其他任务。  

(二)2025年重点工作

1.强化干部队伍建设。全面加强党风廉政建设,落实“一岗双责”责任制,抓实意识形态工作责任制,常态化开展政风行风建设、“四心”作风教育和“廉洁提醒”教育等,牢牢把握市场监管政治方向舵;加强专业人才引进和培养,提升执法效能,提高执法规范化水平;全面推动局所标准化规范化建设,激发干部队伍凝聚力、战斗力、工作活力。

2.助力民营经济高质量发展。持续高效推动全县民营经济改革试点工作,用好用活“万市兴”综合服务平台,推进惠企窗口建设,提升服务企业质量,提升企业发展信心和动力;深化商事制度改革,落实“开办餐饮店”“企业注销、信息变更”的一件事一次办,稳步推进“个转企”和市场主体培育工作;持续推行“双随机、一公开”监管,加快企业信用体系建设,落实事中事后监管,激发市场活力和社会创造力。

3.守牢“三品一特”安全底线。加大对餐饮行业、肉类制品、假冒伪劣食品等监管力度,切实保障人民群众“舌尖安全”;加强涉疫药品和医疗器械、特殊药品、儿童化妆品等重点产品监管;深入开展燃气领域专项整治和超期未检、电梯质量安全提升、黑气瓶等专项治理;扎实推进危险化学品、电线电缆、电动自行车等重点工业产品风险隐患排查,切实消除安全风险隐患。

4.加强重点领域监管。健全公平竞争审查投诉举报、政策措施会审和抽查评估等机制,持续加强反垄断和反不正当竞争执法;加强广告、价格、质量等领域监管执法,保护好各类消费者、经营者的合法权益;强化网络交易监管,规范新兴业态发展;加强知识产权创造、运用和保护,培育更多高价值知识产权,促进创新驱动发展;加大执法办案力度,强化行刑衔接,严查一批大案要案,持续优化消费环境。

二、部门预算单位构成

大竹县市场监督管理局行政单位1个,下属事业单位6个,其中:参照公务员法管理的事业单位1个(大竹县市场监管综合行政执法大队),财政拨款的事业单位5个(大竹县产品质量检验所、大竹县计量测试所、大竹县消费者权益保护中心、大竹县个体私营经济指导服务中心、大竹县食品药品检验所)。 

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,大竹县市场监督管理局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和上年结转;支出包括:一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、资源勘探工业信息等支出和住房保障支出。2025年收支总预算44287802元。

(一)收入预算情况

2025年收入预算44287802元,一般公共预算拨款收入42148702元,占95.17%;上年结转2139100元,占4.83%。

(二)支出预算情况

2025年支出预算44287802元。其中:一般公共服务支出36829039元,占83.16%;社会保障和就业支出3339538元,占7.54%;卫生健康支出1477916元,占3.34%;住房保障支出2641309元,占5.96%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算44287802元,比2024年财政拨款收支总预算减少10280002.46元,主要原因是上年结转减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入42148702元,上年结转2139100元;支出包括:一般公共服务支出36829039元,社会保障和就业支出3339538元,卫生健康支出1477916元,住房保障支出2641309元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款44287802元,比2024年预算数减少9680002.46元。主要包括:上年结转减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2025年一般公共服务支出36829039元,占83.16%;社会保障和就业支出3339538元,占7.54%;卫生健康支出1477916元,占3.34%;住房保障支出2641309元,占5.96%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(201)市场监督管理事务(38)行政运行(01):2025年预算数为25045499元,主要用于:局机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.一般公共服务(201)市场监督管理事务(38)一般行政管理事务(02):2025年预算数为1578000元,主要用于:局机关及下属事业单位开展市场监管综合业务、预决算编审等未单独设置项级科目的专门性市场监管工作的项目支出。如:执法制服配备支出、第一书记和驻村工作队工作经费支出、 市场监管标准化建设支出、物业管理费支出、县级知识产权专项资金支出等。

3.一般公共服务(201)市场监督管理事务(38)市场主体管理(04):2025年预算数为66600元,主要用于:  《营业执照》等登记资料费工作支出。

4.一般公共服务(201)市场监督管理事务(38)信息化建设(08):2025年预算数为300000元,主要用于:各业务网络建设、信息化公开、移动短信平台建设及运行维护方面的支出。

5.一般公共服务(201)市场监督管理事务(38)药品事务(12):2025年预算数为200000元,主要用于:药品监督管理方面的支出。

6.一般公共服务(201)市场监督管理事务(38)食品安全监管(16):2025年预算数为1700000元,主要用于:食品安全监管等专项工作支出。

7.一般公共服务(201)市场监督管理事务(38)事业运行(50):2025年预算数为7165864元,主要用于:下属各事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

8.一般公共服务(201)市场监督管理事务(38)其他市场监督管理事务(99):2025年预算数为373076元,主要用于:其他市场监督管理事务等。

9.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)未归口管理的行政单位离退休(01):2025年预算数为20640元,主要用于保障局机关离退休人员经费支出。

10.社会保障和就业(208)行政事业单位离退休(05)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05):2025年预算数为3318898元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):2025年预算数为847161元,主要用于:部门按规定由单位缴纳的行政单位基本医疗保险费支出。

12.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):2025年预算数为371332元,主要用于:部门按规定由单位缴纳的事业单位基本医疗保险费支出。

13.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):2025年预算数为174000元,主要用于:部门按规定由单位缴纳的公务员医疗补助支出。

14.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)其他行政事业单位医疗支出(99):2025年预算数为85423元,主要用于:部门按规定由单位缴纳的职工大额医疗费用补助支出。

15.住房保障(221)住房改革支出(02)住房公积金(01):2024年预算数为2641309元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

16.一般公共服务(201)知识产权事务(14)其他知识产权事务支出(99):2024年预算数为400000元,主要用于:知识产权专项资金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出39893202元,其中:

人员经费32706164元,主要包括:基本工资8671236元、津贴补贴4102620元、奖金5477074元、绩效工资3758660元、机关事业单位基本养老保险缴费3318898元、职工基本医疗保险缴费1218493元、公务员医疗补助缴费174000元、其他社会保障缴费85423元、住房公积金2641309元、其他工资福利支出69862元、退休费20640元、抚恤金33660元、生活补助3132969元、奖励金1320元。

公用经费7187038元,主要包括:办公费440000元、印刷费360000元、物业管理费50000元、水费90000元、电费150000元、邮电费50000元、差旅费721000元、维修(护)费100000元、租赁费30000元、会议费20000元、培训费13400元、公务接待费100000元、劳务费260000元、委托业务费120000元、工会经费289075元、福利费659614元、公务用车运行维护费570000元、其他交通费用1069680元、其他商品和服务支出2094269元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数670000元,其中:因公出国(境)费0元、公务接待费100000元、公务用车购置及运行维护费570000元。

(一)因公出国(境)经费与2024年预算持平。

2025年我局未计划安排因公出国(境)人员。

(二)公务接待费较2024年预算下降***%。

2025年公务接待费公务接待费比2024年预算减少26000元。2025年公务接待费计划用于具体开支内容包括:上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平。

我局现有公务用车19辆,其中:轿车6辆、小型载客汽车11辆、其他车型2辆。

2025年安排公务用车购置费0元。

2025年安排公务用车运行维护费570000元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政运行经费/事业运行经费

2025年,大竹县市场监督管理局的行政运行经费财政拨款预算为7187038元,比2024年预算增加1525276.54元,增长26.94%。主要原因是:预算标准提高,上年结转安排增加。

(二)政府采购情况

2025年,大竹县市场监督管理局安排政府采购预算1765000元,主要用于采购计算机、打印机、空调、文件柜、专业技术服务等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,大竹县市场监督管理局共有公务用车19辆,其中:执法执勤用车18辆、特种车辆(食品安全快检车)1辆。无单位价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出:反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出:反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出:反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.行政(事业)运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:表1.部门收支总表

   表1-1.部门收入总表

   表1-2.部门支出总表

   表2.财政拨款收支预算总表

          表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

          表3.一般公共预算支出预算表

          表3-1.一般公共预算基本支出预算表

          表3-2.一般公共预算项目支出预算表

          表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

          表4.政府性基金支出预算表

          表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

          表5.国有资本经营预算支出预算表

 

                                                                              大竹县市场监督管理局

                                                                                  2025年3月21日

大竹县市场监督管理局部门2025年部门预算(内含所有附件).xlsx


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