关于竹北乡人民政府2015年部门预算编制的说明
来源:竹北乡
发布日期:2015-09-29
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  按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

  一、 基本职能及主要工作

  乡党委、政府是贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和县委、县政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等主要职能,推动物质文明、政治文明、精神文明、社会文明、生态文明协调发展。

  根据乡党委政府工作的总体部署, 2015年全乡工作主要抓四个方面:

  (一)狠抓结构调整促发展。

  (二)狠抓设施建设强基础。一是抓好水电路网建设。硬化维护联网路、断头路、通组路等15公里,维修整治山坪塘2口,修复水毁工程11处,渠道清淤15公里,力争小型水利工程完好率达95%;二是加快新村建设步伐,大力整治“两违”行为;三是加大项目建设力度。按县上要求做好征地拆迁工作,进一步加大力度推进5号地、65号地、竹和园安置点、物流园区等项目建设拆迁工作,以项目建设推进基础设施的改善。

  (三)狠抓社会治理促和谐。一是大力推进教科文卫社会事业;二是健全社会保障体系;三是不断创新社会治理。

  (四)狠抓民生改善促稳定。一是安装云台村1组自来水,解决23户群众的饮用水困难;二是改造五丰村1组电线线路,惠及118户农民受益;三是安装双马村5、7、8、9、10、11组天然气,解决239户群众用气问题;四是安装国道至垃圾处理厂搬迁房段道路路灯;五是建成南马村排灌站一处;六是启动金色晚霞老人公寓建设;七是解决大阳村办公场地问题;八是启动竹北乡中心幼儿园建设。

  二、 部门概况

  竹北乡人民政府下属二级预算单位6个,其中行政单位4个,事业单位2个。

  三、收支预算总体情况

  2015年财政收入预算总额为734.33万元,其中:当年财政拨款收入734.33万元。相应安排支出预算734.33万元,其中:一般公共服务支出169.34万元,社会保障和就业支出180.95万元,医疗卫生与计划生育支出27.5万元,城乡社区支出149.21万元,农林水支出188.18万元,住房保障支出19.15万元。

  三、 支出预算安排情况

  竹北乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障乡政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡经济社会事业发展相关工作。

  基本支出,是用于保障乡党政机关及各职能部门等正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

  项目支出,是用于保障乡机关各职能部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

  (一)一般公共服务支出169.34万元,主要用于机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。

  (二)社会保障和就业支出180.95万元,主要用于行政机关、事业单位离退休人员工资、死亡抚恤、遗嘱人员工资、临时救助及农村五保供养等支出。

  (三)医疗卫生支出27.5万元,主要用于机关计划生育部门人员工资及日常工作运转等支出。

  (四)城乡社区支出149.21万元,主要用于村、社区办公经费及社区环境卫生保洁人员工资等支出。

  (五)农林水支出188.18万元,主要用于农业行业业务管理、对村高校毕业生到基层任职补助、农业林业的事业运行及其他支出;村民委员会和村党支部的补助、农村公共运行维护项目经费及动物防疫等支出。

  (六)住房保障支出19.15万元,主要用于行政机关事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

  四、“三公”经费财政拨款预算安排情况

  2015年“三公”经费财政拨款预算数27万元,其中:公务接待费15万元,公务用车购置及运行维护费12万元。

  (一)公务接待费2015年预算15万元。认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定和县委县政府规定要求,严格控制接待规模及接待标准。主要用于开展公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

  (二)公务用车运行维护费2015年预算12万元。现有公务用车2 辆,其中:轿车1辆,长安车1辆。主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要是行政机关及各职能部门执行公务活动、下村组开展工作的正常开支。

  附件: 表1、2015年竹北乡人民政府收支预算总表

  表2、2015年竹北乡人民政府财政拨款支出预算表

  2015年6月12日
竹北乡2015年部门预算公开表
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