按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
大竹县路灯管理所是住建局下属事业单位,专门负责城市路灯规划、安装、维护等工作的职能部门。
2015年重点工作除了维护好全县路灯的正常照明外,还完成了护城河、东柳到海明湖温泉酒店路灯的新装等,为美丽大竹做出了贡献。
二、部门概况
大竹县路灯管理所是大竹县住建局下属二级预算单位,属于财政全额拨款事业单位。
三、收支预算总体情况
2015年收入预算总额为388.49万元,其中:当年财政拨款收入388.49万元,是一般预算收入388.49万元。相应安排支出预算388.49万元,其中:社会保障和就业4.17万元,城乡社区事务380.6万元,住房改革支出3.72万元。
三、支出预算安排情况
大竹县路灯管理所部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成管辖范围内的路灯维修和路灯电力保障。
基本支出55.38万元,是用于保障事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴、退休费等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
(一)其他城乡社区管理事务支出47.49万元,主要用于:路灯所机构人员工资、日常运转以及为完成具体行政工作任务和事业发展目标而安排的年度基本支出。
(二)社会保障和就业支出4.17万元,主要用于:退休人员支出。
(三)住房保障支出3.72万元,主要用于:按规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
项目支出333.11万元,是用于保障路灯所全年路灯电费开支、日常路灯维护材料、路灯维修人员工资等专项经费。
四、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数为2万元,路灯管理所无因公出国安排,也无公务用车,只有公务接待费2万。
2015年大竹县路灯管理所安排公务接待费预算2万元,较2014年预算下降10%。主要用于开展外地同行来参观和外出考察学习接待等支出。主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定及省委十项规定和市委市政府十一项规定要求,加强公务接待支出管理,严格控制接待规模和接待标准。
附件:表一、 2015年大竹县路灯管理所收支预算总表
表二、 2015年大竹县路灯管理所财政拨款支出预算表
2015年大竹县路灯管理所收支预算总表、财政拨款支出预算表