按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
贯彻执行国家有关农业种子技术推广工作。从事农作物种子生产技术、新品种的实验、示范推广、负责全县种子市场、种子质量的监测。
二、部门概况
大竹县种子技术推广站为独立核算事业单位,主管单位为大竹县农林局。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县种子技术推广站收入预算总额为245万元,其中:当年财政拨款收入245万元。相应安排支出预算245万元,其中农林水事务156万元,社会保障和就业70万元,住房保障19万元。
四、支出预算安排情况
大竹县种子技术推广站部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担农业相关工作。
基本支出,是用于保障单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
(一)农林水事务支出156万元,主要用于:事业单位人员工资、日常运转等方面支出。
(二)社会保障和就业支出70万元,主要用于:退休职工生活补贴支出。
(三)住房保障支出19万元,主要用于:按规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数9.55万元,其中:公务接待费0.55万元,公务用车购置及运行维护费9万元。
(一)未安排因公出国(境)经费,与上年一致。
(二)公务接待费安排0.55万元。较2015年预算持平,主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待等方面公务活动开支的交通费、用餐费等。
(三)公务用车运行维护费较2015年预算持平。单位现有公务用车 3辆,其中:轿车 2 辆,越野车1辆。
2016年安排公务用车运行维护费9万元,用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障单位执行公务活动、开展工作调研、实施各类农业技术、种子技术推广等工作的正常开展。
附件:表1、2016年大竹县种子技术推广站收支预算总表
表2、2016年大竹县种子技术推广站财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县种子技术推广站财政拨款“三公经费”预算表
2016年 大竹县种子技术推广站 收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
一、当年财政拨款收入 | 245.00 | 一、社会保障和就业 | 70.00 |
二、行政单位教育收费收入 | 行政事业单位离退休 | 70.00 | |
三、事业收入 | 二、农林水事务 | 156.00 | |
四、事业单位经营收入 | 农业 | 156.00 | |
五、转移性收入 | 三、住房保障 | 19.00 | |
上级补助收入 | 住房改革支出 | 19.00 | |
附属单位上缴收入 | |||
从其他部门取得的收入 | |||
从不同级政府取得的收入 | |||
六、其他收入 | |||
本 年 收 入 合 计 | 245.00 | 本 年 支 出 合 计 | 245.00 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 四、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
其中:事业单位经营亏损 | 五、结转下年 | ||
其中:事业单位经营亏损 | |||
收 入 总 计 | 245.00 | 支 出 总 计 | 245.00 |
注:支出列支类、款级 |
2016年大竹县种子技术推广站 财政拨款支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 245.00 | 245.00 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 70.00 | 70.00 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 70.00 | 70.00 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 70.00 | 70.00 | ||
213 | 农林水事务 | 156.00 | 156.00 | ||||
213 | 01 | 农业 | 156.00 | 156.00 | |||
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 156.00 | 156.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 19.00 | 19.00 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 19.00 | 19.00 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 19.00 | 19.00 | ||
注:支出列至类、款、项级 |
2016年财政拨款“三公”经费预算表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 本年预算数 |
合 计 | 9.55 |
1.因公出国(境)费用 | |
2.公务接待费 | 0.55 |
3.公务用车费 | 9 |
其中:(1)公务用车购置费 | |
(2)公务用车运行维护费 | 9 |