按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
天城乡人民政府的主要职能是贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
二、部门概况
天城乡人民政府下属二级预算单位4个,其中行政单位2个,其他事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2015年天城乡人民政府收入预算总额为384.95万元,其中:当年财政拨款收入384.95万元。相应安排支出预算384.95万元,其中:一般公共服务121.60万元,社会保障和就业82.52万元,医疗卫生与计划生育支出4万元,城乡社区支出17.74万元,农林水支出147.16万元,住房保障支出11.93万元。
四、支出预算安排情况
天城乡人民政府预算安排支出主要用于保障乡政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
(一)一般公共服务支出121.60万元,主要用于:乡机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成全乡特定行政工作任务和事业发展目标而安排的各项支出。
(二)社会保障和就业支出82.52万元,主要用于:乡机关、下属事业单位等机构离退休人员经费、民政抚恤和农村五保供养。
(三)医疗卫生与计划生育支出4万元,主要用于:计生办人员工资支出及办公经费。
(四)城乡社区支出17.74万元,主要用于城乡社区管理事务支出。
(五)农林水支出147.16万元,主要用于:村组干部工资支出、大学生村官工资支出和农村综合改革补助。
(六)住房保障支出11.93万元,主要用于:乡机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数24万元,公务接待费12万元,用于公务用车租车费等方面的费用12万元。
(一)公务接待费2015安排为12万元,较2014年预算下降10%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定和县委县政府十三项要求,严格控制接待规模及接待标准。
2015年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)公务用车运行维护费较2014年预算下降5 %。单位现有公务车编制1个, 目前主要采取乡政府对外租车服务。2015年安排公务用车运行维护费12万元,用于公务用车租车费等方面支出。主要保障乡机关及下属单位执行公务活动和开展工作调研等工作的正常开展。
附件: 表1、2015年天城乡人民政府收支预算总表
表2、2015年天城乡人民政府财政拨款支出预算表
大竹县天城乡2015年部门预算公开表