按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。 一、基本职能及主要工作 高明乡人民政府是贯彻执行贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令;承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明和精神文明协调发展。 2015年高明乡的工作重点和主要工作措施:一是突出投资拉动,狠抓招商引进,加快项目建设;二是突出开发开放,完善配套功能,加快园区攻坚;三是突出结构调整,发展现代农业,加快产业升级;四是突出城乡互动,统筹镇村发展,加快城乡建设;五是突出以民为本,强化惠民举措,加快民生改善;六是突出和谐稳定,统筹社会事业,加快协调发展。 二、部门概况 高明乡人民政府下属二级预算单位6个,其中行政单位4个,事业单位2个。 三、收支预算总体情况 2015年高明乡人民政府收入预算总额为664.66万元,其中:当年财政拨款收入664.66万元。相应安排支出预算664.66万元,其中:一般公共服务支出252.99万元,文化体育与传媒支出8.51万元,社会保障和就业支出121.35万元,医疗卫生与计划生育支出9.58万元,农林水支出220.02万元,城乡社区支出17.72万元,住房保障支出14.48万元。 四、支出预算安排情况 高明乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障乡政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡经济社会发展相关工作。 基本支出,是用于保障高明乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。 项目支出,是用于保障高明乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。 (一)一般公共服务支出252.99万元,主要用于:乡机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成乡政府特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。 (二)文化体育与传媒支出8.51万元,主要用于:文体事业单位人员工资、办公费及文体设施的维护支出。 (三) 社会保障和就业支出121.35万元,主要用于:机关及下属事业单位离退休人员支出以及乡镇五保户、退伍军人、烈属、义务兵及困难优抚对象的生活补助。 (四)医疗卫生与计划生育支出9.58万元,主要用于:机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出,以及计生办各项计生工作的开展。 (五)农林水支出220.02万元,主要用于:农业及农村相关支出。 (六) 城乡社区支出13.01万元,主要用于:社区工作及城乡环境整治。 (七)住房保障支出14.48万元。主要用于:乡机关、下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况 2015年“三公”经费财政拨款预算数65万元,其中:公务接待费7万元,公务用车购置及运行维护费6万元。 (一)公务接待费较2014年预算下降14.86%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。2015年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。 (二)公务用车运行维护费较2014年预算减少5 %。主要是落实公务用车改革方面的相关规定,严格控制公务用车支出。2015年安排公务用车运行维护费6万元,用于公务活动租车开支方面支出。主要保障乡机关和下属事业单位到上级部门参加会议、汇报工作、开展合作交流接待和工作调研等工作的正常开展。 附件: 表1、2015年高明乡人民政府收支预算总表 表2、2015年高明乡人民政府财政拨款支出预算表 2015年5月31日
2015年高明乡人民政府收支预算总表
,2015年高明乡人民政府财政拨款支出预算表