2024年度大竹县农业农村局决算
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公开时间:2025年 8 月 18 日
第一部分 部门概况...................................................................1
一、部门职责.....................................................................1
二、机构设置.....................................................................2
第二部分 2024年度部门决算情况说明..................................3
一、收入支出决算总体情况说明.....................................3
二、收入决算情况说明.....................................................3
三、支出决算情况说明.....................................................4
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............5
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明...10
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明................11
八、政府性基金预算支出决算情况说明.......................13
九、国有资本经营预算支出决算情况说明...................13
十、其他重要事项的情况说明.......................................13
第三部分 名词解释.................................................................15
第四部分 附件.........................................................................22
第五部分 附表.......................................................................110
一、收入支出决算总表.................................................110
二、收入决算表.............................................................110
三、支出决算表.............................................................110
四、财政拨款收入支出决算总表...................................110
五、财政拨款支出决算明细表.......................................110
六、一般公共预算财政拨款支出决算表.......................110
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表...............110
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.......110
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表...............110
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表...........110
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表...110
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...........110
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.......................110
第一部分 部门概况
一、部门职责
贯彻执行国家、省、市有关农林渔等领域工作的法律、法规与方针、政策以及县委、县政府关于农林渔业方面的决策部署;承担完善全县农村经营管理体制的责任;统筹实施乡村振兴战略,牵头组织改善全县农村人居环境。统筹推动发展农村社会事业,农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理;拟定深化全县农村经济体制改革和巩固完善农村基本经济制度的政策措施,负责农民承包地,农村宅基地管理和改革有关工作;指导全县特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡村企业发展工作;负责全县种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理;负责制定全县农业全产业机械化、智能化、数字化发展规划并组织实施;负责全县农产品质量安全监督管理;负责全县农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作;负责全县农田建设管理;指导全县农业人才工作;编制全县四大特色产业(苎麻、糯稻、香椿、白茶)种植规划方案,督促检查特色种植方案贯彻落实;统筹协调和监督指导全县农业综合执法;完成县委、县政府交办的其他任务。
二、机构设置
大竹县农业农村局下属二级预算单位5个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位3个。
纳入大竹县农业农村局2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:
1.大竹县农业农村局局机关(2024年4月合并原乡村振兴局,因财务账未合并,2024年部门决算单独编报。)
2.大竹县农业综合行政执法大队
3.大竹县现代农业园区管理委员会
4.大竹县新农村建设发展中心(2024年2月更名)
5.大竹县农业综合开发服务中心(2024年2月更名)
第二部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收入、支出总计均为35951.08万元。与2023年度相比,收入、支出总计各增加21754.34万元,增长153.23%。主要变动原因是项目收入、支出增加。
(图1:收入、支出决算总计变动情况图)(柱状图)
二、收入决算情况说明
2024年度本年收入合计35403.06万元,其中:一般公共预算财政拨款收入32890.92万元,占92.90%;政府性基金预算财政拨款收入2512.14万元,占7.10%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
(图2:收入决算结构图)(饼状图)
三、支出决算情况说明
2024年度本年支出合计35951.08万元,其中:基本支出1980.74万元,占5.50%;项目支出33970.34万元,占94.50%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%%。
(图3:支出决算结构图)(饼状图)
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入、支出总计均为35951.08万元。与2023年度相比,财政拨款收入总计、支出总计各增加21754.34万元,增长153.23%。主要变动原因是财政拨款项目收入、支出增加。
(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出33438.93万元,占本年支出合计的93.01%。与2023年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加20862.46万元,增长165.88%。主要变动原因是项目支持增加。
(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出33438.93万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出13.45万元,占0.04%;文化旅游体育与传媒支出12.92万元,占0.04%;社会保障和就业支出328.66万元,占0.98%;卫生健康支出67.09万元,占0.20%;农林水支出30727.03万元,占91.89%;资源勘探工业信息等支出1353.06万元,占4.05%;住房保障支出190.72万元,占0.57%;粮油物资储备支出633.00万元,占1.89%;其他支出113.00万元,占0.34%。
(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度一般公共预算财政拨款支出决算数为33438.93万元,完成预算100%。其中:
1. 一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):支出决算为10.45万元,完成预算100%。
2. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项): 支出决算为3.00万元,完成预算100%。
3.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)文化活动(项):支出决算为3.00万元,完成预算100%。
4.文化旅游体育与传媒(类)文化和旅游(款)群众文化(项):支出决算为9.92万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):支出决算为8.44万元,完成预算100%。
6.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):支出决算为260.07万元,完成预算100%。
7.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支持(项):支出决算为52.12万元,完成预算100%。
8.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业的那位养老支出(项):支出决算为8.03万元,完成预算100%。
9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为20.51万元,完成预算100%。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为19.97万元,完成预算100%。
11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):支出决算为24.77万元,完成预算100%。
12.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):支出决算为1.84万元,完成预算100%。
13.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):支出决算为1002.09万元,完成预算100%。
14.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):支出决算为52.40万元,完成预算100%。
15.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):支出决算为384.24万元,完成预算100%。
16.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):支出决算为5.00万元,完成预算100%。
17.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):支出决算为52.00万元,完成预算100%。
18.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):支出决算为5596.06万元,完成预算100%。
19.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):支出决算为148.00万元,完成预算100%。
20.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):支出决算为10.00万元,完成预算100%。
21.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项):支出决算为14.59万元,完成预算100%。
22.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):支出决算为5141.73万元,完成预算100%。
23.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(项):支出决算为18020.93万元,完成预算100%。
24.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):支出决算为300.00万元,完成预算100%。
25.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项):支出决算为320.00万元,完成预算100%。
26.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项):支出决算为1033.06万元,完成预算100%。
27.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为190.72万元,完成预算100%。
28.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):支出决算为633.00万元,完成预算100%。
29.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):支出决算为113.00万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1980.74万元,其中:
人员经费1734.18万元,主要包括:基本工资392.82万元、津贴补贴143.41万元、奖金264.61万元、绩效工资185.26万元、机关事业单位基本养老保险缴费260.07万元、职业年金缴费52.12万元、职工基本医疗保险缴费40.49万元、公务员医疗补助缴费24.77万元、其他社会保障缴费1.84万元、抚恤金48.80万元、生活补助129.24万元、奖励金0.04万元、住房公积金190.72万元。
公用经费246.56万元,主要包括:办公费29.28万元、印刷费9.72万元、水费0.84万元、电费9.40万元、邮电费12.16万元、物业管理费5.60万元、差旅费59.63万元、因公出国(境)费用6.40万元、维修(护)费1.45万元、会议费1.75万元、培训费1.02万元、公务接待费2.44万元、劳务费0.72万元、工会经费7.78万元、福利费27.00万元、公务用车运行维护费0.10万元、其他交通费44.46万元、其他商品和服务支出25.53万元、办公设备购置1.29万元。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为8.94万元,完成预算100%,较上年度增加3.24万元,增长56.84%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算6.40万元,占71.59%;公务用车购置及运行维护费支出决算0.10万元,占1.12%;公务接待费支出决算2.44万元,占27.29%。具体情况如下:
(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)
1.因公出国(境)经费支出6.40万元,完成预算71.59%。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2023年增加6.40万元,增长100%。主要原因是按照省市工作安排,当年新增公务出国开支。
开支内容包括:赴韩国、日本开展农业经贸洽谈活动。
2.公务用车购置及运行维护费支出0.10万元,完成预算1.12%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2023年度增加0.10万元,增长100%。主要原因是单位资产系统上有车辆且老旧,需要维护。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2024年12月31日,单位共有公务用车3辆,其中:轿车3辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出0.1万元。主要用于所需的公务用车维修费等支出。
3.公务接待费支出2.44万元,完成预算27.29%。公务接待费支出决算比2023年度减少3.26万元,下降57.19%。主要原因是公务接待支出减少。其中:
国内公务接待支出2.44万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支用餐费等。国内公务接待70批次,490人次(不包括陪同人员),共计支出2.44万元,具体内容包括:其他国内公务接待支出,主要用于来人来访接待、各级各部门指导、验收及检查相关工作支出等。
外事接待支出0万元。外事接待0批次,0人次(不包括陪同人员),共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2024年度政府性基金预算财政拨款支出2512.14万元,占本年支出合计的6.99%。与2023年度相比,政府性基金预算财政拨款支出增加891.87万元,增长55.04%。主要变动原因是乡村振兴、高标准农田建设等。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元,占本年支出合计的0%。与2023年度持平。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2024年度,大竹县农业农村局机关运行经费支出246.56万元,比2023年度减少93.22万元,下降27.44%。主要原因是人员调出等。
(二)政府采购支出情况
2024年度,大竹县农业农村局政府采购支出总额3.18万元,其中:政府采购货物支出3.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于支持脱贫地区农户产品。授予中小企业合同金额3.18万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额3.18万元,占政府采购支出总额的100%。
(三)国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日,大竹县农业农村局共有车辆3辆,其中:主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车3辆,其他用车主要是原用于执法工作。单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套)。
(四)预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求,本单位在2024年度预算编制阶段,组织对2024年厕所革命项目、农业产业化贷款贴息项目、苎麻八条措施等15个项目开展了预算事前绩效评估,对45个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取45个项目开展绩效监控。组织对45个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余(含专用结余):指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)纪检监察事务(款)派驻派出机构(项):指反映由纪检监察部门负担的派驻各部门和单位的纪检监察人员的专项业务支出。
10.一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
11.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)文化活动(项):指反映举办大型文化艺术活动的支出。
12.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项):指反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。
13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出(含职业年金补记支出)。
16.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。
17.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
18.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
19.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
20.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项):指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
21.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项):指反映土地出让收入用于农村供水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工代赈等方面的支出。
22.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业生产发展支出(项):指反映土地出让收入用于高标准农田建设、农田水利建设、农村土地综合整治、耕地及永久基本农田保护支出、现代种业提升等方面的支出。
23.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农业农村生态环境支出(项):指反映土地出让收入用于农业人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
24.城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项):指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按照规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
25.农林水支出(类)农业农村(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
26.农林水支出(类)农业农村(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置顶级科目的其他项目支出。
27.农林水支出(类)农业农村(款)事业运行(项):指反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
28.农林水支出(类)农业农村(款)科技转化与推广服务(项):指反映用于农业科技成果转化,农业科技人才奖励,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务,农村人居环境整治等方面的技术试验示范支出。
29.农林水支出(类)农业农村(款)防灾救灾(项):指反映农业生产因遭受自然、生物灾害损失给予的帮助,促进农业防灾增产措施补助,海难救助补助,草原扑火防火及因其他灾害导致农牧渔生产者损失给予的补贴。
30.农林水支出(类)农业农村(款)农业生产发展(项):指反映耕地地力保护、适度规模经营、农机购置与应用补贴、优势特色主导产业发展、畜牧水产发展、农村一二三产业融合等方面支出。
31.农林水支出(类)农业农村(款)农村合作经济(项):指反映用于农村集体经济组织、农民合作经济组织、新型农业经营主体和农业社会化服务体系建设,以及土地承包管理、宅基地管理等方面的支出。
32.农林水支出(类)农业农村(款)农村社会事业(项):指反映用于农村社会事业发展的支出。
33.农林水支出(类)农业农村(款)农业生态资源保护(项):指反映用于草原草场利用,渔业水域资源环境保护,农业品种改良提升,以及农业生物资源调研收集、鉴定评价、保存利用等方面的支出。
34.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项):指反映除上述项目以外其他用于农业农村方面的支出。
35.农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫成果衔接乡村振兴支出(项):指反映除上述项目以外其他用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
36.农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映除化解债务支出以外其他用于农林水方面的支出。
37.资源勘探工业信息等支出(类)制造业(款)纺织业(项):反映用于纺织业方面的支出。
38.资源勘探工业信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)支持中小企业发展和管理支出(项):反映用于除上述以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。
39.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
40.粮油物资储备支出(类)粮油物资事务(款)其他粮油物资事务支出(项):指反映除上述项目以外其他用于粮油事务方面的支出。
41.其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指反映除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。
42.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
43.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
44.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
45.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
46.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
附表:部门预算项目支出绩效自评表(2024年度)
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172422T000005646443-2017年省级财政现代农业发展工程专项资金-高标准农田建设(存量) |
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主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
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项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
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支持县域内高标准农田建设,改善农业生产生活条件。 |
已完成县域内高标准农田建设,改善农业生产生活条件。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
支持县域内高标准农田建设,改善农业生产生活条件。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
142.00 |
138.29 |
138.29 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
142.00 |
138.29 |
138.29 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建高标准农田 |
≥ |
150 |
亩 |
150亩 |
40 |
40 |
|
|
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用 |
定性 |
无违规违纪问题 |
|
无违规违纪问题 |
10 |
10 |
|
|
社会效益指标 |
对农业生产影响 |
定性 |
改善了当地农业生产生活条件,助推了农业增产增收 |
|
改善了当地农业生产生活条件,助推了农业增产增收 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意 |
定性 |
大于或等于90% |
|
大于90% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
项目自评总分100分,按时完成了高标注农田建设,农村生产生活条件得到了改善,促进农业发展。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172422T000005647393-2019年省级财政现代农业发展工程等专项资金—高标准农田建设(存量) |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
新建高标准农田沟渠940米,新建生产便道600米,,改善了农业生产条件。 |
已完成新建高标准农田沟渠940米,新建生产便道600米,,改善了农业生产条件。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
新建高标准农田沟渠940米,新建生产便道600米,,改善了农业生产条件。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
77.60 |
77.60 |
77.60 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
77.60 |
77.60 |
77.60 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建生产便道 |
= |
600 |
米 |
600米 |
20 |
20 |
|
|
新建沟渠 |
= |
940 |
米 |
940米 |
30 |
30 |
|
|||
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用 |
定性 |
无违规违纪问题 |
|
无违规违纪问题 |
10 |
10 |
|
|
社会效益指标 |
对农业生产影响 |
定性 |
改善了群众生产生活条件,提升了粮食生产能力,带动农民增收 |
|
改善了群众生产生活条件,提升了粮食生产能力,带动农民增收 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意 |
定性 |
大于或等于90% |
|
大于或等于90% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分100分,通过对高标注农田建设,农村生产生活条件得到了改善,促进农业发展。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172422T000005647423-2019年促进烟草产业发展财力激励资金(存量) |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
支持本地经营主体发展烟叶产业,带动周边群众增收。 |
支持了本地经营主体发展烟叶产业,带动周边群众增收。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
支持本地经营主体发展烟叶产业,带动周边群众增收。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
13.92 |
13.92 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
13.92 |
13.92 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
宣传展板 |
= |
2 |
张 |
2张 |
20 |
20 |
|
|
宣传手册 |
= |
1200 |
本 |
1200本 |
20 |
20 |
|
|||
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
对烟叶产业影响 |
定性 |
支持本地经营主体发展烟叶产业,带动周边群众增收。 |
|
支持本地经营主体发展烟叶产业,带动周边群众增收。 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该目自评总分100分,支持本地经营主体发展烟叶产业,带动周边群众增收。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172422T000005647585-中央财政农业资源及生态保护补助资金秸秆综合利用(存量) |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
支持县域内农业生产中秸秆利用。 |
支持县域内农业生产中秸秆利用。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
支持县域内农业生产中秸秆利用。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
93.15 |
93.15 |
93.15 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
93.15 |
93.15 |
93.15 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
购买肥料 |
= |
337.5 |
吨 |
337.5吨 |
30 |
30 |
|
|
尿素每吨单价 |
= |
0.276 |
万元 |
0.276万元 |
20 |
20 |
|
|||
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用 |
定性 |
无违规违纪问题 |
|
无违规违纪问题 |
10 |
10 |
|
|
生态效益指标 |
对农村秸秆利用影响 |
定性 |
有利于秸秆在堆沤过程中快速分解,减少来年病虫害发生。 |
|
有利于秸秆在堆沤过程中快速分解,减少来年病虫害发生。 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
85% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分100分,通过优化区域布局、创新机制体制等,优化秸秆“物化利用”格局,以有利于秸秆在堆沤过程中快速分解,减少来年病虫害发生。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172422T000005649199-大竹县月华糯稻-醪糟及乌木水产现代农业园区核心区建设资金(存量) |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
支持园区内道路升级、高标准农田建设等基础设施建设,改善当地农业生产生活条件。 |
支持园区内道路升级、高标准农田建设等基础设施建设,改善当地农业生产生活条件。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
支持园区内道路升级、高标准农田建设等基础设施建设,改善当地农业生产生活条件。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
94.00 |
93.59 |
93.59 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
94.00 |
93.59 |
93.59 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
建设高标准农田面积 |
= |
50 |
亩 |
50亩 |
30 |
30 |
|
|
新建园区生产道路 |
= |
2 |
条 |
2条 |
20 |
20 |
|
|||
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用 |
定性 |
无违规违纪问题 |
|
无违规违纪问题 |
10 |
10 |
|
|
社会效益指标 |
对农业生产影响 |
定性 |
改善了当地农业生产生活条件,助力了乡村产业发展 |
|
改善了当地农业生产生活条件,助力了乡村产业发展 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意 |
定性 |
大于或等于90% |
|
大于或等于90% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分100分,支持园区内道路升级、高标准农田建设等基础设施建设,改善当地农业生产生活条件。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172422T000005652776-2020年县级财政涉农资金—白茶(存量) |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成茶叶主体公园建设,集中展示我县白茶产业发展成果。 |
完成茶叶主体公园建设,集中展示我县白茶产业发展成果。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成茶叶主体公园建设,集中展示我县白茶产业发展成果。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
32.69 |
32.69 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
32.69 |
32.69 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
|
完工率 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
|||
建设茶叶主体公园 |
= |
1 |
座 |
1座 |
30 |
30 |
|
|||
开工率 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
对白茶产业影响 |
定性 |
有利于展示白茶产业发展成果,提高大竹白茶知名度,带动周边群众就业 |
|
有利于展示白茶产业发展成果,提高大竹白茶知名度,带动周边群众就业 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意 |
定性 |
大于或等于90% |
|
大于或等于90% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
项目自评总分100分,完成茶叶主体公园建设,集中展示我县白茶产业发展成果。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
| ||||||||||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172422T000005669584-2019年高标准农田项目建设-存量 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
开展地力培肥7000亩,改善土壤,减少化肥使用量。 |
开展地力培肥7000亩,改善土壤,减少化肥使用量。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
开展地力培肥7000亩,改善土壤,减少化肥使用量。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
99.26 |
99.26 |
99.26 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
99.26 |
99.26 |
99.26 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
高效节水管道里程达 |
≥ |
12.65 |
公里 |
12.65公里 |
30 |
30 |
|
|
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
30 |
30 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用 |
定性 |
无违规违纪问题 |
|
无违规违纪问题 |
10 |
10 |
|
|
社会效益指标 |
对农业生产影响 |
定性 |
改善农村生产生活条件,促进农业发展 |
|
改善农村生产生活条件,促进农业发展 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意 |
定性 |
大于或等于90% |
|
大于或等于90% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分100分,高标准农田建设完成,对当地农村生产生活条件达到了改善,提升了粮食生产能力,带动农民增收。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
建议财政予以资金保障,以便高标准农田发挥更大效益。 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172422T000005669667-2020年高标准农田项目建设-存量 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
支持县域内高标准农田建设,改善农业生产生活条件。 |
完成了县域内高标准农田建设,改善农业生产生活条件。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
支持县域内高标准农田建设,改善农业生产生活条件。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
922.00 |
922.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
922.00 |
922.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建田间道路 |
= |
40 |
公里 |
40公里 |
15 |
15 |
|
|
建设高标准农田 |
= |
1 |
万亩 |
1万亩 |
25 |
25 |
|
|||
新建维修排灌渠系 |
= |
10 |
公里 |
10公里 |
10 |
10 |
|
|||
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用 |
定性 |
无重大违规违纪问题 |
|
无重大违规违纪问题 |
10 |
10 |
|
|
社会效益指标 |
对农业生产影响 |
定性 |
改善农村生产生活条件,促进农业发展 |
|
改善农村生产生活条件,促进农业发展 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意 |
定性 |
大于或等于90% |
|
大于或等于90% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分100分,高标准农田建设完成,对当地农村生产生活条件达到了改善,提升了粮食生产能力,带动农民增收。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
建议财政予以资金保障,以便高标准农田发挥更大效益。 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172422T000005722942-2021年中央财政农业生产发展资金家庭农场-存量 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
支持新型经营主体争创县级以上示范家庭农场。 |
支持新型经营主体争创县级以上示范家庭农场。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
支持新型经营主体争创县级以上示范家庭农场。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助新型经营主体争创县级以上示范家庭农场 |
= |
1 |
家 |
1家 |
50 |
50 |
|
|
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
对农业生产影响 |
定性 |
改善农村生产生活条件,促进农业发展 |
|
改善农村生产生活条件,促进农业发展 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意 |
定性 |
大于或等于90% |
|
大于或等于90% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评得分100分,有利于新型经营主体积极争创县级以上示范家庭农场。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172422T000006093255-2021年藏粮于地藏粮于技(高标准农田建设)中央预算内投资项目-存量 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成高标准农田建设,改善农业生产生活条件。 |
完成高标准农田建设,改善农业生产生活条件。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成高标准农田建设,改善农业生产生活条件。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
150.00 |
150.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目开工率 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
|
新建高标准农田 |
= |
200 |
亩 |
200亩 |
30 |
30 |
|
|||
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用 |
定性 |
无重大违规违纪问题 |
|
无重大违规违纪问题 |
10 |
10 |
|
|
社会效益指标 |
对农业产业影响 |
定性 |
改善农村生产生活条件,促进农业发展 |
|
改善农村生产生活条件,促进农业发展 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意 |
定性 |
大于或等于90% |
|
大于或等于90% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分100分,完成高标准农田建设,改善农业生产生活条件。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
建议财政予以资金保障,以便高标准农田发挥更大效益。 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172422T000006123284-鱼米之乡建设资金 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
以乡村振兴为引领,深入推进农业供给侧结构性改革,高起点、高标准规划建设大竹县“鱼米之乡”项目,完成稻虾田型调整。 |
以乡村振兴为引领,深入推进农业供给侧结构性改革,高起点、高标准规划建设大竹县“鱼米之乡”项目,完成稻虾田型调整。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
以乡村振兴为引领,深入推进农业供给侧结构性改革,高起点、高标准规划建设大竹县“鱼米之乡”项目,完成稻虾田型调整。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
200.00 |
230.00 |
230.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
200.00 |
230.00 |
230.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成田型调整面积 |
≥ |
200 |
亩 |
200亩 |
30 |
|
|
|
质量指标 |
符合鱼米之乡实施方案要求 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
|
|
||
时效指标 |
鱼米之乡建设完成时限 |
≤ |
2022 |
年 |
2022年 |
10 |
|
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
改善项目区域群众生产生活条件 |
定性 |
好坏 |
|
好 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分100分,通过鱼米之乡项目,深入推进农业供给侧结构性改革,完成稻虾田型调整。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172422T000006123928-创建省四星粮油现代农业园区申请考评资料经费 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
支持创建省四星粮油现代农业园区,打造园区文化氛围。 |
支持创建省四星粮油现代农业园区,打造园区文化氛围。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
支持创建省四星粮油现代农业园区,打造园区文化氛围。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
88.51 |
88.51 |
88.51 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
88.51 |
88.51 |
88.51 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
项目开工率 |
≥ |
90 |
% |
90% |
20 |
20 |
|
|
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
40 |
40 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
对园区文化氛围的影响 |
定性 |
美化了园区环境,提升了园区文化氛围,有利于带动乡村旅游发展。 |
|
美化了园区环境,提升了园区文化氛围,有利于带动乡村旅游发展。 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
905 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分100分,支持创建省四星粮油现代农业园区,打造园区文化氛围。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172422T000007075563-省级财政农业公共安全与生态资源保护利用工程共同财政事权转移支付资金 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
1.切实提升我县农产品质量安全水平,加快食用农产品承诺达标合格制度推进。2.完成化肥农药固定监测点100个调查,建立健全定点监测机制,切实推进我县化肥减量增效工作和降低农药使用强度。 |
1.切实提升我县农产品质量安全水平,加快食用农产品承诺达标合格制度推进。2.完成化肥农药固定监测点100个调查,建立健全定点监测机制,切实推进我县化肥减量增效工作和降低农药使用强度。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
1.切实提升我县农产品质量安全水平,加快食用农产品承诺达标合格制度推进。2.完成化肥农药固定监测点100个调查,建立健全定点监测机制,切实推进我县化肥减量增效工作和降低农药使用强度。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
14.59 |
14.59 |
14.59 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
14.59 |
14.59 |
14.59 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
农贸市场(商超)准入制示范点个数 |
≥ |
1 |
个 |
1个 |
20 |
20 |
|
|
建设乡镇级重点产业村承诺达标合格证自助服务点个数 |
≥ |
5 |
个 |
5个 |
30 |
30 |
|
|||
质量指标 |
资金使用 |
定性 |
无重大违规违纪问题 |
|
无重大违规违纪问题 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
农产品质量安全形势 |
定性 |
农产品质量安全形势持续稳定向好 |
|
农产品质量安全形势持续稳定向好 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
区域内新型经营主体和农民满意度 |
≥ |
80 |
% |
80% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分100分,通过该项目,加快食用农产品承诺达标合格制度推进。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172422T000007075602-省级财政现代农业发展工程共同财政事权转移支付资金(10大优势特色产业) |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
支持县域内农村生产基础设施建设,改善生产生活条件。 |
支持县域内农村生产基础设施建设,改善生产生活条件。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
支持县域内农村生产基础设施建设,改善生产生活条件。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
13.31 |
13.31 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
13.31 |
13.31 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助比例 |
≤ |
40 |
% |
40% |
40 |
40 |
|
|
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
对农业生产的影响 |
定性 |
有利于改善当地农业生产生活条件,助推农业产业发展 |
|
有利于改善当地农业生产生活条件,助推农业产业发展 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
区域内新型经营主体和农户满意度 |
≥ |
80 |
% |
80% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分100分,支持县域内农村生产基础设施建设,改善生产生活条件。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172422T000007141409-中央农业生产发展资金 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成撂荒地整治复耕4883亩,有力支持农业生产。 |
完成撂荒地整治复耕4883亩,有力支持农业生产。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成撂荒地整治复耕4883亩,有力支持农业生产。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
145.00 |
145.00 |
145.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
其中:财政资金 |
145.00 |
145.00 |
145.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
撂荒地整治复耕 |
≥ |
4883 |
亩 |
4883亩 |
40 |
40 |
|
|
补助撂荒地复耕标准 |
≤ |
300 |
元/亩 |
300元/亩 |
10 |
10 |
|
|||
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
资金使用 |
定性 |
无违规违纪问题 |
|
无违规违纪问题 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
指导服务对象满意度 |
≥ |
85 |
% |
≥85% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分100分,通过撂荒地整治复耕,有力支持农业生产。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172423T000007614392-产粮大县奖励资金项目 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
推动我县粮食生产、粮食流通协同发展。 |
推动我县粮食生产、粮食流通协同发展。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
推动我县粮食生产、粮食流通协同发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
200.00 |
600.00 |
600.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
200.00 |
600.00 |
600.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
每台生产设备补助标准 |
≤ |
49 |
% |
49% |
10 |
10 |
|
|
新建生产便道 |
≥ |
400 |
米 |
400米 |
10 |
10 |
|
|||
质量指标 |
生产便道建设要求 |
定性 |
厚度20厘米,标号C30现浇混凝土 |
|
厚度20厘米,标号C30现浇混凝土 |
20 |
20 |
|
||
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2022年12月 |
|
2022年12月 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
促进粮食生产 |
定性 |
调动农民积极性,落实强农惠农政策 |
|
调动农民积极性,落实强农惠农政策 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
生产便道补助标准 |
定性 |
不超过455元每米 |
|
不超过455元每米 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分为100分,通过产粮大县建设,推动我县粮食生产、粮食流通协同发展。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172423T000007656938-省级现代农业产业发展工程项目 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
落实“红黑榜”激励政策、支持农业产业发展。 |
落实“红黑榜”激励政策、支持农业产业发展。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
落实“红黑榜”激励政策、支持农业产业发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
10.00 |
52.30 |
52.30 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
10.00 |
52.30 |
52.30 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助现代农业装备 |
≥ |
39 |
台 |
39台 |
10 |
10 |
|
|
补助比例 |
≤ |
30.61 |
% |
30.61% |
30 |
30 |
|
|||
质量指标 |
验收标准 |
定性 |
完成实施方案任务 |
|
完成实施方案任务 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
2022年12月前 |
|
2022年12月前 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用 |
定性 |
无重大违规违纪行为 |
|
无重大违规违纪行为 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目实施主体满意度 |
≥ |
80 |
% |
80% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分,落实“红黑榜”激励政策、支持农业产业发展。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172423T000007950336-乡村振兴 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
支持新型经营主体开展粮油作物高产示范创建3家、规模种植主体发展粮油作物44家、农业生产社会化服务面积达7000亩,管护高标准农田面积达21.57万亩等 |
支持新型经营主体开展粮油作物高产示范创建3家、规模种植主体发展粮油作物44家、农业生产社会化服务面积达7000亩,管护高标准农田面积达21.57万亩等 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
支持新型经营主体开展粮油作物高产示范创建3家、规模种植主体发展粮油作物44家、农业生产社会化服务面积达7000亩,管护高标准农田面积达21.57万亩等 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
1,114.32 |
7,138.37 |
7,138.37 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
1,114.32 |
7,138.37 |
7,138.37 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持新型经营主体开展粮油作物高产示范创建 |
= |
3 |
家 |
3家 |
5 |
5 |
|
|
支持规模种植主体发展粮油作物 |
≥ |
44 |
家 |
≥44家 |
20 |
20 |
|
|||
农业生产服务面积 |
≥ |
7000 |
亩 |
7000亩 |
10 |
10 |
|
|||
补助新定省市级龙头企业 |
= |
3 |
家 |
3家 |
5 |
5 |
|
|||
管护高标准农田总面积 |
= |
21.57 |
万亩 |
21.57万亩 |
10 |
10 |
|
|||
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用 |
定性 |
无重大违规违纪问题 |
|
无重大违规违纪问题 |
20 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
新型经营主体满意度 |
≥ |
90 |
% |
≥90% |
5 |
5 |
|
|
满意度指标 |
受益群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
≥90% |
5 |
5 |
|
||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分为100分,通过该项目实施,有利于推动粮食面积产量提升,推动经营主体加大产业投入,鼓励新型经营机制推广应用。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172423T000009834952-产业发展等补助资金 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
支持新型经营主体基础设施建设、产业发展及市场开拓方面发展,提升企业竞争力,助推乡村振兴产业持续增效。 |
支持新型经营主体基础设施建设、产业发展及市场开拓方面发展,提升企业竞争力,助推乡村振兴产业持续增效。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
支持新型经营主体基础设施建设、产业发展及市场开拓方面发展,提升企业竞争力,助推乡村振兴产业持续增效。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
其中:财政资金 |
5.00 |
5.00 |
5.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助新型农业经营主体 |
= |
1 |
家 |
1家 |
10 |
10 |
|
|
质量指标 |
符合补助要求 |
定性 |
符合国家政策和环保要求,达到一定投资规模,对其基础设施等给予扶持补贴的规定。 |
|
符合国家政策和环保要求,达到一定投资规模,对其基础设施等给予扶持补贴的规定。 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
1年 |
|
1年 |
20 |
20 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
鼓励企业发展 |
定性 |
有利于支持新型农业经营主体发展,带动特色产业发展,解决周边劳动力就业,提升品牌。 |
|
有利于支持新型农业经营主体发展,带动特色产业发展,解决周边劳动力就业,提升品牌。 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
业主满意度 |
≥ |
85 |
% |
85% |
10 |
10 |
|
|
成本指标 |
经济成本指标 |
补助比例 |
≤ |
30 |
% |
30% |
20 |
20 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分100分,支持新型经营主体基础设施建设、产业发展及市场开拓方面发展,提升企业竞争力,助推乡村振兴产业持续增效。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172424T000010149793-省级商品粮大市奖励资金 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
对2022年粮食生产、撂荒地治理、大豆扩种经营主体奖补,鼓励其继续在该领域做出农业贡献。 |
对2022年粮食生产、撂荒地治理、大豆扩种经营主体奖补,鼓励其继续在该领域做出农业贡献。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
对2022年粮食生产、撂荒地治理、大豆扩种经营主体奖补,鼓励其继续在该领域做出农业贡献。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
33.00 |
33.00 |
33.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
奖补粮食生产先进主体 |
= |
1 |
家 |
1家 |
10 |
10 |
|
|
奖补大豆生产和加工领域 |
= |
2 |
家 |
2家 |
20 |
20 |
|
|||
奖补“十佳种粮大户” |
= |
5 |
家 |
5家 |
10 |
10 |
|
|||
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
带动效益 |
定性 |
鼓励其在农业领域继续发展,带动周边农户就业增收。 |
|
鼓励其在农业领域继续发展,带动周边农户就业增收。 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
业主满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分100分,对2022年粮食生产、撂荒地治理、大豆扩种经营主体奖补,鼓励其继续在该领域做出农业贡献。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172424T000011344982-巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
支持县域内11个行政村发展集体经济 |
因政策调整,支持县域内10个行政村发展集体经济 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
支持县域内10个行政村发展集体经济 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
1,100.00 |
781.00 |
781.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
1,100.00 |
781.00 |
781.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持村发展集体经济 |
≥ |
11 |
个 |
10个 |
30 |
30 |
因政策调整,支持县域内10个行政村发展集体经济 |
|
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
按投入比实现年收益 |
≥ |
5 |
% |
5% |
15 |
15 |
|
|
可持续发展指标 |
持续推进村集体经济发展 |
定性 |
增加村级集体经济发展“造血功能” |
|
增加村级集体经济发展“造血功能” |
15 |
15 |
|
||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
85% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分100分,支持县域内10个行政村发展集体经济。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172424T000011660618-现代设施农业贷款贴息项目 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
为有效发挥财政资金撬动作用,做好现代设施农业贷款贴息工作,引导金融和社会资本按照市场化原则投向现代设施农业。 |
为有效发挥财政资金撬动作用,做好现代设施农业贷款贴息工作,引导金融和社会资本按照市场化原则投向现代设施农业。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
为有效发挥财政资金撬动作用,做好现代设施农业贷款贴息工作,引导金融和社会资本按照市场化原则投向现代设施农业。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
121.72 |
121.72 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
121.72 |
121.72 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助农业企业或专合社 |
≥ |
5 |
家 |
5家 |
20 |
20 |
|
|
补助比例 |
≥ |
20 |
% |
20% |
20 |
20 |
|
|||
时效指标 |
完成时限 |
≥ |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农业产业发展 |
定性 |
降低经营主体生产成本,有利于带动周边农户就业增收 |
|
降低经营主体生产成本,有利于带动周边农户就业增收 |
10 |
10 |
|
|
社会效益指标 |
有效发挥财政资金撬动作用 |
定性 |
有利于推进该项工组,引导金融和社会资本按照市场化原则投向现代设施 |
|
有利于推进该项工组,引导金融和社会资本按照市场化原则投向现代设施 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农业经营主体满意度 |
≥ |
80 |
% |
≥80% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分为100分,为有效发挥财政资金撬动作用,做好现代设施农业贷款贴息工作,引导金融和社会资本按照市场化原则投向现代设施农业。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172424T000011755771-县级乡村振兴衔接资金(农业资金) |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
为做大做强糯稻、小龙虾、白茶、香椿产业,大竹县拟依托大竹粮油、水产、香椿现代农业园区等,以糯稻、小龙虾为主导产业,连片规划石河- 月华-朝阳-东柳-乌木五个乡镇(街道),积极争创国家现代农业产业园,鼓励市级园区争创省级星级园区。 |
为做大做强糯稻、小龙虾、白茶、香椿产业,大竹县拟依托大竹粮油、水产、香椿现代农业园区等,以糯稻、小龙虾为主导产业,连片规划石河- 月华-朝阳-东柳-乌木五个乡镇(街道),积极争创国家现代农业产业园,鼓励市级园区争创省级星级园区。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
为做大做强糯稻、小龙虾、白茶、香椿产业,大竹县拟依托大竹粮油、水产、香椿现代农业园区等,以糯稻、小龙虾为主导产业,连片规划石河- 月华-朝阳-东柳-乌木五个乡镇(街道),积极争创国家现代农业产业园,鼓励市级园区争创省级星级园区。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
4,334.04 |
4,380.35 |
4,380.35 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中:财政资金 |
4,334.04 |
4,380.35 |
4,380.35 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
|
|
产出指标 |
数量指标 |
新建4.5米宽产业道路 |
≥ |
10.8 |
公里 |
10.8公里 |
10 |
10 |
|
|
道路黑化、标线 |
≥ |
20 |
公里 |
20公里 |
10 |
10 |
|
|||
农田提升改造 |
≥ |
1500 |
亩 |
1500亩 |
20 |
20 |
|
|||
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用 |
定性 |
无重大违规违纪问题 |
|
无重大违规违纪问题 |
10 |
10 |
|
|
可持续影响指标 |
对农业产业影响 |
定性 |
支持了县域内优势特色产业发展,带动了农民积极性,完善了县级现代农业园区基础设施,为争创省市现代园区打下了基础。 |
|
支持了县域内优势特色产业发展,带动了农民积极性,完善了县级现代农业园区基础设施,为争创省市现代园区打下了基础。 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
≥80% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分为100分,为做大做强糯稻、小龙虾、白茶、香椿产业,大竹县拟依托大竹粮油、水产、香椿现代农业园区等,以糯稻、小龙虾为主导产业,连片规划石河- 月华-朝阳-东柳-乌木五个乡镇(街道),积极建设国家级产业园。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172424T000011755827-2024年春晚文艺演出经费 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
为充分展示大竹县“三农”工作一年来的发展成就,进一步推动服务业和一产业高质量发展,积极为全面推进乡村振兴取得新进展。 |
为充分展示大竹县“三农”工作一年来的发展成就,进一步推动服务业和一产业高质量发展,积极为全面推进乡村振兴取得新进展。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
为充分展示大竹县“三农”工作一年来的发展成就,进一步推动服务业和一产业高质量发展,积极为全面推进乡村振兴取得新进展。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
3.00 |
12.92 |
12.92 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
3.00 |
12.92 |
12.92 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
选送春晚演出节目 |
= |
1 |
个 |
1个 |
30 |
30 |
|
|
质量指标 |
选送节目质量 |
定性 |
精心编排节目,达到了选送相关要求 |
|
精心编排节目,达到了选送相关要求 |
10 |
10 |
|
||
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
大竹县“三农”工作 |
定性 |
大竹县“三农”工作发展成就得到充分展示,进一步推动服务业和一产业高质量发展 |
|
大竹县“三农”工作发展成就得到充分展示,进一步推动服务业和一产业高质量发展 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
≥80% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分为100分,充分展示大竹县“三农”工作一年来的发展成就,进一步推动服务业和一产业高质量发展,积极为全面推进乡村振兴取得新进展。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172424T000011755872-2024年省级财政农业高质量发展共同财政事权转移支付资金 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
为巩固全县大豆扩种成果,夯实粮食生产能力基础,完成2024年全县大豆生产任务。 |
为巩固全县大豆扩种成果,夯实粮食生产能力基础,完成2024年全县大豆生产任务。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
为巩固全县大豆扩种成果,夯实粮食生产能力基础,完成2024年全县大豆生产任务。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
390.00 |
390.00 |
390.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中:财政资金 |
390.00 |
390.00 |
390.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
完成示范乡镇技术培训 |
≥ |
18 |
个 |
18个 |
10 |
10 |
|
|
对种植户补助标准 |
≥ |
200 |
元/亩 |
200元/亩 |
20 |
20 |
|
|||
完成复合种植示范推广 |
≥ |
7.8 |
万亩 |
7.8万亩 |
20 |
20 |
|
|||
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用 |
定性 |
无重大违规违纪问题 |
|
无重大违规违纪问题 |
10 |
10 |
|
|
社会效益指标 |
对农业生产作用 |
定性 |
夯实粮食生产能力基础,完成2024年全县大豆生产任务 |
|
夯实粮食生产能力基础,完成2024年全县大豆生产任务 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
80 |
% |
≥80% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分为100分,巩固全县大豆扩种成果,夯实粮食生产能力基础,完成2024年全县大豆生产任务。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172424T000011755897-2024年中央财政农业产业发展资金 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
预定完成对本县域内农机购置补贴。 |
因省级政策调整,该项目资金调整为畜牧中心建设收储青饲料4.35万吨,粮改饲调整面积2.07万亩。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
因省级政策调整,该项目资金调整为畜牧中心建设收储青饲料4.35万吨,粮改饲调整面积2.07万亩。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
314.00 |
314.00 |
314.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
314.00 |
314.00 |
314.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
收储青储饲料 |
≥ |
43500 |
吨 |
43500 |
10 |
10 |
|
|
粮改饲调整结构面积 |
≥ |
20700 |
亩 |
20700 |
10 |
10 |
|
|||
购买肉牛冻精 |
= |
24000 |
支 |
24000 |
10 |
10 |
|
|||
补贴胎次 |
≥ |
14250 |
胎 |
14250 |
10 |
10 |
|
|||
|
质量指标 |
配种成功率 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
||
冻精质量优良 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
生猪良种化率 |
定性 |
优良中低差 |
|
优良中低差 |
10 |
10 |
|
|
可持续发展指标 |
提升全县草牧业发展 |
定性 |
优良差 |
|
优良差 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
90 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分为90.8分,建设收储青饲料4.35万吨,粮改饲调整面积2.07万亩。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172424T000011755924-2024年中央财政粮油生产保障资金 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
为巩固全县大豆扩种和油菜扩种成果,夯实粮食生产能力基础,完成2024年全县大豆和油菜任务。 |
为巩固全县大豆扩种和油菜扩种成果,夯实粮食生产能力基础,完成2024年全县大豆和油菜任务。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
为巩固全县大豆扩种和油菜扩种成果,夯实粮食生产能力基础,完成2024年全县大豆和油菜任务。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
1,455.00 |
1,455.00 |
1,455.00 |
100.00% |
10 |
|
|
|||
其中:财政资金 |
1,455.00 |
1,455.00 |
1,455.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
巩固2023年扩种油菜面积 |
≥ |
1.9 |
万亩 |
1.9万亩 |
10 |
10 |
|
|
复合种植示范推广面积 |
≥ |
7.8 |
万亩 |
7.8万亩 |
20 |
20 |
|
|||
对乡镇开展示范技术培训 |
≤ |
18 |
个 |
18个 |
10 |
10 |
|
|||
大豆玉米带状符合种植示范补助 |
≥ |
200 |
元/亩 |
200元/亩 |
10 |
10 |
|
|||
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用 |
定性 |
无重大违规违纪问题 |
|
无重大违规违纪问题 |
10 |
10 |
|
|
社会效益指标 |
对农业生产作用 |
定性 |
夯实粮食生产能力基础,完成2024年全县大豆和油菜任务。 |
|
夯实粮食生产能力基础,完成2024年全县大豆和油菜任务。 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
80 |
% |
≥80% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分为100分,巩固全县大豆扩种和油菜扩种成果,夯实粮食生产能力基础,完成2024年全县大豆和油菜任务。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172424T000011755942-2024年中央财政农业经营主体能力提升能力资金 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成县域内绿色种养循环整县示范,加强新型经营主体高素质培训,巩固经营主体农业设施建设,推动县域内农业产业发展。 |
完成县域内绿色种养循环整县示范,加强新型经营主体高素质培训,巩固经营主体农业设施建设,推动县域内农业产业发展。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成县域内绿色种养循环整县示范,加强新型经营主体高素质培训,巩固经营主体农业设施建设,推动县域内农业产业发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
2,198.00 |
2,198.00 |
2,198.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
2,198.00 |
2,198.00 |
2,198.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持经营主体农业设施建设 |
≤ |
2 |
家 |
2个 |
5 |
5 |
|
|
开展高素质农民培训 |
≥ |
50 |
人次 |
≥50人次 |
10 |
10 |
|
|||
县域内绿色种养循环整县示范 |
= |
1 |
个 |
1个 |
20 |
20 |
|
|||
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
25 |
25 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用 |
定性 |
无重大违规违纪问题 |
|
无重大违规违纪问题 |
10 |
10 |
|
|
社会效益指标 |
对农业产业影响 |
定性 |
支持了农业产业绿色发展,提高了经营主体经营能力,带动了农业可持续发展 |
|
支持了农业产业绿色发展,提高了经营主体经营能力,带动了农业可持续发展 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
80 |
% |
≥80% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分为100分,完成县域内绿色种养循环整县示范,加强新型经营主体高素质培训,巩固经营主体农业设施建设,推动县域内农业产业发展。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172424T000011756003-县级乡村振兴衔接资金-2023年现代设施农业贷款贴息资金 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
为有效发挥财政资金撬动作用,做好现代设施农业贷款贴息工作,引导金融和社会资本按照市场化原则投向现代设施农业。 |
为有效发挥财政资金撬动作用,做好现代设施农业贷款贴息工作,引导金融和社会资本按照市场化原则投向现代设施农业。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
为有效发挥财政资金撬动作用,做好现代设施农业贷款贴息工作,引导金融和社会资本按照市场化原则投向现代设施农业。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
52.58 |
10.52 |
10.52 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
52.58 |
10.52 |
10.52 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助比例 |
≥ |
20 |
% |
20% |
20 |
20 |
|
|
补助农业企业或专合社 |
≥ |
2 |
家 |
2家 |
20 |
20 |
|
|||
时效指标 |
完成时限 |
≥ |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农业产业发展 |
定性 |
降低经营主体生产成本,有利于带动周边农户就业增收 |
|
降低经营主体生产成本,有利于带动周边农户就业增收 |
10 |
10 |
|
|
社会效益指标 |
有效发挥财政资金撬动作用 |
定性 |
有利于推进该项工组,引导金融和社会资本按照市场化原则投向现代设施农业。 |
|
有利于推进该项工组,引导金融和社会资本按照市场化原则投向现代设施农业。 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农业经营主体满意度 |
≥ |
80 |
% |
80 |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分100分,为有效发挥财政资金撬动作用,做好现代设施农业贷款贴息工作,引导金融和社会资本按照市场化原则投向现代设施农业。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172424T000011974810-省级财政乡村振兴奖补资金 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
落实1个先进县奖补项目,完成项目实施方案确定的目标任务。 |
落实1个先进县奖补项目,完成项目实施方案确定的目标任务。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
落实1个先进县奖补项目,完成项目实施方案确定的目标任务。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
4,240.00 |
4,240.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
4,240.00 |
4,240.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
落实先进县奖补项目 |
= |
1 |
个 |
1个 |
20 |
20 |
|
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥ |
90 |
% |
90% |
20 |
20 |
|
||
|
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
项目按时开工率 |
= |
100 |
% |
100% |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用 |
定性 |
无重大违规违纪问题。 |
|
无重大违规违纪问题。 |
10 |
10 |
|
|
社会效益指标 |
对农村人居环境、农业产业发展影响 |
定性 |
农村人居环境 |
|
农村人居环境 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分为100分,落实1个先进县奖补项目,完成项目实施方案确定的目标任务。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172425T000012238502-2024年中央和省级财政衔接补助资金 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
落实省、市、县关于巩固拓展脱贫攻坚成果系列决策部署,坚决把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在更加突出的位置, 严格落实“四个不摘”总体要求,坚决守住不发生规模性返贫的底线。 |
落实省、市、县关于巩固拓展脱贫攻坚成果系列决策部署,坚决把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在更加突出的位置, 严格落实“四个不摘”总体要求,坚决守住不发生规模性返贫的底线。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
落实省、市、县关于巩固拓展脱贫攻坚成果系列决策部署,坚决把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在更加突出的位置, 严格落实“四个不摘”总体要求,坚决守住不发生规模性返贫的底线。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
4,010.00 |
4,010.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
4,010.00 |
4,010.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持省、市和美乡村建设 |
≥ |
13 |
个 |
13个 |
20 |
20 |
|
|
设置乡村公益(公共服务)岗位 |
≥ |
100 |
个 |
100个 |
5 |
5 |
|
|||
建设稻渔产业集群核心区 |
≥ |
670 |
亩 |
670亩 |
25 |
25 |
|
|||
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对农业产业影响 |
定性 |
通过稻虾、苎麻等特色产业以及到户项目发展,提升农作物附加值;实现农业增收,降低农业投入 |
|
通过稻虾、苎麻等特色产业以及到户项目发展,提升农作物附加值;实现农业增收,降低农业投入 |
10 |
10 |
|
|
社会效益指标 |
项目实施所起作用 |
定性 |
项目实施能起到很好的示范带动作用,带动监测户、已脱贫户的经济收入 |
|
项目实施能起到很好的示范带动作用,带动监测户、已脱贫户的经济收入 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分为100分,落实省、市、县关于巩固拓展脱贫攻坚成果系列决策部署,坚决把巩固拓展脱贫攻坚成果摆在更加突出的位置, 严格落实“四个不摘”总体要求,坚决守住不发生规模性返贫的底线。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172425T000012271378-2024年中央财政粮油生产保障等五项农业转移支付资金 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
为落实农业相关工作,支持农业生产设施条件改善,培育新型经营主体,提升农业创新型人才培养,推动农业重大技术协同推广,支持农业国际贸易高质量发展基地建设,支持设施农业贷款。 |
为落实农业相关工作,支持农业生产设施条件改善,培育新型经营主体,提升农业创新型人才培养,推动农业重大技术协同推广,支持农业国际贸易高质量发展基地建设,支持设施农业贷款。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
为落实农业相关工作,支持农业生产设施条件改善,培育新型经营主体,提升农业创新型人才培养,推动农业重大技术协同推广,支持农业国际贸易高质量发展基地建设,支持设施农业贷款。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
739.06 |
739.06 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
739.06 |
739.06 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持家庭农场实施生产设施条件改善 |
≥ |
6 |
家 |
6家 |
6 |
6 |
|
|
培训高素质农民 |
≥ |
400 |
人 |
≥400人 |
7 |
7 |
|
|||
支持农业国际贸易高质量发展基地建设 |
= |
1 |
个 |
1个 |
10 |
10 |
|
|||
培育家庭农场 |
≥ |
41 |
个 |
41个 |
15 |
15 |
|
|||
支持设施农业贷款经营主体 |
= |
5 |
家 |
5家 |
2 |
2 |
|
|||
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用 |
定性 |
无重大违规违纪问题 |
|
无重大违规违纪问题 |
10 |
10 |
|
|
社会效益指标 |
实现年出口额 |
定性 |
80万美元以上 |
|
80万美元以上 |
10 |
10 |
|
||
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农业重大技术协调推广任务满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
2 |
2 |
|
|
高素质农民培育满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
3 |
3 |
|
|||
农业国际贸易高质量发展基地建设项目服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
5 |
5 |
|
|||
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分为100分,为落实农业相关工作,支持农业生产设施条件改善,培育新型经营主体,提升农业创新型人才培养,推动农业重大技术协同推广,支持农业国际贸易高质量发展基地建设,支持设施农业贷款。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172425T000012304400-2024年中央财政土地指标跨省域调剂收入-农村厕所革命整村推进财政奖补 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
计划实施整村推进改厕行政村16个,实施整村推进改厕3069户。 |
实施整村推进改厕行政村16个,实施整村推进改厕3069户。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
实施整村推进改厕行政村16个,实施整村推进改厕3069户。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
520.00 |
520.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
520.00 |
520.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
实施整村推进改厕村 |
= |
16 |
个 |
16个 |
20 |
20 |
|
|
实施整村推进改厕户 |
= |
3069 |
户 |
3069户 |
20 |
20 |
|
|||
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
当年完成农村厕所革命整村推进行政村的卫生厕所普及率 |
≥ |
80 |
% |
≥80% |
10 |
10 |
|
|
生态效益指标 |
厕所粪污无害化处理率 |
≥ |
85 |
% |
≥85% |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
项目区农户满意度 |
≥ |
90 |
% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分为100分,实施整村推进改厕行政村16个,实施整村推进改厕3069户。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172425T000012304471-2024年省级财政农业防灾减灾和水利救灾资金 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
用于县域内减少农作物因灾损失;灾区农业生产秩序和生产能力基本恢复;稳定农民生产积极性。 |
用于县域内减少农作物因灾损失;灾区农业生产秩序和生产能力基本恢复;稳定农民生产积极性。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
用于县域内减少农作物因灾损失;灾区农业生产秩序和生产能力基本恢复;稳定农民生产积极性。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
52.00 |
52.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
52.00 |
52.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持水产和畜禽养殖设施修复面积 |
≥ |
1851 |
平方米 |
1851平方米 |
20 |
20 |
|
|
支持农作物恢复生长、改种补种、促弱转壮等面积 |
≥ |
1394 |
亩 |
1394亩 |
20 |
20 |
|
|||
支持补栏补苗 |
≥ |
1487 |
只 |
1487只 |
20 |
20 |
|
|||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
资金使用 |
定性 |
无重大违规违纪问题 |
|
无重大违规违纪问题 |
10 |
10 |
|
|
可持续影响指标 |
对农业、畜牧业的影响 |
定性 |
减少农作物因灾损失;灾区农业生产秩序和生产能力基本恢复;稳定农民生产积极性。 |
|
减少农作物因灾损失;灾区农业生产秩序和生产能力基本恢复;稳定农民生产积极性。 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
受灾农民或者防治服务组织满意度 |
≥ |
85 |
% |
≥85% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分为100分,用于县域内减少农作物因灾损失;灾区农业生产秩序和生产能力基本恢复;稳定农民生产积极性。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172425T000012510191-2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-支持优势特色产业乡镇建设项目 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
通过项目的实施,在白茶产业带动下,基础设施不断完善,村容村貌极大改善,激发广大农户种茶积极性,得到广大茶农的积极响应。 |
通过项目的实施,在白茶产业带动下,基础设施不断完善,村容村貌极大改善,激发广大农户种茶积极性,得到广大茶农的积极响应。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
通过项目的实施,在白茶产业带动下,基础设施不断完善,村容村貌极大改善,激发广大农户种茶积极性,得到广大茶农的积极响应。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持经营主体发展白茶补助比例 |
≤ |
40 |
% |
≤40% |
20 |
20 |
|
|
发展有机茶叶种植面积 |
≥ |
200 |
亩 |
200亩 |
20 |
20 |
|
|||
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农户增收 |
定性 |
带动镇域脱贫户及监测户户均年收入2000元以上。 |
|
带动镇域脱贫户及监测户户均年收入2000元以上。 |
10 |
10 |
|
|
可持续影响指标 |
对白茶产业影响 |
定性 |
扩大大竹白茶知名度。 |
|
扩大大竹白茶知名度。 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
业主满意度 |
≥ |
80 |
% |
≥80% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分为100分,在白茶产业带动下,基础设施不断完善,村容村貌极大改善,激发广大农户种茶积极性,得到广大茶农的积极响应。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172425T000012510206-2024年省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-用于促进脱贫人口增收的农业产业发展 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
通过开展养殖场新扩建、设施装备提档升级,扩大优质家禽养殖规模,提升生产效率,加快补齐产业链发展短板,实现蛋鸡产业高质量发展。 |
开展养殖场新扩建、设施装备提档升级,扩大优质家禽养殖规模,提升生产效率,加快补齐产业链发展短板,实现蛋鸡产业高质量发展。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
通过开展养殖场新扩建、设施装备提档升级,扩大优质家禽养殖规模,提升生产效率,加快补齐产业链发展短板,实现蛋鸡产业高质量发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
新建圈舍 |
= |
10406 |
平米 |
10406平米 |
20 |
20 |
|
|
新建仓库 |
= |
1985 |
平米 |
1985平米 |
30 |
30 |
|
|||
时效指标 |
完成时限 |
定性 |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
增加农民工岗位 |
≥ |
50 |
个 |
50个 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
80 |
% |
≥80% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分为100分,通过开展养殖场新扩建、设施装备提档升级,扩大优质家禽养殖规模,提升生产效率,加快补齐产业链发展短板,实现蛋鸡产业高质量发展。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172425T000012584233-苎麻产业发展专项资金项目 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
充分发挥我县苎麻资源优势,支持苎麻产业集群成链发展,培优做强苎麻特色产业。 |
充分发挥我县苎麻资源优势,支持苎麻产业集群成链发展,培优做强苎麻特色产业。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
充分发挥我县苎麻资源优势,支持苎麻产业集群成链发展,培优做强苎麻特色产业。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
1,000.00 |
1,000.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
设备补助比例 |
≤ |
30 |
% |
≤30% |
20 |
20 |
|
|
新发展苎麻面积补助标准 |
≤ |
400 |
元/亩 |
≤400元/亩 |
20 |
20 |
|
|||
苎麻打剥机 |
≥ |
45 |
台 |
45台 |
10 |
10 |
|
|||
原麻收储 |
≥ |
100 |
吨 |
100吨 |
10 |
10 |
|
|||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对苎麻产业影响 |
定性 |
推广新品种、新技术,能有效改善农业生产条件,降低劳动强度和生产成本,带动相关行业发展。 |
|
推广新品种、新技术,能有效改善农业生产条件,降低劳动强度和生产成本,带动相关行业发展。 |
10 |
5 |
|
|
生态效益指标 |
对农业生态影响 |
定性 |
通过苎麻种植面积的推广,可提高水土保持率,减少水土流失。 |
|
通过苎麻种植面积的推广,可提高水土保持率,减少水土流失。 |
10 |
5 |
|
||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
90 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分为90分,充分发挥我县苎麻资源优势,支持苎麻产业集群成链发展,培优做强苎麻特色产业。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172425T000012688864-2024年第一批乡村人才振兴五年行动资金 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
扶持本县农村致富带头人,为乡村振兴提供坚强人才支撑。 |
扶持本县农村致富带头人,为乡村振兴提供坚强人才支撑。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
扶持本县农村致富带头人,为乡村振兴提供坚强人才支撑。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
10 |
10 |
||||
其中:财政资金 |
0.00 |
3.00 |
3.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
遴选支持农村致富带头人 |
= |
3 |
人 |
3人 |
40 |
40 |
|
|
时效指标 |
农村致富带头人遴选 |
定性 |
2024年1月前 |
|
2024年1月前 |
20 |
20 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
为基层培育一支留得住、能战斗、带不走的本土人才队伍 |
定性 |
本土人才队伍支撑乡村全面振兴力量较强 |
|
本土人才队伍支撑乡村全面振兴力量较强 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分为100分,扶持本县农村致富带头人,为乡村振兴提供坚强人才支撑。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172425T000012689269-2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金-巴山食荟品牌培育 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
提升大竹品牌知名度。 |
提升大竹品牌知名度。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
提升大竹品牌知名度。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
18.00 |
18.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
参加推介会活动 |
= |
1 |
次 |
1次 |
30 |
30 |
|
|
推进绿色食品、名特优新农产品生产基地规范化、标准化建设 |
≥ |
8 |
个 |
8个 |
20 |
20 |
|
|||
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对农产品销售影响 |
定性 |
提升“竹”字号农产品品牌知名度,促进产品销售。 |
|
提升“竹”字号农产品品牌知名度,促进产品销售。 |
10 |
5 |
|
|
社会效益指标 |
对农产品质量影响 |
定性 |
加强标准基地建设,促进产品质量提升,带动产品销售 |
|
加强标准基地建设,促进产品质量提升,带动产品销售 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
95 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分为95分,提升大竹品牌知名度。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172425T000012697517-2024年市级财政衔接推进乡村振兴补助资金-乡村治理 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
推广积分制、清单制等务实管用的乡村治理方式,夯实农村信息化基础,探索数字乡村可持续发展模式。 |
推广积分制、清单制等务实管用的乡村治理方式,夯实农村信息化基础,探索数字乡村可持续发展模式。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
推广积分制、清单制等务实管用的乡村治理方式,夯实农村信息化基础,探索数字乡村可持续发展模式。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
42.00 |
42.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
42.00 |
42.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
探索数字化试点镇 |
= |
1 |
个 |
1个 |
30 |
30 |
|
|
推广积分制、清单制的村 |
= |
3 |
个 |
3个 |
10 |
10 |
|
|||
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
推广积分制、清单制对乡村治理影响 |
定性 |
采用积分制管理方式,有效调动群总参与乡村发展治理和促进乡风文明文明建设积极性;推动清单制进一步减轻村级组织负担,提供治理效能。 |
|
采用积分制管理方式,有效调动群总参与乡村发展治理和促进乡风文明文明建设积极性;推动清单制进一步减轻村级组织负担,提供治理效能。 |
10 |
10 |
|
|
数字化试点对乡镇影响 |
定性 |
加快农村生产经营数字化转型,培育一批优质农村电商和进一步完善乡村数字化治理体系。探索让“数字多跑路、群众少跑路“的政务服务模式。 |
|
加快农村生产经营数字化转型,培育一批优质农村电商和进一步完善乡村数字化治理体系。探索让“数字多跑路、群众少跑路“的政务服务模式。 |
10 |
10 |
|
|||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
85 |
% |
≥85% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分为100分,推广积分制、清单制等务实管用的乡村治理方式,夯实农村信息化基础,探索数字乡村可持续发展模式。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172425T000012697561-2024年市级财政衔接乡村振兴补助资金-乡村振兴重点帮扶等 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
定点帮扶两个村,建设珠宝产业集聚区,推进群众就业增收。 |
定点帮扶两个村,建设珠宝产业集聚区,推进群众就业增收。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
定点帮扶两个村,建设珠宝产业集聚区,推进群众就业增收。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
365.00 |
365.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
365.00 |
365.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
定点帮扶村 |
= |
2 |
个 |
2个 |
20 |
20 |
|
|
建设珠宝产业集聚区 |
= |
1 |
个 |
1个 |
30 |
30 |
|
|||
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
对当地群众影响 |
定性 |
带动当地群众临近就业,促进增产增收。 |
|
带动当地群众临近就业,促进增产增收。 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
90 |
% |
≥90% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分为100分,定点帮扶两个村,建设珠宝产业集聚区,推进群众就业增收。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172425T000012917210-省级财政衔接推进乡村振兴补助资金-支持发展新型农村集体经济 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
支持县域内11个行政村发展集体经济 |
因政策调整,支持县域内10个行政村发展集体经济。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
因政策调整,支持县域内10个行政村发展集体经济。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
100.00% |
10 |
|
||||
其中:财政资金 |
0.00 |
400.00 |
400.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
支持村发展集体经济 |
= |
11 |
个 |
10个 |
30 |
30 |
因政策调整,支持县域内10个行政村发展集体经济。 |
|
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
社会效益指标 |
按投入比实现年收益 |
≥ |
5 |
% |
≥5% |
15 |
15 |
|
|
可持续发展指标 |
持续推进村集体经济发展 |
定性 |
增加村级集体经济发展“造血功能” |
|
增加村级集体经济发展“造血功能” |
15 |
15 |
|
||
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
≥85% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分为100分,支持县域内10个行政村发展集体经济。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172425T000013025760-2024年省级财政农业高质量发展资金-成渝地区双城经济圈特色产业全链条融合发展 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
以全产业链的思路,通过原料端、加工端针对性地发展,全面完成高标准糯稻专用原料基地、制种基地、醪糟酒曲加工生产线的建设,醪糟及醪糟饮料生产线基本形成。 |
以全产业链的思路,通过原料端、加工端针对性地发展,全面完成高标准糯稻专用原料基地、制种基地、醪糟酒曲加工生产线的建设,醪糟及醪糟饮料生产线基本形成。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
以全产业链的思路,通过原料端、加工端针对性地发展,全面完成高标准糯稻专用原料基地、制种基地、醪糟酒曲加工生产线的建设,醪糟及醪糟饮料生产线基本形成。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
500.00 |
500.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
发放专用糯稻种子 |
≥ |
40000 |
公斤 |
41000公斤 |
20 |
20 |
|
|
开展醪糟专用糯稻制种 |
≥ |
1000 |
亩 |
1000亩 |
15 |
15 |
|
|||
醪糟及醪糟饮料生产线建设项目 |
= |
1 |
个 |
1个 |
5 |
5 |
|
|||
醪糟酒曲加工生产线建设项目 |
= |
1 |
个 |
1个 |
5 |
5 |
|
|||
新建厂房配套设施项目 |
= |
1 |
个 |
1个 |
5 |
5 |
|
|||
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
10 |
10 |
|
||
效益指标 |
社会效益指标 |
当地群众生产生活条件改善 |
定性 |
带动当地群众就业增收 |
|
带动当地群众就业增收 |
20 |
20 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
服务对象满意度 |
≥ |
90 |
% |
95% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分为100分,以全产业链的思路,通过原料端、加工端针对性地发展,全面完成高标准糯稻专用原料基地、制种基地、醪糟酒曲加工生产线的建设,醪糟及醪糟饮料生产线基本形成。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172425T000013120447-2024年省级财政农业改革科技示范奖补资金(农业产业化银行贷款贴息方向) |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
为有效发挥财政资金撬动作用,做好现代设施农业贷款贴息工作,引导金融和社会资本按照市场化原则投向现代设施农业。 |
为有效发挥财政资金撬动作用,做好现代设施农业贷款贴息工作,引导金融和社会资本按照市场化原则投向现代设施农业。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
为有效发挥财政资金撬动作用,做好现代设施农业贷款贴息工作,引导金融和社会资本按照市场化原则投向现代设施农业。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
164.54 |
164.54 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
164.54 |
164.54 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助农业企业或专合社 |
≥ |
3 |
家 |
3家 |
20 |
20 |
|
|
补助比例 |
≥ |
20 |
% |
20% |
20 |
20 |
|
|||
时效指标 |
完成时限 |
≥ |
1 |
年 |
1年 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
农业产业发展 |
定性 |
降低经营主体生产成本,有利于带动周边农户就业增收 |
|
降低经营主体生产成本,有利于带动周边农户就业增收 |
10 |
10 |
|
|
社会效益指标 |
有效发挥财政资金撬动作用 |
定性 |
有利于推进该项工组,引导金融和社会资本按照市场化原则投向现代设施 |
|
有利于推进该项工组,引导金融和社会资本按照市场化原则投向现代设施 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
农业经营主体满意度 |
≥ |
80 |
% |
≥80% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分为100分,有效发挥财政资金撬动作用,做好现代设施农业贷款贴息工作,引导金融和社会资本按照市场化原则投向现代设施农业。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172425T000013222678-2024年县级巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接资金 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
以全产业链的思路,通过原料端、加工端针对性地发展,全面完成高标准糯稻专用原料基地、制种基地、醪糟酒曲加工生产线的建设,醪糟及醪糟饮料生产线基本形成。 |
以全产业链的思路,通过原料端、加工端针对性地发展,全面完成高标准糯稻专用原料基地、制种基地、醪糟酒曲加工生产线的建设,醪糟及醪糟饮料生产线基本形成。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
以全产业链的思路,通过原料端、加工端针对性地发展,全面完成高标准糯稻专用原料基地、制种基地、醪糟酒曲加工生产线的建设,醪糟及醪糟饮料生产线基本形成。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
974.80 |
974.80 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
974.80 |
974.80 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
产出指标 |
数量指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1年 |
20 |
|
|
|
产出指标 |
数量指标 |
围绕国家现代农业产业园建设 |
= |
1 |
个 |
1个 |
40 |
|
|
|
效益指标 |
社会效益指标 |
对农业产业影响 |
定性 |
支持了县域内优势特色产业发展,带动了农民农业生产积极性。 |
|
支持了县域内优势特色产业发展,带动了农民农业生产积极性。 |
20 |
|
|
|
满意度指标 |
满意度指标 |
群众满意度 |
≥ |
85 |
% |
85 |
10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
100 |
|
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分为100分,以全产业链的思路,通过原料端、加工端针对性地发展,全面完成高标准糯稻专用原料基地、制种基地、醪糟酒曲加工生产线的建设,醪糟及醪糟饮料生产线基本形成。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172425T000013236913-2024年苎麻产业发展资金 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
完成1万锭苎麻纺纱扩能及初加工能力提升,推动产业集群化发展。 |
完成1万锭苎麻纺纱扩能及初加工能力提升,推动产业集群化发展。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
完成1万锭苎麻纺纱扩能及初加工能力提升,推动产业集群化发展。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
320.00 |
320.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
320.00 |
320.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
苎麻纱线年产能 |
≥ |
1 |
万锭 |
1万锭 |
30 |
30 |
|
|
农用机械购置数量 |
≥ |
7 |
辆 |
7辆 |
15 |
15 |
|
|||
农用库房建设面积 |
≥ |
270 |
平方米 |
270平方米 |
15 |
15 |
|
|||
效益指标 |
社会效益指标 |
推动苎麻产业链延伸 |
定性 |
优良中低差 |
|
良 |
20 |
12 |
|
|
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
经营主体满意度 |
≥ |
90 |
% |
90% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
92 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分为92分,苎麻纺纱扩能及初加工能力得到提升,推动产业集群化发展。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门预算项目支出绩效自评表(2024年度) | ||||||||||
项目名称 |
51172425T000013302195-乡村振兴1 |
|||||||||
主管部门 |
大竹县农业农村局部门 |
实施单位 (盖章) |
大竹县农业农村局 |
|||||||
|
项目基本情况 |
1.项目年度目标完成情况 |
项目年度目标 |
年度目标完成情况 |
|||||||
支持了明月山绿色发展示范带经营主体加大农业投入,提高其发展产业的积极性。 |
支持了明月山绿色发展示范带经营主体加大农业投入,提高其发展产业的积极性。 |
|||||||||
2.项目实施内容及过程概述 |
支持了明月山绿色发展示范带经营主体加大农业投入,提高其发展产业的积极性。 |
|||||||||
|
预算执行情况(10分) |
年度预算数(万元) |
年初预算 |
调整后预算数 |
预算执行数 |
预算执行率 |
权重 |
得分 |
原因 |
||
总额 |
0.00 |
52.00 |
52.00 |
100.00% |
10 |
10 |
|
|||
其中:财政资金 |
0.00 |
52.00 |
52.00 |
100.00% |
/ |
/ |
||||
财政专户管理资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
单位资金 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00% |
/ |
/ |
||||
其他资金 |
|
|
|
|
/ |
/ |
||||
|
绩效指标(90分) |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标性质 |
指标值 |
度量单位 |
完成值 |
权重 |
得分 |
未完成原因分析 |
|
产出指标 |
数量指标 |
补助明月山绿色发展示范带经营主体 |
= |
1 |
家 |
1 |
40 |
40 |
|
|
时效指标 |
完成时限 |
= |
1 |
年 |
1 |
20 |
20 |
|
||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
对企业发展影响 |
定性 |
有利于降低企业发展成本 |
|
有利于降低企业发展成本 |
10 |
10 |
|
|
社会效益指标 |
对农业产业影响 |
定性 |
支持了农业产业发展,带动农民增收。 |
|
支持了农业产业发展,带动农民增收。 |
10 |
10 |
|
||
满意度指标 |
服务对象满意度指标 |
经营主体满意度 |
≥ |
80 |
% |
≥80% |
10 |
10 |
|
|
合计 |
100 |
100 |
|
|||||||
评价结论 |
该项目自评总分为100分,支持了明月山绿色发展示范带经营主体加大农业投入,提高其发展产业的积极性。 |
|||||||||
存在问题 |
无 |
|||||||||
改进措施 |
无 |
|||||||||
项目负责人: |
财务负责人: |
|||||||||
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表
