按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
我馆全面负责教育系统信息化设备、设施、软件资源配备,现代教育技术工作管理,信息化教育教学应用推广,教育技术科研指导,远教项目的组织与实施,大竹教育网、中小学学生电子学籍系统、网络公文传输系统、视频会议系统、学校现代教育技术工作的开展应用的管理与指导和教师现代教育技术应用能力培训等职能职责。
二、部门概况
我馆是财政全额拨款的事业单位。
三、收支预算总体情况
2015年大竹县电化教育馆收入预算总额为155.21万元,其中:当年财政拨款收入155.21万元。相应安排支出预算155.21万元,其中:教育支出114.31万元,社会保障和就业支出29.73万元,住房保障支出11.17万元。
四、支出预算安排情况
大竹县电化教育馆部门预算安排支出主要用于保障单位正常运转、完成日常工作任务以及承担全县事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障我单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
(一)教育支出114.31万元,主要用于:在职员工工资、办公和日常工作任务及相关支出。。
(二)社会保障和就业支出29.73万元,主要用于退休人员退休金和退休生活补贴。
(三)住房保障支出11.17万元,主要用于:事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数3.3万元,其中:因公出国(境)经费 0万元,公务接待费3.3万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)未安排。
(二)公务接待费较2014年预算下降5%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2015年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车运行维护费无。
附件: 表1、2015年大竹县电化教育馆收支预算总表表2、2015年大竹县电化教育馆财政拨款支出预算表
2015年大竹县电化教育馆收支预算总表表