大竹县农经站2016年部门预算编制的说明
来源:县农林局
发布日期:2016-02-18
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    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

    一、基本职能及主要工作

    大竹县农经站是为农村经济发展提供管理保障。主要工作是:农村土地承包管理及土地确权登记、农村土地流转管理、农村土地纠纷调解仲裁,农村集体“资金、资产、资源”管理及农村财务审计、 农民负担监督管理、农村惠农政策的落实、农民筹资筹劳管理(一事一议财政奖补政策项目的验收和管理)、四川省农业经济运行监测、农业部农村物价基点调查和农业生产统计基点调查、农村经济统计和农业生产统计等工作。

    二、部门概况

    大竹县农经站属大竹县农林局下属的全额拨款的事业单位。

    三、收支预算总体情况

    2016年大竹县农经站收入预算总额为198.22万元,其中:当年财政拨款收入198.22万元。相应安排支出预算198.22万元,其中:农林水事务181.12万元,社会保障和就业1.68万元,住房保障15.42万元。

    四、支出预算安排情况

    大竹县农经站预算安排支出主要用于保障该单位正常运转、完成日常工作任务以及承担全县农经事业相关工作。

    基本支出,是用于保障农经站的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

    (一)农林水事务支出181.12万元,主要用于:农经站日常运转的支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

    (二)社会保障和就业支出1.68万元,主要用于:农经站退休职工工资和生活补贴等开支。

    (三)住房保障支出15.42万元,主要用于:在职职工按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

    2016年“三公”经费财政拨款预算数4.98万元,其中:无因公出国(境)经费 ,公务接待费0.6万元,公务用车购置及运行维护费4.38万元。

    附件: 表1、2016年农经站收支预算总表

           表2、2016年农经站财政拨款支出预算表

           表3、2016年农经站“三公”预算表

2016年大竹县农业经济经营管理站收支预算总表
    单位:万元
收          入 支             出
项              目 2016年预算数 项              目 2016年预算数
一、当年财政拨款收入 198.22 一、一般公共服务 181.12
二、行政单位教育收费收入   事业支出 181.12
三、事业收入   二、社会保障和就业 1.68
四、事业单位经营收入      行政事业单位离退休 1.68
五、转移性收入   三、住房保障 15.42
   上级补助收入       住房改革支出 15.42
   附属单位上缴收入      
   从其他部门取得的收入      
   从不同级政府取得的收入      
六、其他收入      
本  年  收  入  合  计 198.22 本  年  支  出  合  计 198.22
七、用事业基金弥补收支差额   六、事业单位结余分配   
八、上年结转       其中:转入事业基金  
    其中:事业单位经营亏损   七、结转下年  
        其中:事业单位经营亏损  
       
       
收      入      总      计 198.22 支      出      总      计 198.22
注:支出列支类、款级      

 

2016年大竹县农业经济经营管理站财政拨款支出预算表
              单位:万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 基金支出
        198.22 198.22 0.00  
213     农业水事务 181.12 181.12 0.00  
213 01   农业 181.12 181.12 0.00  
213 01 04 事业运行 181.12 181.12 0.00  
208     社会保障和就业支出 1.68 1.68 0.00  
208 05   行政事业单位离退休 1.68 1.68 0.00  
208 05 02 事业单位离退休 1.68 1.68 0.00  
221     住房保障支出 15.42 15.42 0.00  
221 02   住房改革支出 15.42 15.42 0.00  
221 02 01 住房公积金 15.42 15.42 0.00  
               
注:支出列至类、款、项级        

 

2016年财政拨款“三公”经费预算表
  单位:万元
项        目 本年预算数
合      计 4.98
1.因公出国(境)费用 0
2.公务接待费 0.6
3.公务用车费 4.38
其中:(1)公务用车购置费 0
      (2)公务用车运行维护费 4.38

 


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