大竹县人民政府金融工作办公室关于2016年部门预算编制的说明
来源:县政府办公室
发布日期:2016-02-17
点击数:人次

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

    一、 基本职能及主要工作

    大竹县人民政府金融办基本职能是:贯彻执行党和国家、省、市、县有关金融(含银行、保险等)工作的法律、法规、规章和方针政策;受县政府委托,代政府履行金融生态环境建设职能;指导地方金融机构建设。主要工作:协调国家驻竹银行业金融机构和非银行业金融机构以及相关行业自律组织。监管小额贷款公司、融资担保公司和农村资金互助合作社,指导民间资本投融资协会的行业管理。

    二、部门概况

    金融办是县政府办公室管理机构,属于财政全额拨款事业单位

    三、收支预算总体情况

    2016年金融办收入预算总额为44.5708万元,其中:当年财政拨款收入44.5708万元,相应安排支出预算44.5708万元,其中:一般公共服务42.2536万元,住房保障2.3172万元。

    四、支出预算安排情况

    金融办预算安排支出主要用于保障单位的正常运转、完成日常工作任务以及承担促进我县金融业发展相关工作。

    基本支出,是用于保障大竹县金融工作办公室正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    (一)一般公共服务支出42.2536万元,主要用于工作人员的基本工资、津贴补贴等人员经费、保障单位正常运转的办公费、印刷费、水电费等日常公用经费各项支出。

    (二)住房保障支出2.3172万元,主要用于单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2016年“三公”经费财政拨款预算数4万元,其中:公务接待费4万元。

    (一)未安排因公出国(境)经费,与上年一致。

    (二)公务接待费安排4万元。较2015年预算下降13%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。

    2016年公务接待费主要用于向上级领导汇报或上级领导来竹检查小贷公司、融资担保公司及农村资金互助合作社等三类机构涉及的接待,外地来竹交流学习、专题研讨、交叉检查指导等涉及的接待。

    (三)金融办没有购置车辆,无公务用车购置费用。

               

     附件:  表1、2016年大竹县金融工作办公室收支预算总表

            表2、2016年大竹县金融工作办公室财政拨款支出预算表

            表3、2016年大竹县金融工作办公室财政拨款“三公经费”预算表

 

 

表1:

                       2016年政府金融工作办公室收支预算总表

                                              单位:万元

收          入 支             出
项              目 2016年预算数 项              目 2016年预算数
一、当年财政拨款收入 44.57 一、一般公共服务 42.25
二、行政单位教育收费收入   政府办公厅(室)及相关机构事务 42.25
三、事业收入   二、社会保障和就业  
四、事业单位经营收入      行政事业单位离退休  
五、转移性收入   三、医疗卫生  
   上级补助收入      医疗保障  
   附属单位上缴收入   四、交通运输  
   从其他部门取得的收入      石油价格改革对交通运输的补贴  
   从不同级政府取得的收入   五、住房保障 2.32
六、其他收入       住房改革支出 2.32
本  年  收  入  合  计 44.57 本  年  支  出  合  计 44.57
七、用事业基金弥补收支差额   六、事业单位结余分配   
八、上年结转       其中:转入事业基金  
    其中:事业单位经营亏损   七、结转下年  
        其中:事业单位经营亏损  
       
       
收      入      总      计 44.57 支      出      总      计 44.57

注:支出列支类、款级

 

 

表2:

                  2016年政府金融工作办公室财政拨款支出预算表

                                              单位:万元

科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 基金支出
      合计 44.57 44.57    
201     一般公共服务支出 42.25 42.25    
201 03   政府办公厅(室)及相关机构事务 42.25 42.25    
201 03 99 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 42.25 42.25    
221     住房保障支出 2.32 2.32    
221 02   住房改革支出 2.32 2.32    
221 02 01 住房公积金 2.32 2.32    

注:支出列至类、款、项级

 

 

表3:

                    2016年金融办财政拨款“三公”经费预算表

                                            单位:万元

项        目 本年预算数
合      计 4
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 4
3.公务用车费 0
其中:(1)公务用车购置费  
      (2)公务用车运行维护费  

分享到: