大竹县新生乡人民政府2015年部门预算编制说明
来源:新生乡
发布日期:2015-06-12
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  关于新生乡人民政府2015年部门预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。


  一、基本职能及主要工作

  新生乡人民政府的主要职能是:贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。

  根据乡党委、政府关于2015年全乡工作的总体部署,我乡今年的主要工作:一是以发展为首,促进产业调整农民增收;二是以基建为重,改善农村生产生活条件;三是以民生为本,促进社会事业协调进步;四是以稳定为基础,构建和谐幸福平安新生;五是以群众为根,改进作风建设五型政府。

  二、部门概况

  新生乡人民政府下属二级预算单位5个,其中行政单位3个,,其他事业单位2个。

  三、收支预算总体情况

  2015年新生乡人民政府收入预算总额为461.4万元,其中:当年财政拨款收入461.4万元。相应安排支出预算461.4万元,其中:一般公共服务支出146.63万元,文化体育与传媒支出4.84万元,社会保障和就业支出108.57万元, 医疗卫生与计划生育支出9.4万元,城乡社区支出16.93万元,农业水支出163.28万元,住房保障支出11.75万元。

  四、支出预算安排情况

  新生乡人民政府预算安排支出主要用于保障全乡机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡财政事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障新生乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障新生乡人民政府机关、下属事业单位等机构事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  (一)一般公共服务支出146.63万元,主要用于:机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

  (二)文化体育与传媒支出4.84万元,主要用于:文化站办公室人员工资及办公经费等支出。

  (三)社会保障和就业支出108.57万元,主要用于:乡机关、下属事业单位等机构离退休人员支出。

  (四)医疗卫生与计划生育支出9.4万元,主要用于:计划生育办公室人员工资,及办公经费等支出。

  (五)城乡社区支出16.93万元,主要用于:社区人员工资、办公经费及场镇等支出。

  (六)农业水支出163.28万元,主要用于:机关、下属事业单位农业、林业、水利、农村综合改革等方面的支出。

  (七)住房保障支出11.75万元,主要用于:乡机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2015年“三公”经费财政拨款预算数16万元,其中:公务接待费6.5万元,公务用车购置及运行维护费9.5万元。

  ( 二)公务接待费较2014年预算下降3%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。

  2015年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (三)公务用车运行维护费较2014年预算持平。单位现有公务用车1 辆。

  2015年安排公务用车运行维护费9.5万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障乡机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研、实施财政监督检查和开展支出绩效评价等工作的正常开展。

  附件: 表1、2015年新生乡人民政府收支预算总表

  表2、2015年新生乡人民政府财政拨款支出预算表
新生乡2015年部门预算公开表
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