关于大竹县妈妈镇人民政府
2015年部门预算编制的说明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。 2015年部门预算编制的说明
一、 基本职能及主要工作
基本职能是:贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明和生态文化协调发展。
主要工作是:根据县委、县政府2015年工作的总体布署,紧紧围绕全镇“强基础、兴产业、调结构、促发展”十二字发展思路,以科技为支撑,以改革开放为动力,以改善民生为目的,进一步加强干部作风建设,完善干部考核与管理机制,以人为本,廉洁勤政,求实创新,全力维护社会稳定,努力增加农民收入,提高全镇人民生活水平。以人为本,廉洁勤政,求实创新,切实抓好我镇自来水改造升级、黄滩河流域妈妈境内治理、永丰村新农村建设、全镇蚕桑示范点建设、大石村和棋林村农网改造、农村小农水建设、土地整理、农田水利综合改造、引导农民工返乡种植西瓜、莲藕400余亩,为全面实现妈妈镇经济社会及各项事业和谐发展。把我镇建成旅游名镇、农业产业化现代镇、农村基础设施先进镇。
二、部门概况
妈妈镇人民政府下属二级预算单位4个,其中行政单位2个,其他事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2015年收妈妈镇人民政府收入预算总额为428.17万元,其中:当年财政拨款收入428.17万元,相应安排支出预算428.17万元,其中:一般公共服务支出160.40万元,文化体育与传媒支出4.64万元,社会保障和就业支出66.81万元,医疗卫生与计划生育支出4.28万元,城乡社区支出18.91万元,农林水支出160.39万元,住房保障支出12.74万元。
四、 支出预算安排情况
妈妈镇人民政府部门预算安排支出主要用于保障镇政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇社会经济发展相关工作。
基本支出,是用于保障镇人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障镇人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务和各项事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
(一)一般公共服务支出160.40万元,主要用于:机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成政府特定行政工作任务和事业发展目标而安排的项目支出。
(二)文化体育与传媒4.64万元,主要用于:文化机构事业人员工资、日常运转支出。
(三)社会保障和就业66.81万元,主要用于:政府机关、下属事业单位等机构离退休、遗属人员支出、优抚对象的抚恤金、农村五保供养支出。
(四)医疗卫生与计划生育4.28万元,主要用于:计划生育机构人员工资、日常运转支出。
(五)城乡社区18.91万元,主要用于:社区人员生活补助、日常办公等正常运转、城乡社区管理事务支出。
(六)农林水160.39万元,主要用于:社会事业服务中心、农业中心等机构人员工资、日常运转,村民委员会和村党支部的补助支出,高校毕业生到基层任职补助,农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出,土地承包管理等一般性基本业务管理工作支出。
(七)住房保障12.74万元,主要用于:政府机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数10.84万元,其中:公务接待费4.58万元,公务用车购置及运行维护费6.26万元。
(一)公务接待费较2014年预算下降10.3%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定和县委县政府十三规定以及妈妈镇党委政府十五项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2015年安排公务接待费4.58万元,用于开展合作交流接待、及上级政府和部门检查、验收等方面公务活动开支的用餐费等。
(二)公务用车运行维护费较2014年预算基本持平。
2015年安排公务用车运行维护费6.26万元,我镇无自有公务用车车辆,公务活动主要通过租车方式开展,计划租用车辆1辆,主要保障镇政府机关及下属事业单位执行公务活动、开展工作调研、到各村检查、督查等工作的正常开展。
附件:表1、2015年妈妈镇人民政府收支预算总表
表2、2015年财妈妈镇人民政府财政拨款支出预算表
2015年妈妈镇人民政府收支预算总表
,2015年财妈妈镇人民政府财政拨款支出预算表