一、基本职能及主要工作
高明镇人民政府是贯彻执行贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人民代表大会的决议和上级党委、政府的决定和命令;承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明和精神文明协调发展。
2016年高明镇的工作重点和主要工作措施:一是突出结构调整,发展现代农业,加快产业升级。二是突出城镇互动,统筹镇村发展,加快城镇建设。三是突出以民为本,强化扶贫攻坚,加快脱贫致富。四是突出和谐稳定,统筹社会事业,注重协调发展。五是突出党建保障,巩固发展基石,强化作风转变,为全面实施“三大发展战略”、推进“两个跨越”和把我县建成繁荣时尚美丽和谐大竹而努力奋斗。
二、部门概况
高明镇人民政府下属二级预算单位6个,其中行政单位4个,事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2016年高明镇人民政府收入预算总额为613.09万元,其中:当年财政拨款收入613.09万元。相应安排支出预算613.09万元,其中:一般公共服务188.52万元,文化体育与传媒支出14.12万元,社会保障和就业61.02万元,医疗卫生与计划生育支出15.84万元,城镇社区支出19.16万元,农林水支出291.47万元,住房保障支出22.96万元。
四、支出预算安排情况
高明镇人民政府部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及全镇经济社会发展相关工作。
基本支出,是用于保障高明镇人民政府行政机关、直属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、水电费、差旅费、会议费、培训费等日常公务经费。
项目支出,是用于保障高明镇人民政府行政机关、直属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
(一)一般公共服务支出188.52万元,主要用于:机关、直属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成政府特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出,主要包括政府办公室及相关机构事务、财政事务、其它群团事务等方面支出。
(二)文化体育与传媒支出14.12万元,主要用于全镇的文化体育发展事业支出,主要包括文化发展,农家书屋、远程教育等网络平台建设。
(三)社会保障和就业支出61.02万元,主要用于死亡抚恤和农村五保户供养支出等。
(四)医疗卫生与计划生育支出15.84万元,主要用于保障我镇计划生育机构正常运转并完成相关行政事务而安排的基本支出。
(五)城乡社区支出19.16万元,主要用于城乡社区管理事务支出。
(六)农林水支出291.47万元,主要用于农林水事业支出、高校毕业生到基层任职补助、村组干部工资,农村公共运行维护安排以及动物防疫、森林防火等支出。
(七)住房保障支出22.96万元,主要用于机关、直属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数15.12万元,其中:公务接待费5.12万元,公务用车购置及运行维护费10万元。
(一)未安排因公出国(境)经费,与上年一致。
(二)公务接待费安排5.12万元。较2015年预算下降17.19 %。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
(三)2016年安排公务用车运行维护费10万元。单位现有公务租用车一辆,其公务用车运行维护费主要用于公务租用车燃油、维修、保险等方面支出。
2016年安排公务用车运行维护费10万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障镇政府机关及下属单位执行公务活动、开展工作调研等工作的正常开展。
附件: 表1、2016年高明镇人民政府收支预算总表
表2、2016年高明镇人民政府财政拨款支出预算表
表3、2016年高明镇人民政府财政拨款“三公经费”预算表
附件1
2016年高明镇人民政府收支预算总表 |
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|
|
||
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
一、当年财政拨款收入 |
613.09 |
一、一般公共服务支出 |
188.52 |
二、行政单位教育收费收入 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
173.47 |
三、事业收入 |
|
财政事务 |
10.55 |
四、事业单位经营收入 |
|
群团事务 |
4.50 |
三、事业收入 |
|
二、文化体育与传媒支出 |
14.12 |
四、事业单位经营收入 |
|
文化 |
14.12 |
五、转移性收入 |
|
三、社会保障和就业支出 |
61.02 |
上级补助收入 |
|
行政事业单位离退休 |
|
附属单位上缴收入 |
|
抚恤 |
3.02 |
从其他部门取得的收入 |
|
特困人员供养 |
58.00 |
上级补助收入 |
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
15.84 |
从不同级政府取得的收入 |
|
计划生育事务 |
15.84 |
附属单位上缴收入 |
|
五、城乡社区支出 |
19.16 |
六、其他收入 |
|
城乡社区管理事务 |
19.16 |
本 年 收 入 合 计 |
613.09 |
六、农林水支出 |
291.47 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
农业 |
95.91 |
八、上年结转 |
|
农村综合改革 |
195.56 |
其中:事业单位经营亏损 |
|
七、住房保障支出 |
22.96 |
六、其他收入 |
|
住房改革支出 |
22.96 |
|
|
本 年 支 出 合 计 |
613.09 |
|
|
七、事业单位结余分配 |
|
|
|
其中:转入事业基金 |
|
|
|
八、结转下年 |
|
|
|
其中:事业单位经营亏损 |
|
收 入 总 计 |
613.09 |
支 出 总 计 |
613.09 |
附件2
2016年高明乡人民政府财政拨款支出预算表 单位:万元 |
|||||||
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
类 |
款 |
项 |
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
613.09 |
566.92 |
46.17 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
188.52 |
164.35 |
24.17 |
|
201 |
03 |
|
政府办公厅(室)及相关机构事务 |
173.47 |
155.45 |
18.02 |
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
155.45 |
155.45 |
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
18.02 |
|
18.02 |
|
201 |
06 |
|
财政事务 |
10.55 |
8.90 |
1.65 |
|
201 |
06 |
01 |
行政运行 |
8.90 |
8.90 |
|
|
201 |
06 |
99 |
其他财政事务 |
1.65 |
|
1.65 |
|
201 |
29 |
|
群团事务 |
4.50 |
|
4.50 |
|
201 |
29 |
99 |
其他群团事务支出 |
4.50 |
|
4.50 |
|
207 |
|
|
文化体育与传媒支出支出 |
14.12 |
14.12 |
|
|
207 |
01 |
|
文化 |
14.12 |
14.12 |
|
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
14.12 |
14.12 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
61.02 |
61.02 |
|
|
208 |
08 |
|
抚恤 |
3.02 |
3.02 |
|
|
208 |
08 |
01 |
死亡抚恤 |
3.02 |
3.02 |
|
|
208 |
21 |
|
特困人员供养 |
58.00 |
58.00 |
|
|
208 |
21 |
02 |
农村五保供养支出 |
58.00 |
58.00 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
15.84 |
15.84 |
|
|
210 |
07 |
|
计划生育事务 |
15.84 |
15.84 |
|
|
210 |
07 |
16 |
计划生育机构 |
15.84 |
15.84 |
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
19.16 |
19.16 |
|
|
212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
19.16 |
19.16 |
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
19.16 |
19.16 |
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
291.47 |
269.47 |
22.00 |
|
213 |
01 |
|
农业 |
95.46 |
95.46 |
|
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
88.89 |
88.89 |
|
|
213 |
01 |
52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
6.02 |
6.02 |
|
|
213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
0.55 |
0.55 |
|
|
213 |
02 |
|
林业 |
0.45 |
0.45 |
|
|
213 |
02 |
99 |
其他林业支出 |
0.45 |
0.45 |
|
|
213 |
07 |
|
农村综合改革 |
195.56 |
173.56 |
22.00 |
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
173.56 |
173.56 |
|
|
213 |
07 |
07 |
农村综合改革示范试点补助 |
22.00 |
|
22.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
22.96 |
22.96 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
22.96 |
22.96 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
22.96 |
22.96 |
|
|
附件3
2016年财政拨款“三公”经费预算表 单位:万元 |
|
项 目 |
本年预算数 |
合 计 |
15.12 |
1.因公出国(境)费用 |
|
2.公务接待费 |
5.12 |
3.公务用车费 |
10 |
其中:(1)公务用车购置费 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
10 |