按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
张家乡政府是贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
2015年主要工作和任务:
(一)建设畅通张家。抓好道路基础设施建设,修建公路8.2公里。一是建好双峰村5组公路1.5公里,二是建好东风村5组公路1.2公里,三是建好三家坝蔬菜基地0.5公路,四是在东王村抓好7条5公里通组公路建设,五是抓好交通道路建设,打通张垫公路。
(二)建设富裕张家。一是强力建设美丽新村。二是着力发展畜牧产业。三是给力发展果蔬产业。四是大力推广科技种粮,确保粮食安全。五是用力发展劳务产业。
二、部门概况
张家乡人民政府下属二级预算单位3个,其中行政单位1个,事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2015年张家乡人民政府收入预算总额为276.51万元,其中:当年财政拨款收入276.51万元。相应安排支出预算276.51万元,其中:一般公共服务支出99.63万元,社会保障和就业支出50.99万元,城乡社区支出16.87万元,农林水支出97.75万元,住房保障支出11.27万元。
四、支出预算安排情况
张家乡人民政府部门预算安排支出共计276.51万元,主要用于保障乡政府机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡社会事业发展相关工作,具体用于基本支出和项目支出。
基本支出,是用于保障张家乡政府及下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等工资福利支出,办公费、网络费、水电费等商品与服务支出,村社干部生活补助,遗属补助,农村五保供养等对个人和家庭的补助支出。
项目支出,是用于保障张家乡政府为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
(一)一般公共服务支出99.63万元,主要用于机关及下属事业单位等机构人员工资,日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要用于政府办公厅(室)及相关机构事务、财政事务、群众团体事务等方面的支出。
(二)社会保障和就业支出50.99万元,主要用于行政事业单位离退休支出,抚恤支出,特困人员供养支出。
(三)城乡社区支出16.87万元,用于城乡社区事务管理支出,社区干部基本报酬,办公经费支出。
(四)农林水支出97.75万元,用于事业人员工资发放,对村民委员会和村党支部的补助,对高校毕业生到基层任职补助,农村综合改革示范点补助支出,农村综合改革支出,动物防疫和森林防火支出。
(五)住房保障支出11.27万元,用于乡机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数24.8万元,公务接待费9.8万元,张家乡没有配备公务用车,采取公务租车的方式,公务租车费安排15万元。
(一)2015年安排公务接待费9.8万元。公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(二)2015年安排公务租车费用15万元,用于公务租车的燃油、维修、保险等方面支出。主要保障乡政府及下属单位执行公务活动、开展工作调研等工作的正常开展。
附件 :表1、2015年张家乡人民政府收支预算总表
表2、2015年张家乡人民政府财政拨款支出预算表
张家乡人民政府
2015年6月3日
张家乡2015年部门预算公开表