大竹县旅游局2015年预算编制的说明
来源:县旅游局
发布日期:2015-06-18
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  大竹县旅游局2015年预算编制的说明

  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、 旅游局基本职能及主要工作

  制定并组织实施全县旅游产业发展总体规划、旅游专项规划、旅游跨区域规划和年度计划,对本县旅游规划进行监督管理。

  2015年,我局进一步加快五峰山创国家AAAA级旅游景区的创建及验收工作,向省旅游局上报五峰山-海明湖温泉创省级旅游度假区工作,做好古井溶洞休闲旅游项目的协调工作。

  二、旅游局概况

  大竹县旅游局属参照公务员管理的事业单位。

  三、收支预算总体情况

  2015年大竹县旅游局收入预算总额为72.48万元,其中:当年财政拨款收入72.48万元,相应安排支出预算72.48万元,其中:商业服务业等支出68.48万元,住房保障4万。

  四、支出预算安排情况

  大竹县旅游局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全省财政事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障大竹县旅游局机关正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  (一)商业服务业等支出68.48万元,主要用于:机关人员工资、日常运转以及为完成财政特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括全省政府非税收入、财政票据印制、政府采购电子化平台建设及运行维护费、金财工程建设及运行维护等方面支出。

  (二)住房保障支出4万元,主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  大竹县旅游局财政拨款“三公”经费预算2015年情况如下:

  一、因公出国(境)经费  

  2015年大竹县旅游局未安排出国培训及考察项目计划,未安排因公出国(境)经费预算。  

  二、公务用车购置及运行维护费

  2015年,大竹县旅游局一般公务用车1台,安排运行维护费6.76万元,较上年预算下降3.6%。主要用于执行公务、因公出差、下乡调研、到各旅游景区景点、星级酒店、旅行社、农家乐检查、特别是五峰山创AAAA指导工作等开支公务用车运行和维护费。

  三、公务接待费

  2015年大竹县旅游局安排公务接待费预算6.14万元,较2014年预算下降1%。主要用于旅游项目规划建设、行业管理工作等涉及的接待。

  预算下降主要原因是:贯彻落实中央八项规定,加强公务接待支出管理。压缩预算,厉行节约。

  附件: 2015年大竹县旅游局收支预算总表

  2015年大竹县供销社财政拨款支出预算表

  大竹县旅游局

  2015年6月1日
大竹县旅游局2015年预算编制的说明
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