关于大竹县民族宗教局2016年部门预算编制的说明
来源:县政府办公室
发布日期:2016-02-17
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    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

    大竹县民族宗教局贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策、法律、法规,依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,保障少数民族合法权益,依法履行宗教事务管理职责,维护民族宗教界合法权益,促进民族宗教关系和谐,促进民族宗教共同团结奋斗、共同繁荣发展,维护国家统一。

    二、部门概况

    大竹县民族宗教局属全额拨款的行政单位,

    三、收支预算总体情况

    2016年大竹县民族宗教局收入预算总额为75.71万元,其中:当年财政拨款收入75.71万元,相应安排支出预算75.71万元,其中:一般公共服务72.74万元,住房保障2.97万元。

    四、支出预算安排情况

    大竹县民族宗教局部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转和完成日常工作任务以及承担全县民族宗教发展相关工作。

    基本支出,是用于保障大竹县民族宗教局机关机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    项目支出,是用于保障大竹县民族宗教局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。

    (一)一般公共服务支出72.74万元,主要用于:机关人员工资、日常运转以及为完成民族宗教特定行政工作任务发展目标而安排的年度项目支出,主要包括民族、宗教突发事件处理支出,民族建设项目申报、验收支出,依法管理宗教事务运等支出,民族宗教工作专项支出等方面。

    (二)住房保障支出2.97万元,主要用于:按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    (一)、因公出国(境)经费

    2016年大竹县民族宗教局未安排出国培训及考察项目计划,未安排因公出国(境)经费预算。

    (二)、公务用车购置及运行维护费

    2016年,大竹县民族宗教局现有一辆公务用车(轿车),安排运行维护费5.4万元,比上年预算下降1.8%。主要用于民族稳定、民族项目建设、依法管理宗教事务公务用车运行和维护费。

    (三)、公务接待费

    2016年大竹县民族宗教局安排公务接待费预算3.2万元,比2015年预算下降8%。主要用于省市来人检查民族宗教工作接待,省市来人调研民族宗教工作接待,外地来人交流学习、专题研讨、交叉检查指导等涉及的接待。

    附件: 表1、2016年大竹县民族宗教局收支预算总表

           表2、2016年大竹县民族宗教局财政拨款支出预算表

           表3、2016年大竹县民族宗教局财政拨款“三公经费”预算表

 

 

表1                       

                         2016年       (单位)财政拨款支出预算表

                                                   单位:万元

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 基金支出
201     一般公共服务支出 72.74 37.10 35.64  
  24   宗教事务支出 72.74 37.10 35.64  
    01 行政运行 37.10 37.10    
    02 一般行政管理事务 35.64   35.64  
221     住房保障支出 2.97 2.97    
  02   住房改革支出 2.97 2.97    
    01 住房公积金 2.97 2.97    

  注:支出列表至类、款、项级

 

 

表2

                              2016年       (单位)收支预算总表

                                                  单位:万元

收          入 支             出
项              目 2016年预算数 项              目 2016年预算数
一、当年财政拨款收入 75.71 一、一般公共服务 75.71
二、行政单位教育收费收入   宗教事务 72.74
三、事业收入   二、社会保障和就业  
四、事业单位经营收入      行政事业单位离退休  
五、转移性收入   三、医疗卫生  
   上级补助收入      医疗保障  
   附属单位上缴收入   四、交通运输  
   从其他部门取得的收入      石油价格改革对交通运输的补贴  
   从不同级政府取得的收入   五、住房保障  
六、其他收入       住房改革支出 2.97
本  年  收  入  合  计 75.71 本  年  支  出  合  计 75.71
七、用事业基金弥补收支差额   六、事业单位结余分配   
八、上年结转       其中:转入事业基金  
    其中:事业单位经营亏损   七、结转下年  
        其中:事业单位经营亏损  
       
       
收      入      总      计 75.71 支      出      总      计 75.71

注:支出列支类、款级

 

 

表3

                           2016年财政拨款“三公”经费预算表

                                             单位:万元

项        目 本年预算数
合      计 8.6
1.因公出国(境)费用  
2.公务接待费 3.2
3.公务用车费 5.4
其中:(1)公务用车购置费  
      (2)公务用车运行维护费 5.4

 


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