按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县国资办是贯彻执行国家行政事业单位、国有企业资产监督管理方面政策,承担国有资产的监管职责。
2016年认真落实县委、县政府重大决策部署,全面深化国有企业改革,围绕县委县政府的发展改革思路,坚持依法科学管理好全县国有资产,做好国有企业的改革和全县行政事业单位已移交的经营性资产管理工作,确保国有资产的保值增值,为推进“两个跨越”提供坚实的物质保证。
二、部门概况
县国资办属于参公管理事业单位,下属二级单位1个(资产经营管理公司),属于其他事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年县国资办收入预算总额为197.72万元,其中:当年财政拨款收入197.72万元。相应安排支出预算197.72万元,其中:资源勘探电力信息等事务185.03万元,住房保障支出12.69万元。
四、支出预算安排情况
大竹县国资办部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县国有资产监管的相关工作。
基本支出,是用于保障国资办机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费和办公费、印刷费、水电费、国有资产维修(护)管理等日常公用经费。
(一)资源勘探电力信息等事务185.03万元,主要用于机关、下属事业单位机构人员工资、日常运转及国有资产维修(护)管理等支出。
(二)住房保障支出12.69万元,主要用于机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算安排数20.28元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费5.70万元,一般公务用车运行维护费14.58万元。
(一)因公出国(境)经费未安排。
(二)公务接待费较2015年预算下降28.50%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。2016年公务接待费计划用于主要用于开展企业改制工作等涉及的接待;上级业务部门及兄弟县市检查工作、交流学习、调查研究等涉及的接待;国有资产纠纷调处、接待乡镇等涉及的接待。
(三)公务用车运行维修费较2015年预算增长3.2%。单位现有公务用车2辆,运行时间长,耗油量和维修成本较高。2016年的公车运行费计划主要用于全县国有资产的评估、处置、调剂、资产的维修(护)、实地查看国有资产等公务用车运行和维护费。
附表1:2016年大竹县国资办收支预算总表
2016年大竹县国资办收支预算总表 | ||||
单位:万元 | ||||
收 入 | 支 出 | |||
项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 | |
一、当年财政拨款收入 | 197.72 | 一、资源勘探电力信息等事务 | 185.03 | |
二、行政单位教育收费收入 | 国有资产监管支出 | 185.03 | ||
三、事业收入 | 二、住房保障 | 12.69 | ||
四、事业单位经营收入 | 住房改革支出 | 12.69 | ||
五、转移性收入 | ||||
上级补助收入 | ||||
附属单位上缴收入 | ||||
从其他部门取得的收入 | ||||
从不同级政府取得的收入 | ||||
六、其他收入 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 197.72 | 本 年 支 出 合 计 | 197.72 | |
七、用事业基金弥补收支差额 | 三、事业单位结余分配 | |||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | |||
其中:事业单位经营亏损 | 四、结转下年 | |||
其中:事业单位经营亏损 | ||||
收 入 总 计 | 197.72 | 支 出 总 计 | 197.72 | |
注:支出列支类、款级 |
附表2:2016年大竹县国资办财政拨款支出预算表
2016年大竹县国资办财政拨款支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 197.72 | 197.72 | |||||
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 185.03 | 185.03 | ||||
7 | 1 | 行政运行 | 155.03 | 155.03 | |||
7 | 99 | 其他国有资产监管支出 | 30 | 30 | |||
221 | 住房保障支出 | 12.69 | 12.69 | ||||
2 | 住房改革支出 | 12.69 | 12.69 | ||||
2 | 1 | 住房公积金 | 12.69 | 12.69 | |||
注:支出列至类、款、项级 |
附表3:2016年大竹县国资办财政拨款“三公经费”预算表
2016年财政拨款“三公”经费预算表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 本年预算数 |
合 计 | 20.28 |
1.因公出国(境)费用 | 0 |
2.公务接待费 | 5.7 |
3.公务用车费 | 14.58 |
其中:(1)公务用车购置费 | |
(2)公务用车运行维护费 | 14.58 |