按照预算管理有关规定,目前我室预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县政府督查室认真贯彻落实中央、省、市及县委、县政府政策,切实履行政务督查督办等基本职能,积极做好政务督查督办、民生工程、效能建设、政府绩效管理、效能监察投诉、政府重点工作推进等工作。
二、部门概况
政府督查室系行政机关单位,无下属单位。
三、收支预算总体情况
2016年财政拨款收入预算总额为74.86万元,其中:当年财政拨款收入74.86万元。相应安排支出预算74.86万元,其中:一般公共服务70.98万元;住房保障3.88万元。
四、支出预算安排情况
县政府督查室部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县政务督查督办相关工作。
基本支出,是用于保障督查室的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、等日常公用经费。
项目支出,是用于保障为完成特定的工作任务,用于专项业务工作的经费支出。
(一)一般公共服务支出70.98万元。主要用于:机关单位人员工资、日常运转支出、政府绩效管理、民生工程、机关效能建设领导小组工作等经费。
(二)住房保障支出3.88万元,主要用于机关干部职工缴纳住房公积金。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
我室2016年“三公”经费财政拨款预算数1.38万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费1.38万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费未安排。
(二)公务接待费较2015年预算下降1%。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、用餐费等。主要用于接待上级检查、考核等工作,具体开支内容包括市对县半年和年终考核,目标绩效管理指标、单项工作目标、民生重点工作完成情况督查等。
(三)公车运行维护费未预算(因:政府督查室无公务用车)。
附件:
表1、2016年大竹县人民政府督查室收支预算总表
表2、2016年大竹县人民政府督查室财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县人民政府督查室财政拨款“三公经费预算表
表1:2016年大竹县政府督查室收支预算总表
单位:万元
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
| 一、当年财政拨款收入 | 74.86 | 一、一般公共服务 | 70.98 |
| 二、行政单位教育收费收入 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 70.98 |
| 三、事业收入 |
| 二、住房保障支出 | 3.88 |
| 四、事业单位经营收入 |
| 住房改革支出 | 3.88 |
| 五、转移性收入 |
|
|
|
| 上级补助收入 |
|
|
|
| 附属单位上缴收入 |
|
|
|
| 从其他部门取得的收入 |
|
|
|
| 从不同级政府取得的收入 |
|
|
|
| 六、其他收入 |
|
|
|
| 本 年 收 入 合 计 | 74.86 | 本 年 支 出 合 计 | 74.86 |
| 七、用事业基金弥补收支差额 |
| 三、事业单位结余分配 |
|
| 八、上年结转 |
| 其中:转入事业基金 |
|
| 其中:事业单位经营亏损 |
| 四、结转下年 |
|
|
|
| 其中:事业单位经营亏损 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 收 入 总 计 | 74.86 | 支 出 总 计 | 74.86 |
表2:2016年大竹县政府督查室财政拨款支出预算表
单位:万元
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
| 类 | 款 | 项 | |||||
|
|
|
| 合计 | 74.86 | 49.86 | 25.00 |
|
| 201 |
|
| 一般公共服务支出 | 70.98 | 45.98 | 25.00 |
|
|
| 03 |
| 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 70.98 | 45.98 | 25.00 |
|
|
|
| 01 | 行政运行 | 45.98 | 45.98 |
|
|
|
|
| 02 | 一般行政管理事务 | 25.00 |
| 25.00 |
|
| 221 |
|
| 住房保障支出 | 3.88 | 3.88 |
|
|
|
| 02 |
| 住房改革支出 | 3.88 | 3.88 |
|
|
|
|
| 01 | 住房公积金 | 3.88 | 3.88 |
|
|
表3:2016年大竹县政府督查室财政拨款“三公经费”预算表
单位:万元
| 项 目 | 本年预算数 |
| 合 计 | 1.38 |
| 1.因公出国(境)费用 | 0 |
| 2.公务接待费 | 1.38 |
| 3.公务用车费 | 0 |
| 其中:(1)公务用车购置费 | 0 |
| (2)公务用车运行维护费 | 0 |

