关于大竹县人民政府办公室2016年预算编制的说明
来源:县政府办公室
发布日期:2016-02-17
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    按照预算管理有关规定,大竹县人民政府办公室预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

    (一)基本职能:协助县政府领导同志组织起草或审核发布或上报的公文;办理上级发送县政府的文电。指导全县行政机关公文处理工作;牵头组织政府各类会议,组织专题调查研究,负责或指导下属单位的工作;承办县委、县政府交办的其他事项。

    (二)主要工作:起草、办理公文,负责县政府各类会议会务;负责部门和各乡镇人民政府绩效管理和效能建设工作、值班工作;指导监督信息公开、政府网站建设、应急管理工作;负责“县长信箱”工作和人大代表议案、建议、批评、审议意见和政协委员提案、建议案;组织实施政府依法行政和政府法制建设工作、外事侨务、宗教民族事务、政务信息公开、城乡环境综合治理、金融生态环境建设、地方史志编纂等工作。

    二、部门概况

    大竹县人民政府办公室下属行政单位1个(县政府研究室),其他事业单位2个(县长热线办和县电子政务办)。

    三、收支预算总体情况

    2016年大竹县人民政府办公室收入预算总额为737.46万元,均为当年财政拨款收入。相应安排支出预算737.46万元,其中:一般公共服务705.36万元,社会保障和就业5.3万元,住房保障26.80万元。

    四、支出预算安排情况

    大竹县人民政府办公室部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担县委、县政府安排的各项工作。

    基本支出,是用于保障大竹县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    项目支出,是用于保障大竹县人民政府办公室机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务,用于专项业务工作的经费支出。

    (一)一般公共服务支出705.36万元,主要用于:县政府门户网站更新、行政权力公开运行平台维护、应急抢险、消防运行维护、机关安全保卫保洁、办公设备更新及维修、机关办公楼维修、临聘人员经费、园林绿化养护、公务接待、人员差旅费、公务用车运行维护费、机关水电费、通讯费等方面支出。

    (二)社会保障和就业支出5.30万元,主要用于:机关、下属事业单位等机构离退休人员的护理费、生活困难补助和遗属补助等支出。

    (三)住房保障支出26.80万元,主要用于:机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2016年“三公”经费财政拨款预算数87万元,其中公务接待费25万元,公务用车购置及运行维护费62万元,无因公出国(境)经费预算。

    (一)2016年未预算因公出国(境)经费。

    (二)公务接待费较2015年预算下降7.4%。主要原因是:贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。

    2016年安排公务接待费25万元,计划用于招商引资、重点项目引进、上级有关机构检查我县各项重点工作、外县(市、区)来竹交流学习、专题研讨、交叉检查指导等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。

    (三)公务用车运行维护费较2015年预算下降3.1%。单位现有公务用车10辆,其中:轿车4辆,越野车5辆,中型客车1辆。

    2016年安排公务用车运行维护费 62万元,用于公务用车燃油、维修、保险、路桥通行、停洗车等方面支出。主要保障重大决策部署、重大项目推进、重点工程建设、民生工程以及领导和群众关心的热点难点问题的督查督办,县委、县政府重大决策、重大部署以及突出矛盾和问题的统筹协调、指导督办,招商引资等工作的正常开展。

 

    附件: 表1  2016年大竹县人民政府办公室收支预算总表

           表2  2016年大竹县人民政府办公室财政拨款支出预算表

           表3  2016年大竹县人民政府办公室 “三公”经费预算表

 

 

表1:

                     2016年大竹县人民政府办公室收支预算总表

                                             单位:万元

收          入

支             出

项              目

2016年预算数

项              目

2016年预算数

一、当年财政拨款收入

737.46

一、一般公共服务

705.36

二、行政单位教育收费收入

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

705.36

三、事业收入

 

二、社会保障和就业

5.30

四、事业单位经营收入

 

   行政事业单位离退休

5.30

五、转移性收入

 

三、住房保障

26.80

   上级补助收入

 

    住房改革支出

26.80

   附属单位上缴收入

 

 

 

   从其他部门取得的收入

 

 

 

   从不同级政府取得的收入

 

 

 

六、其他收入

 

 

 

本  年  收  入  合  计

737.46

本  年  支  出  合  计

737.46

七、用事业基金弥补收支差额

 

四、事业单位结余分配

 

八、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

    其中:事业单位经营亏损

 

五、结转下年

 

 

 

    其中:事业单位经营亏损

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

737.46

支      出      总      计

737.46

 

 

 

表2:

                    2016年大竹县人民政府办公室财政拨款支出预算表

                                                  单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

基金支出

 

 

 

合计

737.46

464.46

 273.00

 

201

 

 

一般公共服务支出

705.36

432.36

 273.00

 

201

03

 

政府办公厅(室)及相关机构事务

705.36

432.36

 273.00

 

201

03

01

    行政运行

432.36

432.36

 

 

201

03

02

    一般行政管理事务

273.00

 

 273.00

 

208

 

 

社会保障和就业支出

5.30

5.30

 

 

208

05

 

  行政事业单位离退休

5.30

5.30

 

 

208

05

04

    未归口管理的行政单位离退休

5.30

5.30

 

 

221

 

 

住房保障支出

26.80

26.80

 

 

221

02

 

  住房改革支出

26.80

26.80

 

 

221

02

01

    住房公积金

26.80

26.80

 

 

 

 

表3:

                 2016年大竹县人民政府办公室 “三公”经费预算表

                                               单位:万元

项目

2016年预算数

合计

87

1、因公出国(境)费用

0

2、公务接待费

25

3、公务用车费

62

    其中:(1)公务用车运行维护费

62

      (2)公务用车购置费

0


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