关于大竹县中医院2015年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能是:为人民的身体健康提供医疗与护理保健服务。
2015年的主要工作是为全县广大人民的健康提供保障,并完成医疗、教学、科研和对农村中医工作的指导。
二、部门概况
我院是财政定额和定项拨款的一级预算管理的事业单位。
三、收支预算总体情况
2015年我院收入预算总额为7688.38万元,其中:当年财政拨款收入188.38万元,事业收入7500万元。相应安排支出预算7651.38万元,其中:医疗卫生支出7651.38万元。结余37万元。
四、支出预算安排情况
2015年我院预算安排支出主要用于保障医疗业务正常运转、完成日常工作任务以及承担全县人民健康事业发展等相关工作。
我院安排的支出主要是基本支出,按支出功能分类为:
医疗卫生支出7651.38万元,主要用于发展医疗业务,保障全县人民的身体健康。
五、“三公”经费预算安排情况
2015年我院安排“三公”经费预算数9.41万元。其中:公务接待费9.41万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)2015年我院无出国(境)经费安排。
(二)公务接待费较2014年预算下降5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2015年我院公务接待费计划用于开展合作交流接待等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)2015年我院无公务用车。
附件: 表1、2015年大竹县中医院收支预算总表
表2、2015年大竹县中医院财政拨款支出预算表
大竹县中医院2015年部门预算编制