按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能: 高穴二小是拟定本单位教育发展,贯彻执行党的教育方针、政策,制定年度工作计划,管理指导学校工作,管理学校经费,执行学校财务管理制度,负责指导和关心本单位职工及全体学生的德、智、体等工作,承担本单位相关的社会综合治理及安全等工作的部门。
主要工作: 2015年本单位的主要工作是严格按照上级各项政策、指示及相关要求,抓好教育教学主体工作,促进全体学生在德、智、体、美、劳诸方面全面发展。坚持依法治校,做好安全防范工作,依法理财,做到尽收节支,服务于学生,服务于社会等等,使学校的全面工作再上新台阶。
二、部门概况
大竹县高穴二小为财政全额拨款的事业单位。
三、收支预算总体情况
2015年大竹县高穴二小收入预算总额为298.2706万元,其中:当年财政拨款收入298.0406万元,其他收入0.23万元。相应安排支出预算298.2706万元,其中:教育支出 209.9928万元,社会保障和就业支出73.3583万元,住房保障支出14.9195万元。
四、支出预算安排情况
大竹县高穴二小财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担本单位事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障本单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(一)教育支出209.9928万元,主要用于:在职员工工资、办公和日常工作任务及相关支出。
(二)社会保障和就业支出73.3583万元,主要用于退休人员退休金、退休生活补贴、遗属困难生活补助和助学金等方面的支出。
(三)住房保障支出 14.9195万元,主要用于:本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数1.37万元,其中:因公出(境)经费0万元、公务接待费0.77万元、公务用车购置及运行维护费0.6万元。
(一)因公出国(境)未安排。
(二)公务接待费较2014年预算下降9.8%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2015年公务接待费计划用于迎接上级各种检查等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车运行维护费0.6万元;比2014年下降3.16%,主要用于送村小学生营养包租车费和公务办事租车费等。
2015年高穴二小收支预算总表