大竹县四合镇人民政府 2025年部门预算编制说明
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发布日期:2025-06-23
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一、基本职能及主要工作

(一)职能简介

大竹县四合镇人民政府基本职能是贯彻党的路线、方针、政策,承担各项财政收支管理责任,监督财政性经济发展支出,加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权,推动政治文明、物质文明等协调发展,执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令。

(二)2025重点工作

1.聚焦经济发展,加大项目推进力度。一是镇党委按照“1235”“一门【建设四通八达、山水汇合的大竹南大门】、两桥【打造川渝(竹垫)边界党建联合立交桥、达广(竹邻)边界农旅联动立交桥】、三大提升【农村基础设施建设大提升、农业综合生产能力大提升、农民精神物质文明大提升】、五千基地【千亩粮油机械化种植基地、千亩塔罗科血橙基地、千亩花生示范基地、千亩中药材种植基地、千亩白茶产业基地】发展思路,加快建设农业强镇;二是大力发展苎麻产业。按照县委、县政府苎麻发展部署规划,我镇计划发展苎麻产业2700亩,现已进行到规划部署阶段,分别在我镇5个村进行大力种植,特别是要培养种植大户,进行带动种植,争取在2025年达到全镇全覆盖进行苎麻种植规模。

2.聚焦乡村振兴巩固脱贫攻坚成果。深化健全防止返贫致贫动态监测和帮扶机制,严格落实四个不摘要求,全面推进乡村振兴。一是组织监测队伍,定期开展走访,对易返贫致贫人口及时发现、及时帮扶,守住防止规模性返贫底线,完成对脱贫户和监测对象动态管理、精准识别,精准落实各类帮扶政策。二是整合民政、残联等部门数据资源,形成防止返贫致贫监测数据库。三是实施分类帮扶,根据监测对象实际情况,建立因户制宜、分类施策的帮扶措施。

3.聚焦民生福祉,保障社会和谐稳定。积极落实惠农强农政策。进一步提高全民参与养老保险和医疗保险参保率。做好高龄人群和残疾人员信息采集和鉴定工作,发展残疾人事业。围绕解急救困,严格落实低保、五保、大病救助、灾害救助、临时救助等社会救助政策。

二、部门预算单位构成

大竹县四合镇人民政府为行政单位,下属参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位4个。

 三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,大竹县四合镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入,事业收入,其他收入等;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出2025收支总预算13605992.2

(一)收入预算情况

2025收入预算13605992.2元,其中:财政拨款收入13525992.2元,99.4%;上年结转80000元,0.6%

(二)支出预算情况

2025支出预算13605992.2元。其中:一般公共服务支出502805437%;社会保障和就业支出715913元,占5%卫生健康支出328705元,3%;城乡社区支出627434元,占5%农林水支出6164003.2元,占45%;交通运输支出151549元,占1%住房保障支出590334元,占4%

四、财政拨款收支预算情况说明

2025财政拨款收支总预算13605992.2元,比2024财政拨款收支总预算增加1876306.38元,主要原因是2025增加一般公共预算拨款收入1876306.38元。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入13178558.2政府性基金预算拨款收入347434元,上年结转80000元。支出包括:一般公共服务支出5028054元;社会保障和就业支出715913元;卫生健康支出328705;城乡社区支出627434元;农林水支出6164003.2;交通运输支出151549住房保障支出590334元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

2025一般公共预算当年拨款13258558.2元,比2024预算数增加1830988.7元。主要包括:人员经费和日常公用经费、项目经费等。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

2025一般公共服务支出502805438%社会保障和就业支出715913元,占5%卫生健康支出328705元,3%城乡社区支出280000元,占2%农林水支出6164003.2元,占47%;交通运输支出151549元,占1%住房保障支出590334元,占4%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)2025年预算数为41000元,主要用于:人大开展监督工作的支出。

2.一般公共服务()政府办公厅(室)及相关机构事务支出()行政运行支出(2025年预算数为3703804元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

3.一般公共服务()政府办公厅(室)及相关机构事务支出()一般管理事务支出(2025年预算数为80000元,主要用于:行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.一般公共服务()政府办公厅(室)及相关机构事务支出()事业运行支出(2025年预算数为1033840元,主要用于:事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

5.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务支出()其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2025年预算数为54210元,主要用于:便民服务中心日常事务支出。

6.一般公共服务(类)财政事务()其他财政事务支出(2025年预算数为35000元,主要用于村级代理会计核算经费及培训费。

7.一般公共服务(类)纪检监察事务()其他纪检监察事务支出(2025年预算数为58160元,主要用于:镇纪检监察的支出。

8.一般公共服务(类)群众团体事务()其他群众团体事务支出(2025年预算数为10000元,主要用于:镇其他群众团体(关工委、共青团、妇联)事务支出。

9.一般公共服务支出(类)组织事务()其他组织事务支出():2025年预算数为12040元,主要用于:党建工作经费。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休()机关事业单位基本养老保险缴费支出():2025年预算数为715913元,主要用于:单位缴纳的行政单位职工养老保险及职业年金单位缴纳支出。

11.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗()行政单位医疗():2025年预算数为125054元,主要用于:政府机关行政人员医疗保险统筹缴费。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗()事业单位医疗():2025年预算数为1162091元,主要用于:政府机关事业人员医疗保险统筹缴费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗()公务员医疗补助():2025年预算数为22200元,主要用于:政府机关对职工的医疗补助缴费。

14.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)2025年预算数为19360元,主要用于:除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.城乡社区支出()城乡社区环境卫生()城乡社区环境卫生支出():2025年预算数为20000元,主要用于:城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面支出。

16.城乡社区支出()其他城乡社区()其他城乡社区支出():2025年预算数为260000元,主要用于:除上述项目以外的其他用于城乡社区方面的支出。

17.农林水支出()农业农村()机关服务():2025年预算数为24000元,主要用于:反映为行政单位包括实行公务员管理的事业单位提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在其他项级科目中反映。

18.农林水支出()农业农村()事业运行():2025年预算数为2037428元,主要用于事业单位正常运转的基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

19.农林水支出()农业农村()病虫害控制():2025年预算数为3500元,主要用于:动物防疫人员经费。

20.农林水支出()农业农村()乡村道路建设():2025年预算数为1530000元,主要用于:乡村内街巷和农田间机耕道建设等方面支出。

21.农林水支出()林业和草原()其他林业和草原支出():2025年预算数为7500元,主要用于巡山员巡山补助。

22.农林水支出()扶贫()其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出():2025年预算数为91000元,主要用于:巩固脱贫攻坚成果,衔接乡村振兴战略相关经费。

23.农林水支出()农村综合改革()对村民委员会和村党支部的补助():2025年预算数为1820575.2元,主要用于:村、社区干部及村民小组长工资、村民委员会公用经费。

24.农林水支出()农村综合改革()农村综合改革示范试点补助(2025年预算数为650000元,主要用于:农村运维资金支出。

25.交通运输支出()公路水路运输()公路养护(2025年预算数为113149元,主要用于:乡、村公路经费养护支出。

26.交通运输支出()公路水路运输()其他公路水路运输支出():2025年预算数为38400元,主要用于:客车、客渡船签单员补助及农村道路交通安全管理经费。

27.住房保障支出()住房改革支出()住房公积金():2025年预算数为590334元,主要用于:机关行政单位为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2025一般公共预算基本支出10241309.2,其中:人员经费9147703.2元,主要包括:基本工资1732668、津贴补贴710340、奖金823295、绩效工资1653152、机关事业单位基本养老保险缴费715913、职工基本医疗保险缴费287145元、公务员医疗补助缴费22200元、其他社会保障缴费19360元、住房公积金590334、其他工资福利支出314379元、生活补助2149200元、其他对个人和家庭的补助支出129717.2

公用经费1093606元,主要包括:办公费130000印刷68080、电费53700、邮电费65000元、差旅费30000元、会议费2000公务接待费201700元、劳务费80000、工会经费63495、福利费146558、其他交通费150000、其他商品和服务支出103073

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2025三公经费财政拨款预算数201700元,其中:因公出国(境)费0元、公务接待费201700、公务用车购置及运行维护费0

(一)因公出国(境)经费与2023预算持平。

2025未计划安排因公出国(境)人员。

(二)公务接待费较2024预算下降0.05%

2025年公务接待费比2024年预算减少100元。2025年公务接待费计划用于具体开支内容包括:上级专项资金检查、检查指导业务、专题调研、交叉检查等。

(三)公务用车购置及运行维护费与2024预算持平。

我局现有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、多功能乘用车0辆。

2025年安排公务用车购置费0元。

2025年安排公务用车运行维护费0元。

八、政府性基金预算支出情况说明

2025年使用政府性基金预算拨款安排的支出347434元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2025使用国有资本经营预算拨款安排的支出0

十、其他重要事项的情况说明

(一)行政运行经费

2025年,大竹县四合镇人民政府的行政运行经费财政拨款预算为1093606元,比2024年预算增加101444元,增加10.22%。主要原因是:2025年比2024年新增4人。

(二)政府采购情况

2025年,大竹县四合镇人民政府安排政府采购预算0元。

(三)国有资产占有使用情况

截至2025年底,大竹县四合镇人民政府无公务用车以及单位价值200万元以上的大型设备。

2025年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务支出。

3.国防支出:反映政府用于国防方面的支出。

4.公共安全支出:反映政府维护社会公共安全方面的支出。

5.教育支出:反映政府教育事务支出。

6.科学技术支出:反映科学技术方面的支出。

7.文化旅游体育与传媒支出:反映政府在文化、旅游、文物、体育、广播电视、电影、新闻出版等方面的支出。

8.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

9.卫生健康支出:反映政府卫生健康方面的支出。

10.节能环保支出:反映政府节能环保支出。

11.城乡社区支出:反映政府城乡社区事务支出。

12.农林水支出:反映政府农林水事务支出。

13.交通运输支出:反映交通运输和邮政业方面的支出。

14.资源勘探工业信息等支出:反映用于资源勘探、制造业、建筑业、工业信息等方面的支出。

15.商业服务业等支出:反映商业服务业等方面的支出。

16.金融支出:反映金融方面的支出。

17.自然资源海洋气象等支出:反映政府用于自然资源、海洋、测绘、气象等公益服务事业方面的支出。

18.住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

19.粮油物资储备支出:反映政府用于粮油物资储备方面的支出。

20.灾害防治及应急管理支出:反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

21.“三公”经费:纳入县级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.行政(事业)运行经费:为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

23.基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

24.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

附件:大竹县四合镇人民政府部门预算公开报表(以下附件包含附表).xlsx

      表1部门收支总表

1-1.部门收入总表

1-2.部门支出总表

2财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)

3一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

4政府性基金支出预算表

4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

5国有资本经营预算支出预算表

 

                                        

                                      大竹县四合镇人民政府

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