大竹县交通运输局2015年预算公开
来源:县交通运输局
发布日期:2015-06-12
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  关于大竹县交通运输局2015年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、基本职能及主要工作

  大竹县交通运输局基本职能是:组织编制全县综合交通运输体系规划;负责全县公路、水路交通基础设施的建设和养护市场监管,组织协调交通运输重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作;承担并指导全县交通运输行业队伍建设和精神文明建设。

  2015年主要工作:切实抓好达渝高速大竹南北出口、国道外迁、山后快速通道(竹石路)、国道318、210大修及农村公路改善等重点工程的建设,切实抓好交通运输行业管理工作。

  二、部门概况

  大竹县交通运输局部门预算由局机关和下属二级决算单位国有企业4个组成。

  三、收支预算总体情况

  2015年大竹县交通运输局收入预算总额为594.72万元,其中:当年财政拨款收入594.72万元。相应安排支出预算594.72万元,其中:社会保障和就业72.8万元,住房保障25.19万元,交通运输496.73万元。

  四、支出预算安排情况

  大竹县交通运输局预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省财政事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障大竹县交通运输局机关、下属单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障大竹县交通运输局机关、下属单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  (一)交通运输支出496.73万元,主要用于:机关、下属单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,

  (二)社会保障和就业支出72.8万元,主要用于:局机关离退休人员支出。

  (三)住房保障支出25.19万元,主要用于:局机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2015年“三公”经费财政拨款预算数57.9万元,其中:公务接待费17.9万元,公务用车购置及运行维护费40万元。

  (一)2015年没有安排因公出国(境)经费。

  (二)公务接待费较2014年预算下降3.2%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。

  2015年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)考虑到2015年启动“达渝高速大竹南出口及竹石路三期工程”等重点项目用车量增大,公务用车运行维护费较2014年预算增长4.17 %。单位现有公务用车13辆,其中:轿车3辆,越野车4辆,多功能乘用车6辆。

  2015年安排公务用车运行维护费40万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障局机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、行政执法监督检查等工作的正常开展。

  附件: 表1、2015年大竹县交通运输局收支预算总表

  表2、2015年大竹县交通运输局财政拨款支出预算表
大竹县交通运输局预算编制说明
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