关于大竹县石子镇人民政府2015年部门预算编制的说明
来源:石子镇
发布日期:2016-02-18
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    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
    镇党委、政府的主要职能是:贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。 
    2015年主要工作:切实办好与群众切身利益密切相关的10项重点工作,改善民生条件,提升我镇形象:1、新增敬老院床位30张,新建院内公共厕所1间;2、争取启动段家村日间照料中心;3、完成牛头村、高桥堰村“插花扶贫”项目建设;4、完成牛头、邻峰、高桥堰、民主等村林果产业结构调整800余亩;5、完成场镇大街小巷“五化”整治,启动实施竹石路潘家坝桥至石子加油站沥青路面整治;6、启动石子场镇污水处理厂建设;7、启动高桥堰村天池湾新村聚居点建设规划;8、完成牛头、高桥堰、胜利等村通组道路10公里以上;9、完成场镇“天网工程”建设;10、加强消防队伍建设,购置消防车1辆。
    二、部门概况
    石子镇人民政府下属二级预算单位6个,其中行政单位4个,其他事业单位2个。
    三、收支预算总体情况
    2015年石子镇人民政府收入预算总额为675.63万元,其中:当年财政拨款收入675.63万元。相应安排支出预算675.63万元,其中:一般公共服务支出  183.09 万元,文化体育与传媒支出12.98万元,社会保障和就业支出174.68万元,医疗卫生与计划生育支出8.69万元,城乡社区65.76 万元,农林水支出212.92万元,住房保障支出 17.51万元。
    四、支出预算安排情况
 石子镇人民政府预算安排支出主要用于保障我镇各部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全镇经济社会事业发展相关工作。 
    基本支出,是用于保障镇政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
    项目支出,是用于保障镇政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
   (一)、一般公共服务支出 183.09 万元,主要用于:镇政府机关、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
   (二)、文化体育与传媒支出12.98万元,主要用于下属事业单位人员工资、文化事务日常运转、图书管理、文化宣传等方面支出。
   (三)、社会保障和就业支出 174.68万元,主要用于:镇党政机关、下属事业单位等机构离退休人员、烈士家属抚恤人员、农村五保人员及困难人员临时救济等支出。
   (四)、医疗卫生与计划生育支出8.69万元,主要用于计生办人员工资支出及经费。
   (五)、城乡社区支出65.76万元,主要用于城乡社区管理事务和城市基础设施配套费安排支出。
   (六)、农林水支出212.92万元,主要用于:村组干部工资支出、大学生村官工资支出和农村综合改革补助。
(七)、住房保障支出 17.51 万元,主要用于:镇政府机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
 2015年“三公”经费财政拨款预算数 31万元,其中:公务接待费 16万元,公务用车运行维护费 15万元。
   (一)、2015年安排公务接待费预算16万元,较2014年预算下降 10%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
    2015年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
   (二)、公务用车运行维护费2015年安排预算15万元,目前公务用车编制1个,暂无车辆;政府用车主要采取对外采购租车服务,用于公务用车租车费等方面支出。主要保障镇机关及下属单位执行公务活动和开展工作调研等工作的正常开展。
    附件: 表1、2015年石子镇人民政府收支预算总表
          表2、2015年石子镇人民政府财政拨款支出预算表

                          2015年 大竹县石子镇人民政府 收支预算总表
    单位:万元
收          入 支             出
项              目 2015年预算数 项              目 2015年预算数
一、当年财政拨款收入 675.63 一、一般公共服务支出 183.09
二、行政单位教育收费收入       政府办公厅(室)及相关机构事务 166.00
三、事业收入       财政事务 12.09
四、事业单位经营收入        群众团体事务 5.00
五、转移性收入   二、文化体育与传媒支出 12.98
   上级补助收入       文化 12.98
   附属单位上缴收入   三、社会保障和就业支出 174.68
   从其他部门取得的收入       行政事业单位离退休 106.89
   从不同级政府取得的收入       抚恤 4.65
六、其他收入       特困人员供养 63.14
本  年  收  入  合  计 675.63 四、医疗卫生与计划生育支出 8.69
七、用事业基金弥补收支差额       计划生育事务 8.69
八、上年结转   五、城乡社区支出 65.76
    其中:事业单位经营亏损       城乡社区管理事务 17.26
        城市基础设施配套费安排 48.50
    六、农林水支出 212.92
        农业 73.07
        林业 1.95
        农村综合改革 137.91
    七、住房保障支出 17.51
        住房改革支出 17.51
    本  年  支  出  合  计 675.63
    八、事业单位结余分配   
        其中:转入事业基金  
    九、结转下年  
        其中:事业单位经营亏损  
       
收      入      总      计 675.63 支      出      总      计 675.63

 

                2015年 大竹县石子镇人民政府 财政拨款支出预算表
              单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 备注
      合计 675.63 521.79 153.84  
201     一般公共服务支出 183.09 118.30 64.79  
201 03     政府办公厅(室)及相关机构事务 166.00 108.41 57.59  
201 03 01     行政运行 108.41 108.41    
201 03 02     一般行政管理事务 57.59   57.59  
201 06     财政事务 12.09 9.89 2.20  
201 06 01     行政运行 9.89 9.89    
201 06 99     其他财政事务 2.20   2.20  
201 29     群众团体事务 5.00   5.00  
201 29 99     其他群众团体事务支出 5.00   5.00  
207     文化体育与传媒支出 12.98 12.98    
207 01     文化 12.98 12.98    
207 01 09     群众文化 12.98 12.98    
208     社会保障和就业支出 174.68 174.68    
208 05     行政事业单位离退休 106.89 106.89    
208 05 02     事业单位离退休 13.17 13.17    
208 05 04     未归口管理的行政单位离退休 93.73 93.73    
208 08     抚恤 4.65 4.65    
208 08 01     死亡抚恤 4.65 4.65    
208 18     特困人员供养 63.14 63.14    
208 18 01     农村五保供养支出 63.14 63.14    
210     医疗卫生与计划生育支出 8.69 8.69    
210 07     计划生育事务 8.69 8.69    
210 07 01    计划生育机构 8.69 8.69    
212     城乡社区支出 65.76 17.26 48.50  
212 01     城乡社区管理事务 17.26 17.26    
212 01 99     其他城乡社区管理事务支出 17.26 17.26    
212 13     城市基础设施配套费安排的支出 48.50   48.50  
212 13 99     其他城市基础设施配套费安排的支出 48.50   48.50  
213     农林水支出 212.92 172.37 40.55  
213 01   农业 73.06 54.46 18.60  
213 01 04   事业运行 51.46 51.46    
213 01 12   农业行业业务管理 18.10   18.10  
213 01 52   对高校毕业生到基层任职补助 3.00 3.00    
213 01 99   其他农业支出 0.50   0.50  
213 02   林业 1.95   1.95  
213 02 99   其他林业支出 1.95   1.95  
213 07   农村综合改革 137.91 117.91 20.00  
213 07 05   对村民委员会和村党支部的补助 117.91 117.91    
213 07 07   农村综合改革示范试点补助 20.00   20.00  
221     住房保障支出 17.51 17.51    
221 02     住房改革支出 17.51 17.51    
221 02 01     住房公积金 17.51 17.51    

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