按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
应急办是贯彻执行国家财税方面政策,承担各项财政收支管理责任,负责编制年度省级预决算草案并组织执行,以及监督财政性经济发展支出等财政管理相关工作的省政府组成部门。根据省委、省政府关于2015年全省工作的总体部署,2015年全省财政工作的总体要求是:深入贯彻党的十八大、十八届三中全会和省委十届三次、四次全会精神,坚持科学发展、加快发展的工作指导思想,认真落实省委、省政府重大决策部署,全面深化财税体制改革,围绕厅党组确定的全省财政发展改革思路,坚持依法科学理财,抓好增收节支,全面完成省人代会通过的财政收支预算目标,促进经济发展,保障和改善民生,为全面实施“三大发展战略”、推进“两个跨越”提供坚实的财力支撑。
二、部门概况
应急办属财政全额拨款的行政单位。
三、收支预算总体情况
2015年应急办收入预算总额为52.76万元,均为财政拨款收入。相应安排支出预算52.76万元,其中:一般公共服务50.51万元,住房保障2.25万元。
四、 支出预算安排情况
应急办预算安排支出主要用于保障本单位正常运转、完成日常工作任务。
基本支出,是用于保障应急办的正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费。
项目支出,是用于保障应急办为完成应急知识宣传、应急演练和应急时必备的应急物资,用于专项业务工作的经费支出。
(一)一般公共服务支出50.51万元,主要用于:本单位人员工资、日常运转、专项业务工作开展。
(二)住房保障支出2.25万元,主要用于:本单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数7.9万元,其中:公务接待费3.1万元,公务用车购置及运行维护费4.8万元。
(一)因公出国(境)经费
2015年未安排出国培训及考察项目计划,无因公出国(境)经费预算。
(二)公务接待费
2015年应急办安排工作公务接待费预算3.1万元,较2014年预算下降5.8%,主要用于外地来我县交流学习,专题调研、检查指导等涉及的接待。主要原因是:贯彻落实中央八项规定,加强公务接待支出管理,压缩预算,厉行节约。
(三)公务用车运行维护费较2014年预算下降3%。单位现有公务用车(轿车)1 辆。
2015年安排公务用车运行维护费4.8万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障本单位执行公务活动、开展工作调研等工作的正常开展。
附件: 表1、2015年大竹县应急管理办公室收支预算总表
表2、2015年大竹县应急管理办公室财政拨款支出预算表
2015年大竹县应急管理办公室收支预算总表
,2015年大竹县应急管理办公室财政拨款支出预算表

