大竹县农业技术推广中心2025年部门预算编制说明
来源:
发布日期:2025-03-21
点击数:人次

一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

大竹县农业技术推广中心负责推广种植业,促进农业发展;种植业技术试验、示范、推广体系管理、技术培训、技术服务。

(二)2025年重点工作

根据县委、县政府关于2025年全县工作的总体部署,结合县农业农村局整体安排,县农业技术推广中心加快推动全县农业粮油作物生产技术推广工作,促进全县农业发展,推广玉米、水稻等与油菜轮作,大豆玉米复合种植技术,耕地地力保护补贴等惠农补贴工作。

二、部门预算单位构成

大竹县农业技术推广中心为县农业农村局下属财政一级核算事业单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,大竹县农业技术推广中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入等;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出等。2025年收支总预算111,794,645.00元。

(一)收入预算情况

2025年收入预算111,794,645.00元,其中:财政拨款收入111,794,645.00元,占100.00%。

(二)支出预算情况

2025年支出预算111,794,645.00元。其中:社会保障和就业支出670,920.00元,占0.60%;卫生健康支出149,626.00元,占0.13%;农林水支出110,668,867.00元,占98.99%;住房保障支出305,232.00元,占0.27%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2025年财政拨款收支总预算111,794,645.00元,比2024年财政拨款收支总预算减少8,208,747.00元,主要原因是较上年减少专项资金预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入111,794,645.00元,政府性基金预算拨款收入0元,国有资本经营预算拨款收入0元。支出包括:社会保障和就业支出670,920.00元,卫生健康支出149,626.00,农林水支出110,668,867.00元,住房保障支出305,232.00元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025年一般公共预算当年拨款111,794,645.00元,比2024年预算数减少8,208,747.00元。主要原因是较上年减少专项资金预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2025年社会保障和就业支出670,920.00元,占0.60%;卫生健康支出149,626.00元,占0.13%;农林水支出110,668,867.00元,占98.99%;住房保障支出305,232.00元,占0.27%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业()行政事业单位养老支出()机关事业单位基本养老保险缴费支出(2025年预算数为386,736.00元,主要用于:实施养老保险制度后,部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2.社会保障和就业()行政事业单位养老支出()其他行政事业单位养老支出(2025年预算数为284,184.00元,主要用于:其他用于行政事业单位养老方面的支出。

3.卫生健康支出()行政事业单位医疗()事业单位医疗(2025年预算数为139,690.00元,主要用于:事业单位医疗保险缴费经费支出。

4.卫生健康支出()行政事业单位医疗(其他行政事业单位医疗支出2025年预算数为9,936.00元,主要用于:其他行政事业单位医疗方面的支出。

5.农林水支出农业农村机关服务2025年预算数为47,600.00元,主要用于:驻凉山帮扶队员经费支出。

6.农林水支出()农业农村()事业运行(2025年预算数为3,037,738.00元,主要用于:农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

7.农林水支出()农业农村(科技转化与推广服务2025年预算数为110,000.00元,主要用于:反映农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。

8.农林水支出()农业农村(稳定农民收入补贴2025年预算数为100,000,000.00元,主要用于:反映政府为稳定增加农民收入给予的补贴。

9.农林水支出()农业农村()其他农业农村支出(2025年预算数为23,529.00元,主要用于:其他农业农村方面的支出。

10.农林水支出(巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出2025年预算数为7,450,000.00元,主要用于:其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

11.住房保障()住房改革支出()住房公积金(2025年预算数为305,232.00元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025年一般公共预算基本支出4,187,045.00元,其中:

人员经费3,721,986.00元,主要包括:基本工资1,125,996.00元、津贴补贴21,528.00元、绩效工资1,396,016.00元、机关事业单位基本养老保险缴费386,736.00元、职工基本医疗保险缴费139,690.00元、其他社会保障缴费9,936.00元、住房公积金305,232.00元、奖励金60.00元、生活补助336,792.00元。

公用经费465,059.00元,主要包括:办公费50,000.00元、印刷费13,280.00元、电费48,000.00元、邮电费15,000.00元、差旅费60,000.00元、培训费9,000.00元、公务接待费10,000.00元、劳务费22,000.00元、工会经费35,498.00元、福利费76,638.00元、公务用车运行维护费30,000.00元、其他商品和服务支出95,643.00元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025年“三公”经费财政拨款预算数40,000.00元,其中:因公出国(境)费0元、公务接待费10,000.00元、公务用车购置及运行维护费30,000.00元。

(一)因公出国(境)经费与2024年预算持平

2025年我单位未计划安排因公出国(境)人员。

(二)公务接待费较2024年预算持平

2025年公务接待费比2024年预算减少0元。2025年公务接待费计划用于具体开支内容包括:上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2024年预算持平

我单位现有公务用车1辆,其中:多功能乘用车1辆。

2025年安排公务用车购置费0元。

2025年安排公务用车运行维护费30,000.00元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出0元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025年使用国有资本经营预算拨款安排的支出0元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)事业运行经费

2025年,大竹县农业技术推广中心的事业运行经费财政拨款预算为465,059.00,比2024年预算增加34,199.00元,增加7.9%。主要原因是:每年人员调资增加。

(二)政府采购情况

2025年,大竹县农业技术推广中心未安排政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024年底,大竹县农业技术推广中心公务用车1辆,无单位价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

3.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出:反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出:反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出:反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等工艺服务事业方面的支出。

18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.行政(事业)运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:表1.部门收支总表

表1-1.部门收入总表

表1-2.部门支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表4.政府性基金支出预算表

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表5.国有资本经营预算支出预算表

 

 

 

大竹县农业技术推广中心

2025年3月21日 

大竹县农业技术推广中心部门预算公开报表.xlsx   


分享到: