按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
基本职能:大竹县流动人口计划生育管理所是为宣传贯彻流动人口计划生育法律法规和方针政策,为流动人口提供计划生育服务管理,推进全国流动人口“一盘棋”,使流动人口享有基本公共服务均等化的管理和服务单位。
主要工作:2016年本单位主要工作是负责全县流动人口的管理和服务,保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县流动人口管理和服务事业发展相关工作。
二、部门概况
大竹县流动人口计划生育管理所为财政全额拨款的事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县计生流管所收入预算总额为75.34万元,其中:当年财政拨款收入75.34万元,相应安排支出预算75.34万元,其中:流动人口计生服务管理支出69.99万元,住房保障支出5.35万元。
四、支出预算安排情况
大竹县流动人口计划生育管理所财政拨款支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县流动人口管理和服务事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障大竹县流动人口计生管理所本单位机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
(一)流动人口计生服务管理支出69.99万元,主要用于:在职员工工资、办公和日常工作任务及相关支出。
(二)住房保障支出 5.35万元,主要用于:事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数1万元。
(一)因公出国(境)未安排。
(二)公务接待费1万元。公务接待费较2015年预算持平。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等方面公务活动开支的用餐费等。
(三)公务用车运行维护费无。
附件: 表1、2016年大竹县流动人口计划生育管理所收支预算总表
2016年大竹县流动人口计划生育管理所收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
一、当年财政拨款收入 |
75.34 |
一、医疗卫生与计划生育支出 |
69.99 |
二、行政单位教育收费收入 |
|
计划生育事务 |
69.99 |
三、事业收入 |
|
二、住房保障支出 |
5.35 |
四、事业单位经营收入 |
|
住房改革支出 |
5.35 |
五、转移性收入 |
|
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上级补助收入 |
|
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|
附属单位上缴收入 |
|
|
|
从其他部门取得的收入 |
|
|
|
从不同级政府取得的收入 |
|
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|
六、其他收入 |
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本 年 收 入 合 计 |
75.34 |
本 年 支 出 合 计 |
75.34 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
六、事业单位结余分配 |
|
八、上年结转 |
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其中:转入事业基金 |
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其中:事业单位经营亏损 |
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七、结转下年 |
|
|
|
其中:事业单位经营亏损 |
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收 入 总 计 |
75.34 |
支 出 总 计 |
75.34 |
注:支出列支类、款级 |
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表2、2016年大竹县流动人口计划生育管理所财政拨款支出预算表
2016年大竹县流动人口计划生育管理所财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
69.99 |
69.99 |
|
|
210 |
07 |
|
计划生育事务 |
69.99 |
69.99 |
|
|
210 |
07 |
99 |
其他计划生育事务支出 |
69.99 |
69.99 |
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
5.35 |
5.35 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
5.35 |
5.35 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
5.35 |
5.35 |
|
|
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合计 |
75.34 |
75.34 |
|
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注:支出列至类、款、项级 |
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表3、2016年大竹县流动人口计划生育管理所财政拨款“三公经费”预算表
2016年财政拨款“三公”经费预算表
单位:万元
项 目 |
本年预算数 |
合 计 |
1 |
1.因公出国(境)费用 |
|
2.公务接待费 |
1 |
3.公务用车费 |
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其中:(1)公务用车购置费 |
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(2)公务用车运行维护费 |
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