按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
大竹县水产站的基本职能是推广水产新技术、促进现代渔业发展、鱼药鱼料质量监测、渔业技术服务、渔业行政执法、水产品质量安全检测。2016年的主要工作是围绕县政府确定的现代水产发展思路,坚持以效益为中心,以市场为导向;实行政府组织、部门合作、企业建设、协会搭桥、农户参与;实现基地规模化、生产标准化、经营产业化、市场品牌化;做到产品与市场对接,企业与基地对接,加快建立贸工农一体化,产供销相连接,种养加系列化的运行机制,建成全国渔业大县、四川省水产产业化示范县、达州市水产第一县。
二、部门概况
大竹县水产站是全额拨款事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县水产站收入预算总额为150.97万元,其中:财政拨款收入150.97万元。相应安排支出预算150.97万元,其中:农林水支出140.66万元,社会保障和就业1.25万元,住房保障9.06万元。
四、支出预算安排情况
大竹县水产站部门预算安排支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担我县水产事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障大竹县水产站机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障大竹县水产站为完成水产事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
(一)农林水支出140.66万元,主要用于:单位正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费;水产品质量安全检测、渔业资源增殖放流等项目支出。
(二)社会保障和就业支出1.25万元,主要用于:单位退休人员支出。
(三)住房保障支出9.06万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数5.88万元,其中公务接待费1.42万元,公务用车购置及运行维护费4.46万元。
(一)未安排因公出国(境)经费,与上年一致。
(二)公务接待费较2015年预算下降10%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划主要用于上级部门检查指导工作的接待,开展水产事业公务活动开支的用餐费等。
(三)公务用车运行维护费较2015年预算增长3%。单位公务用车2辆。
2016年安排公务用车运行维护费4.46万元,用于单位开展公务活动,开展基层渔业生产、养殖调研,实施渔政执法工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等。
附件: 表1、2016年大竹县水产站收支预算总表
表2、2016年大竹县水产站财政拨款支出预算表
表3、2016年财政拨款“三公”经费预算表
2016年大竹县水产站收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
一、当年财政拨款收入 | 150.97 | 一、社会保障和就业支出 | 1.25 |
二、行政单位教育收费收入 | 行政事业单位离退休 | 1.25 | |
三、事业收入 | 二、农林水支出 | 140.66 | |
四、事业单位经营收入 | 水利 | 140.66 | |
五、转移性收入 | 三、住房保障支出 | 9.06 | |
上级补助收入 | 住房改革支出 | 9.06 | |
附属单位上缴收入 | |||
从其他部门取得的收入 | |||
从不同级政府取得的收入 | |||
六、其他收入 | |||
本 年 收 入 合 计 | 150.97 | 本 年 支 出 合 计 | 150.97 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
其中:事业单位经营亏损 | 七、结转下年 | ||
其中:事业单位经营亏损 | |||
收 入 总 计 | 150.97 | 支 出 总 计 | 150.97 |
注:支出列支类、款级 |
2016年大竹县水产站财政拨款支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
合计 | 150.97 | 122.97 | 28.00 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 1.25 | 1.25 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 1.25 | 1.25 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 1.25 | 1.25 | ||
213 | 农林水支出 | 140.66 | 112.66 | 28.00 | |||
213 | 03 | 水利 | 140.66 | 112.66 | 28.00 | ||
213 | 03 | 17 | 水利技术推广 | 140.66 | 112.66 | 28.00 | |
221 | 住房保障支出 | 9.06 | 9.06 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 9.06 | 9.06 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 9.06 | 9.06 | ||
注:支出列至类、款、项级 |
2016年财政拨款“三公”经费预算表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 本年预算数 |
合 计 | 5.88 |
1.因公出国(境)费用 | 0 |
2.公务接待费 | 1.42 |
3.公务用车费 | 4.46 |
其中:(1)公务用车购置费 | |
(2)公务用车运行维护费 | 4.46 |