关于大竹县政务服务中心2015年部门预算编制的
说 明
按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作:
基本职能:负责进入中心的行政许可项目的确定、管理、指导、协调和监督,组织各窗口高效、快捷地实施行政许可;贯彻执行县委、县政府改革开放的方针、政策,参与招商引资有关优惠政策的实施,积极做好招商引资服务工作,协调各方面关系,探索进一步改善投资环境的政策措施等。
2015年重点工作:全面推进政务服务中心标准化建设,强化便民服务中心建设,打造便民服务平台抓好并联审批服务创新,努力打造人民满意中心抓好电子政务大厅建设,抓好民生帮扶工作,加快向服务领域延伸拓展。
二、 部门概况
大竹县政务服务中心属行政单位。
三、收支预算总体情况
2015年大竹县政务服务中心收入预算总额为270.87万元,其中:当年财政拨款收入270.87万元。相应安排支出预算270.87万元,其中:一般公共服务268.44万元,住房保障2.43元。
四、 支出预算安排情况
大竹县政务服务中心部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县便民服务中心发展相关工作。
基本支出,是用于保障大竹县政务服务中心及政务大厅等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费以及 “四级联网”网络费等费用。
(一)一般公共服务支出322.61万元,主要用于:大竹县政务服务中心机关及大厅等机构正常运转的日常支出。
(二)住房保障支出2.44万元,主要用于:机关等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数6万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费2.2万元,公务用车购置及运行维护费3.8万元。
(一)因公出国(境)经费2015年未安排。
(二)公务接待费2015年安排2.2万元,较2014年预算下降2.23%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2015年公务接待费计划用于开展建设项目报批、行业管理工作等涉及的交通费、食宿费和用餐费:外地来达州交流学习、专题研讨、交叉检查指导等涉及的交通费、食宿费和用餐费等。
(三)公务用车运行维护费2015年安排3.8万元,较去年下降10.6%,主要用于长期租车到乡镇进行便民服务指导及保障机关开展工作调研、交叉检查交流学习等工作的正常开展。
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附件: 表1、2015年大竹县政务服务中心收支预算总表
表2、2015年大竹县政务服务中心财政拨款支出预算表