关于大竹县发改局2015年部门预算编制的说明按照预算管理有关规定,部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。一、基本职能及主要工作 大竹县发改局具有以下职能职责:贯彻实施国家、省、市有关国民经济和社会发展、经济体制改革的法律、法规和方针、政策;贯彻实施国家、省价格法律、法规和国家、省、市价格方针政策,管理国家、省、市、县列名管理的商品和服务价格,监管实行市场调节价的商品和服务价格,承担行政事业性收费管理工作,负责全县价格监督检查、价格成本调查监审、价格监测、价格认证等工作。2015年我局主要做好了以下工作:完成“十二五”规划纲要中期评估工作;2015年全年完成投资237亿元,同比增长20%;对涉农、涉企收费,医药卫生服务价格等进行专项检查。二、部门概况 大竹县发改局属全额拨款的行政单位。 三、收支预算总体情况2015年大竹县发改局收入预算总额为428.16万元,其中:当年财政拨款收入428.16万元。相应安排支出预算428.16万元,其中:一般公共服务345.84万元,社会保障和就业61.57万元,住房保障20.75万元。四、支出预算安排情况 大竹县发改局部门预算安排支出主要用于保障局机关正常运转、完成日常工作任务。 基本支出,是用于保障局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。项目支出,是用于项目管理和价格监测支出。(一)一般公共服务支出345.84万元,主要用于:局机关人员工资、日常运转。(二)社会保障和就业支出61.57万元,主要用于:局机关离退休人员支出。(三)住房保障支出20.75万元,主要用于:局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。五、“三公”经费财政拨款预算安排情况2015年“三公”经费财政拨款预算数65万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费14万元,公务用车购置及运行维护费12万元。一、因公出国(境)经费 2015年大竹县发改局未安排出国培训及考察项目计划,未安排因公出国(境)经费预算。 二、公务接待费2015年大竹县发改局安排公务接待费预算14万元,较2014年预算下降6.7%,主要原因是:贯彻落实中央八项规定,加强公务接待支出管理。压缩预算,厉行节约。我局公务接待费主要用于开展项目报批、行业管理工作等涉及的接待;外地来大竹交流学习、专题研讨、交叉检查指导等涉及的接待。三、公务用车购置及运行维护费 2015年,大竹县发改局一般公务用车编制3台,安排运行维护费 12万元,与上年预算持平。主要用于行业管理开支公务用车运行和维护费。 附件: 1.2015年大竹县发改局收支预算总表2.2015年大竹县发改局财政拨款支出预算表 附件1: 2015年大竹县发改局收支预算总表 单位:万元 收 入 支 出项 目 2015年预算数 项 目 2015年预算数一、当年财政拨款收入 428.16 一、一般公共服务 345.84二、行政单位教育收费收入 发展与改革事务 345.84三、事业收入 二、社会保障和就业 61.57四、事业单位经营收入 行政事业单位离退休 61.57五、转移性收入 三、住房保障 20.75 上级补助收入 住房改革支出 20.75 附属单位上缴收入 从其他部门取得的收入 从不同级政府取得的收入 六、其他收入 本 年 收 入 合 计 428.16 本 年 支 出 合 计 428.16七、用事业基金弥补收支差额 四、事业单位结余分配 八、上年结转 其中:转入事业基金 其中:事业单位经营亏损 五、结转下年 其中:事业单位经营亏损 收入总计 428.16 支出总 计 428.16附件2:2015年大竹县发改局财政拨款支出预算表 单位:万元科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注类 款 项 合计 428.16 323.16 105.00 201 一般公共服务支出 345.84 240.84 105.00 201 04 发展与改革事务 345.84 240.84 105.00 201 04 01 行政运行 232.48 232.48 201 04 02 一般行政管理事务 108.36 8.36 100.00 201 04 08 物价管理 5.00 5.00 208 社会保障和就业 61.57 61.57 208 05 行政事业单位离退休 61.57 61.57 208 05 04 未归口管理的行 政单位离退休 61.57 61.57 221 住房保障支出 20.75 20.75 221 02 住房改革支出 20.75 20.75 221 02 01 住房公积金 20.75 20.75
关于大竹县发改局2015年部门预算编制的说明