第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分名词解释
第四部分附件
附件1
附件2
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
(一)主要职能。
贯彻执行国家、省、市有关交通行业的方针、政策和法律、法规;承担道路、水路交通运输市场监管;承担水上交通安全监管责任;负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安全建议,按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目等职责。
(二)2020年重点工作完成情况。
1.项目和资金争取成效显著。积极对接省、市交通主管部门,2020年共向上争取通村公路新改建、通林下经济节点道路项目,安全防护工程、乡镇客运站、农村招呼站等项目385个,争取项目资金共计1.28亿元。
2.圆满完成春运及防控新冠肺炎疫情工作。2020年1月正逢我国春运伊始,由于突发新冠疫情,我局积极按照县委县政府与省、市交通主管部门相关要求,全力阻断新冠肺炎疫情通过交通运输工具传播途径。一是积极响应新冠肺炎疫情防控一级应急预案,暂停全县客运车辆,牵头抓好疫情防控交通查验卡口的各项工作,未发生一例通过交通运输工具传播疫情的病例;二是适时启动农民工返岗“春风行动”。在疫情得到一定控制后,按照制定的方案扎实有序地开展春风行动,“成规模、成批量、站到站、点对点、一站式”精准输送农民工到达州、重庆火车站机场乘车复工复产,组织运输公司管理人员、驾驶人员进行防疫培训,着力提高从业人员防疫意识和防疫能力。自2月10日启动“春风行动”专车运送农民返岗行动以来,全县共组织3.5万余名农民工安全返岗务工,未发现一例滞留现象,受到社会各界好评。
3.圆满完成“十三五”普通国省干线公路“迎部评”工作。一是成功筹办达州市“十三五”迎部评国省干线公路养护管理现场会。大竹县坚持“三突出三紧扣”抓实国省干线“迎部评”工作的经验做法得到郭亨孝市长、陈文胜副市长的肯定性批示,并在全市通报表扬;二是在全市率先启动并完成国道318线大中修和国道210线预防性养护工作。11月2日,顺利通过“迎部评”验收工作。
4.全力争创省级“四好农村路”示范县。2020年积极开展省级“四好农村路”示范县的创建工作,建成2个“四好农村路”示范乡镇,7个“四好农村路”示范村,打造县乡道示范路96.8公里,村道示范路37.3公里。已被评为四川省第四批“四好农村路”省级示范县。
5.圆满完成2020年政府十大民生实事(目标任务:完成脱贫攻坚成效巩固基础设施村道建设项目102公里、国道318线大竹境段大中修16公里)。2020年如期完成脱贫攻坚成效巩固基础设施村道建设项目102公里,国道318线大竹境段大中修项目工程任务,完成目标任务的100%。
6.全面完成年度交通建设扶贫工作任务。全年计划实施项目272个,已完成项目272个,完成率100%。一是完成在全县35个贫困村的脱贫攻坚成效巩固基础设施村道建设项目102公里目标任务;二是完成旅游路、产业路、扶贫路12.7公里的目标建设任务(人和镇至天宝寨、杨家镇至太极岛农村公路路网改善工程已全部完工;五峰山旅游公路已经完成主体工程建设,安装完毕波形护栏);三是完成41个村级招呼站,196个村级招呼牌建设目标任务。
7.重点项目建设加快推进。(1)加快推进“城口-宣汉-大竹-渝北”高速、大垫高速、大竹县绕城快速通道建设项目(南北连接线工程)、大竹至达州百节机场快速通道工程、竹阳-周家镇快速通道建设工程、土地滩水库复建工程(观音镇至双溪乡段)建设项目、S202线安吉乡至邻水县护邻乡段公路升级改造项目、S204线至S404线大竹县境段联络线(庙坝镇-高穴镇)建设项目和S305线至G318线大竹县境段联络线(竹庞路段)建设项目等重点项目的前期工作。(2)完成国道318和国道210大中修工程64公里。(3)通村公路建设:完成通村公路新改建270余公里。(4)产业路、旅游路项目及道路升级改造项目:完成人和镇至天宝寨、杨家镇至太极岛、五峰山旅游公路农村公路路网改善工程12.7公里。
二、机构设置
大竹县交通运输局及下属二级单位4个,其中行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位2个。
第二部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入11853.22万元、支出22502.60万元。(不含年初和年末结转与结余数字)
二、 收入决算情况说明
2020年本年收入合计11853.22万元,其中:一般公共预算财政拨款收入6058.90万元,占51.12%;政府性基金预算财政拨款收入5794.32万元,占48.88%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
三、支出决算情况说明
2020年本年支出合计22502.60万元,其中:基本支出790.63万元,占3.51%;项目支出21711.97万元,占96.49%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年财政拨款收、支分别11853.22万元、22502.60万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年一般公共预算财政拨款支出17395.55万元,占本年支出合计的77.30%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加了8212.67万元,增长89.43%。主要变动原因:新增人员、调薪、项目支出等增加原因。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2020年一般公共预算财政拨款支出17395.55万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出57.65万元,占0.33%;社会保障和就业(类)支出118.86万元,占0.68%;卫生健康支出35.57万元,占0.20%;住房保障支出43.46万元,占0.25%;农林水支出308万元,占1.78%;交通运输支出16832.01万元,占96.76%。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2020年一般公共预算支出决算数为17395.55万元,完成预算100%。其中:
1.一般公共服务支出(201)政府办公厅(室)及相关机构事务(03)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(99): 支出决算为4.75万元,完成预算100%。
2.一般公共服务支出(201)纪检监察事务(11)派驻派出机构(05):支出决算为20万元,完成预算100%。
3.一般公共服务(201)纪检监察事务(11)其他纪检监察事务(99):支出决算为32.90万元,完成预算100%。
4.社会保障和就业支出(208)行政单位事业养老支出(05)机关事业单位基本养老保险缴费(05): 支出决算为58.86万元,完成预算100%。
5.社会保障和就业支出(208)行政单位事业养老支出(05)行政单位离退休(01):支出决算为35.12万元,完成预算100%。
6.社会保障和就业支出(208)行政单位事业养老支出(05)行政事业单位职业年金缴费(06):支出决算为8.78万元,完成预算100%。
7.社会保障和就业支出(208)退役安置(09)其他退役安置支出(99):支出决算为16.10万元,完成预算100%。
8.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)行政单位医疗(01):支出决算为15.37万元,完成预算100%。
9.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)事业单位医疗(02):支出决算为8.54万元,完成预算100%。
10.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(11)公务员医疗补助(03):支出决算为9.85万元,完成预算100%。
11.卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(21011)其他行政事业单位医疗(99):支出决算为1.81万元,完成预算100%。
12.农林水支出(213)农业农村(01)农村道路建设(42):支出决算为216万元,完成预算100%。
农林水支出(213)扶贫(05)农村基础设施建设(04):支出决算为92万元,完成预算100%
13.交通运输支出(214)公路水路运输(01)行政运行(01):支出决算为587.98万元,完成预算100%。
14.交通运输支出(214)公路水路运输(01)一般行政管理事务(02):支出决算为508万元,完成预算100%。
15.交通运输支出(214)公路水路建设(01)公路建设(04):支出决算为3900万元,完成预算100%。
16.交通运输支出(214)公路水路建设(01)公路养护(06):支出决算为83.10万元,完成预算100%。
17.交通运输支出(214)公路水路建设(01)取消政府还贷二级公路收费专项(39):支出决算为1131.59万元,完成预算100%。
18. 交通运输支出(214)公路水路建设(01)其他公路水路运输(99):支出决算为832.25万元,完成预算100%。
19. 交通运输支出(214)车辆购置税支出(06)车辆购置税用于公路等基础设施建设(01)支出:支出决算为3508.30万元,完成预算100%。
19.交通运输支出(214)车辆购置税支出(06)车辆购置税用于农村公路建设支出(02):支出决算为6280.79万元,完成预算100%。
20.住房保障支出(221)住房改革(02)住房公积金(01):支出决算为43.46万元,完成预算100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年一般公共预算财政拨款基本支出790.62万元,其中:
人员经费631.53万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
日常公用经费159.09万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算为5.47万元,完成预算80.21%,决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行费等支出减少。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算2.15万元,占39.31%;公务接待费支出决算3.32万元,占60.69%。具体情况如下:
1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2018年增加/减少0万元,增长/下降0%。
2.公务用车购置及运行维护费支出2.15万元,完成预算71.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年减少0.85万元,下降28.33%。主要原因燃油费、维修费等支出减少。
其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车辆0辆,其中:轿车辆0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车0辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出2.15万元。主要用于海事处执法等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出3.32万元,完成预算86.91%。公务接待费支出决算比2019年减少0.14万元,下降3.36%。主要原因开展业务活动等支出减少。其中:
主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待95批次,644人次,共计支出3.32万元,具体内容包括:安全检查、质量检查、环保检查等开支接待。
外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2020年政府性基金预算拨款支出5107.04万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2020年国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
2020年,大竹县交通运输局机关运行经费支出159.10万元,比2019年减少4.17万元,下降2.56%。主要原因是节约用水用电等方面。
(二)政府采购支出情况
2020年,大竹县交通运输局政府采购支出总额8.79万元,其中:政府采购货物支出8.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元;主要用于日常办公支出。
(三)国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日,大竹县交通运输局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、一般执法执勤车辆1辆(海事处),单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。
(四)预算绩效管理情况。
根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对交通项目建设工作经费项目编制了绩效目标,年终执行完毕后,对该项目开展了绩效目标完成情况自评。
本部门按要求对2020年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看2020年整体支出开展绩效评价执行情况良好,无不良记录及违规违纪行为,预算支出和决算支出情况相符。(简要说明整体绩效情况)
1.项目绩效目标完成情况。
本部门在2020年度部门决算中反映交通项目建设工作经费项目支出绩效全年预算数198万元、执行数为198万元,完成预算的100%。
项目绩效目标完成情况表 (2020年度) | |||||
项目名称 | 交通项目建设工作经费 | ||||
预算单位 | 大竹县交通运输局 | ||||
预算执行情况(万元) | 预算数: | 198万元 | 执行数: | 198万元 | |
其中-财政拨款: | 198万元 | 其中-财政拨款: | 198万元 | ||
其它资金: | 0 | 其它资金: | 0 | ||
年度目标完成情况 | 预期目标 | 实际完成目标 | |||
配合省交通厅及时开展城宣大邻、大垫拟建高速公路项目的工可等前期工作。完成大竹县绕城快速通道建设项目社会资本的采购工作,同步启支征地拆迁,力争2020年下半年启动建设。将大竹至百节机场快速通道建设项目纳入全市重大项目计划,力争年内完成全部前期工作。完成G318线和G210线大竹县境段大中修及预防性养护,接受“十三五”大部检,有力有序推进县城区巡洲出租车经营管理体制改革和交通综合行政执法改革工作,持续抓好运输市场秩序的整治,切实抓好交通行业新冠肺炎疫情防控工作,开展交通发展“十四五”规划编制。 | 目标任务取得良好成效, | ||||
绩效指标完成情况 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 预期指标值(包含数字及文字描述) | 实际完成指标值(包含数字及文字描述) |
产出指标 | 数量指标 | 打击非法营运车辆 | 160台 | 161台 | |
产出指标 | 数量指标 | 推进“四个一批”重要交通项目 | 18个 | 18个 | |
产出指标 | 数量指标 | 开展行业改革 | 2个 | 2个 | |
产出指标 | 质量指标 | 超载超限治理覆盖率 | 100% | 100% | |
产出指标 | 时效指标 | 完成时间 | 2020年12月 | 2020年12月 | |
产出指标 | 成本指标 | 职工下乡补贴标准 | 120元/人/天 | 120元/人/天 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 促进产业发展 | 农村公路的建设促进了道路沿线各乡镇产业发展,降低了各行业运输成本。 | 降低了各行业运输成本。 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 对社会的公益性作用 | 为全县老百姓提供了更好的生活、创造了更方便的出行条件 | 提供了百姓生活质量、方便了出行 | |
效益指标 | 经济效益指标 | 农村公路的发展 | 加快了城乡统筹发展进程,逐步现实城乡交通运输服务均等化。 | 现实城乡交通运输服务均等化 | |
效益指标 | 生态社会效益指标 | 绿色交通 | 将绿色发展要求贯穿公路规划、设计、建设、运营、管理、服务全过程,着力建设资源节约、生态环保、节能高效、服务提升的绿色公路 | 实现了绿色公路之路 | |
效益指标 | 可持续影响 指标 | 可持续影响 指标 | 基础设施条件明显改善、建管养机制进一步健全、运输市场秩序好转 | 运输市场秩序持续良好 | |
满意度指标 | 服务对象满意度 | 公众满意度 | 100% | 100% |
2.部门绩效评价结果
本部门按要求对2020年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《大竹县交通运输局2020年部门整体支出绩效评价报告》(附件1)。
第三部分名词解释
1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如…(二级预算单位事业收入情况)等。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…(二级预算单位经营收入情况)等。
4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是…(收入类型)等。
5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务(类)…(款)…(项):指……。
10.外交(类)…(款)…(项):指……。
11.公共安全(类)…(款)…(项):指……。
12.教育(类)…(款)…(项):指……。
13.科学技术(类)…(款)…(项):指……。
14.文化体育与传媒(类)…(款)…(项):指……。
15.社会保障和就业(类)…(款)…(项):指……。
16.医疗卫生与计划生育(类)…(款)…(项):指……。
17.节能环保(类)…(款)…(项):指……。
18.城乡社区(类)…(款)…(项):指……。
19.农林水(类)…(款)…(项):指……。
20.交通运输(类)…(款)…(项):指……。
21.资源勘探信息等(类)…(款)…(项):指……。
22.商业服务业(类)…(款)…(项):指……。
23.金融(类)…(款)…(项):指……。
24.国土海洋气象等(类)…(款)…(项):指……。
25.住房保障(类)…(款)…(项):指……。
26.粮油物资储备(类)…(款)…(项):指……。
……
……
……
(解释本部门决算报表中全部功能分类科目至项级,请参照《2020年政府收支分类科目》增减内容。)
27.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
28.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
29.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
30.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
31.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
。
第四部分附件
附件1
大竹县交通运输局
2020年部门整体支出绩效评价报告
一、部门(单位)概况
(一)机构组成。大竹县交通运输局下辖公路养护段、公路运输管理所、公路路政管理大队、交通战备办公室、地方海事处、大竹县公路(水路)工程质量监督服务中心等7个行政事业单位及大竹县恒达交通发展有限责任公司、大竹县川鄂公路建设有限责任公司、大竹县交通建设发展公司、大竹县汽车运输公司、大竹县锐光交通科技有限责任公司、大竹县交科公路工程试验检测中心6个企业。
(二)机构职能。贯彻执行国家、省、市有关交通行业的方针、政策和法律、法规;承担道路、水路交通运输市场监管;承担水上交通安全监管责任;负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、县财政性资金安全建议,按照规定权限审批、核准国家、省、市、县规划内和年度计划规模内固定资产投资项目等职责。
(三)人员概况。交通运输局2020年度共计88人。其中:机关19人、海事处8人、交战办人员16人、质监站人员8人、驻局纪检人员3人、退休23人、涉军人员8人、遗属人员3人。
二、部门财政资金收支情况
(一)部门财政资金收入情况。2020年年初财政预算收入共计41219343元,其中:一般公共预算拨款收入12816932元,政府性基金预算拨款收入28402411元。
(二)部门财政资金支出情况。2020年度支出41219343元。其中:工资福利支出5753616元、商品服务支出1193469元、对个人及家庭补助支出439847元、交通项目建设工作经费支出5430000元(含国道外迁、打非办、治超办等工作经费)、债务本息支出28402411元。
三、部门整体预算绩效管理情况
(一)预算编制情况。
(1)预算编制。按照县财政局2019年部门预算编制通知要求,按时完成机关年初预算编制工作。在编制过程中,认真核实单位实际财政供养人数和单位实有编制情况,正确编制人员经费和公用经费等,做到尽量细化项目资金支出预算范围和科目,及时上报相关股室进行审核,对所编制的预算予以调整通过。
(2)认真编制部门年度决算报表。为真实、准确反应单位年度财务收、支情况,根据县财政编制决算报表的各项规定和要求,认真开展了部门年度决算报表编制。决算收入、支出口径与财政局国库股、预算股和经建股以及财政大平台核对无误,报表编制无差错。
(二)执行管理情况。
(1)部门预算执行情况。交通运输局在执行各项资金预算中,严格按照中央、省、市、县各级财务规定,管好、用好每笔资金。在项目资金使用过程中,严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管,切实做到专款专用,从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用。
(2)中期评估。交通运输局在每年年中进行中期评估,梳理全年目标任务的完成情况,确保了项目按时完成和财政资金的安全使用。
(3)机关节能降耗。交通运输局认真开展厉行节约反对浪费规定学习的同时,倡导全体机关工作人员弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,进一步推进建设节约型机关。在日常中节约用电、用水,节约办公耗材。
(4)三公经费预算执行情况。2020年交通运输局严格执行中央八项规定,着力控制“三公”经费预算支出。全年无因公出国(境)费用,公务接待费逐年下降。
(5)建立了局内部整体支出管理方面的内控制度,并不断进行完善工作制度和责任。
(三)综合管理情况。
(一)预算支出管理情况
我单位不存在超预算或者无预算安排支出,虚列支出、转移或者套取预算资金,转嫁支出等问题;无违反规定擅自设立项目、超标准超范围发放津贴补贴问题,公务卡使用情况按要求进行。严格执行下达的支出预算及专项预算,不突破预算;严格执行国库集中支付制度。严格执行各项财经纪律。坚持按县财政下达的财政预算进行公务消费;坚持大宗物品政府采购,坚持公务报销“四人会签”,坚持工程款拨付依据计量资料。2020年,未出现一例违纪违规消费、支出等事件。
(二)预算外收入管理情况
我单位预算外收入不存在未按规定及时足额上缴国库,隐瞒、截留、挤占、挪用、坐支或者私分现象,以及违规转移到所属工会使用等问题。
(三)资产管理情况
我单位资产管理制度健全,各项制度落实到位。账实相符。在资产处置程序、方式、管理等方面不存在违规。
(四)财务基础工作管理情况
我单位执行《行政事业单位会计制度》,严格设置会计账簿。财务会计报告和其他会计资料真实完整,会计核算符合《会计法》和国家统一的会计制度的规定,从事会计工作的人员全部具备从业资格。
(五)财政票据管理情况
我单位不存在非法印制票据,无转让、出借、串用、代开票据,无伪造、变造、买卖、擅自销毁票据等行为。
(六)内部控制管理情况。交通运输局结合实际,制定了相关的内部控制规章制度,加强了内部控制。
(七)绩效评价及依法执行财政监督情况。接受审计、财政、纪检监察等部门的监督检。
(四)整体绩效。
2020年,我局在县委、县政府的正确领导下,在省、市交通主管部门的大力支持下,深入贯彻县委“1256”战略布局,以“两学一做”学习教育以及“大学习、大讨论、大调研”活动为载体,紧紧围绕构建“一环、两航、三铁、四高速、五干线”交通骨干网络目标,凝心聚力,苦干实干,聚力实施“四向战略”,狠抓重点项目推进,加快农村公路建设,加大公路管养力度,不断深化行业管理,交通运输各项工作取得了新的突破,各项任务指标按时按量完成。绩效管理指标完成情况良好。为实现全面小康,建成繁荣时尚美丽和谐大竹打下了坚实的交通基础。
四、评价结论及建议
(一)评价结论。2020年交通运输局预算执行情况良好,无不良记录及违规违纪行为,预算支出和决算支出情况相符。
(二)存在问题。预算编制工作有待进一步细化。
(三)改进建议。1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,提高预算的合理性和准确性。2、加强与财政等部门的沟通联系,提高预算编制的科学性、严谨性和可控性,细化预算编制工作,认真做好预算的编制。3、加强财务管理,严格财务审核,进一步完善内部管理制度。4、积极组织职工参加各类学习、培训,努力提高职工的业务能力、服务意识和服务水平。
大竹县交通运输局
2021年9月27日
第五部分附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
四川省达州市大竹县交通运输局