按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能:认真贯彻党的路线、方针、政策,执行本级党代会、人代会的决议和上级党委、政府的决定和命令,承担促进经济发展、加强社会管理、搞好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权等职能,推动物质文明、政治文明、精神文明协调发展。
(二)主要工作:根据县委、县政府关于2016年工作的总体部署,2016年我乡主要工作以推进农业产业化经营为主线,以基础设施建设为重点,以促进农民增收为目标。加快推进川主村、白牛村新农村建设;加大土地流转力度,实施农村产业化,普乐村发展金槐500亩、白牛村发展砂仁400亩、铁佛村发展蔬菜200亩;巩固退耕还林成果基本口粮田建设600亩;实施铁佛村的省定扶贫项目(省级贫困村),把我乡建成大竹县养殖大乡、休闲旅游圣地,提速建设幸福川主,实现全乡经济社会全面、协调、可持续发展,加快建设繁荣时尚美丽和谐川主。
二、部门概况
川主乡人民政府下属二级预算单位5个,其中行政单位3个,其他事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2016年川主乡人民政府收入预算总额为455.61万元,其中:当年财政拨款收入455.61万元。相应安排支出预算455.61万元,其中:一般公共服务支出156.83万元,文化体育与传媒支出6.69万元,社会保障和就业支出35.35万元,医疗卫生与计划生育支出13.87万元,城乡社区支出22.45万元,农林水支出198.78万元,住房保障支出21.64万元。
四、支出预算安排情况
川主乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障乡政府机关正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡各项社会事业发展相关工作。
基本支出,是用于保障乡人民政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电气费等日常公用经费。
项目支出,是用于保障乡人民政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出。
(一)一般公共服务支出156.83万元,主要用于:乡政府、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成全乡各项社会事业发展而安排的年度项目支出。
(二)文化体育与传媒支出6.69万元,主要用于:文化站工作人员工资及日常运转支出。
(三)社会保障和就业支出35.35万元,主要用于:乡机关、下属事业单位等遗属、五保供养人员的支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出13.87万元,主要用于:乡计划生育机构人员工资及日常运转支出。
(五)城乡社区支出22.45万元,主要用于:社区干部的基本报酬及日常办公等支出。
(六)农林水支出198.78万元,主要用于:乡事业单位人员工资、日常运转支出,各村组干部的基本报酬,高校毕业生到基层任职补助及各村办公费、运维资金等支出。
(七)住房保障支出21.64万元,主要用于:乡机关、下属事业单位等机构按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数12.18万元,其中:公务接待费5.86万元,公务用车购置及运行维护费6.32万元。
(一)公务接待费较2015年预算略有下降。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定、市委市政府十一项规定、县委县政府十三项规定的相关要求,严格控制接待规模及接待标准。
2016年安排公务接待费5.86万元,计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动用餐费。
(二)公务用车运行维护费较2015年预算略有下降。
2015年安排公务用车运行维护费6.32万元。本单位无公务车辆,以租用车辆的方式主要保障乡机关及下属单位开展工作。
附件: 1、2016年川主乡人民政府收支预算总表
2、2016年川主乡人民政府财政拨款支出预算表
3、2016年川主乡人民政府财政拨款“三公经费”预算表
2016年2月18日
2016年川主乡人民政府收支预算总表 |
| | 单位:万元 |
收 入 | 支 出 |
项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
一、当年财政拨款收入 | 455.61 | 一、一般公共服务支出 | 156.83 |
二、行政单位教育收费收入 | | 政府办公厅(室)及相关事务支出 | 134.93 |
三、事业收入 | | 财政事务 | 17.40 |
四、事业单位经营收入 | | 群团事务 | 4.50 |
五、转移性收入 | | 二、文化体育与传媒支出 | 6.69 |
上级补助收入 | | 文化 | 6.69 |
附属单位上缴收入 | | 三、社会保障和就业支出 | 35.35 |
从其他部门取得的收入 | | 抚恤 | 1.02 |
从不同级政府取得的收入 | | 特困人员供养 | 34.33 |
六、其他收入 | | 四、医疗卫生与计划生育支出 | 13.87 |
| | 计划生育事务 | 13.87 |
| | 五、城乡社区支出 | 22.45 |
| | 城乡社区管理事务 | 18.57 |
| | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3.88 |
| | 六、农林水支出 | 198.78 |
| | 农业 | 97.43 |
| | 农村综合改革 | 101.35 |
| | 七、住房保障支出 | 21.64 |
| | 住房改革支出 | 21.64 |
本 年 收 入 合 计 | 455.61 | 本 年 支 出 合 计 | 455.61 |
七、用事业基金弥补收支差额 | | 六、事业单位结余分配 | |
八、上年结转 | | 其中:转入事业基金 | |
其中:事业单位经营亏损 | | 七、结转下年 | |
| | 其中:事业单位经营亏损 | |
| | | |
| | | |
收 入 总 计 | 455.61 | 支 出 总 计 | 455.61 |
2016年川主乡人民政府财政拨款支出预算表 |
| | | | | | | 单位:万元 |
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 备注 |
类 | 款 | 项 |
| | | 合计 | 455.61 | 427.60 | 28.01 | |
201 | | | 一般公共服务支出 | 156.83 | 147.05 | 9.78 | |
201 | 03 | | 政府办公厅(室)及相关事务支出 | 134.93 | 130.70 | 4.23 | |
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 130.70 | 130.70 | | |
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 4.23 | | 4.23 | |
201 | 06 | | 财政事务 | 17.40 | 16.35 | 1.05 | |
201 | 06 | 01 | 行政运行 | 16.35 | 16.35 | | |
201 | 06 | 99 | 其他财政事务支出 | 1.05 | | 1.05 | |
201 | 29 | | 群团事务 | 4.50 | 0.00 | 4.50 | |
201 | 29 | 99 | 其他群团事务支出 | 4.50 | | 4.50 | |
207 | | | 文化体育与传媒支出 | 6.69 | 6.69 | | |
207 | 01 | | 文化 | 6.69 | 6.69 | | |
207 | 01 | 09 | 群众文化 | 6.69 | 6.69 | | |
208 | | | 社会保障和就业支出 | 35.35 | 35.35 | | |
208 | 08 | | 抚恤 | 1.02 | 1.02 | | |
208 | 08 | 01 | 死亡抚恤 | 1.02 | 1.02 | | |
208 | 18 | | 特困人员供养 | 34.33 | 34.33 | | |
208 | 18 | 01 | 农村五保供养支出 | 34.33 | 34.33 | | |
210 | | | 医疗卫生与计划生育支出 | 13.87 | 13.87 | | |
210 | 07 | | 计划生育事务 | 13.87 | 13.87 | | |
210 | 07 | 16 | 计划生育机构 | 13.87 | 13.87 | | |
212 | | | 城乡社区支出 | 22.45 | 18.57 | 3.88 | |
212 | 01 | | 城乡社区管理事务 | 18.57 | 18.57 | | |
212 | 01 | 99 | 其他城乡社区管理事务支出 | 18.57 | 18.57 | | |
212 | 13 | | 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3.88 | | 3.88 | |
212 | 13 | 99 | 其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出 | 3.88 | | 3.88 | |
213 | | | 农林水支出 | 198.78 | 184.43 | 14.35 | |
213 | 01 | | 农业 | 97.43 | 97.08 | 0.35 | |
213 | 01 | 04 | 事业运行 | 88.87 | 88.87 | | |
213 | 01 | 52 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 8.21 | 8.21 | | |
213 | 01 | 99 | 其他农业支出 | 0.35 | | 0.35 | |
213 | 07 | | 农村综合改革 | 101.35 | 87.35 | 14.00 | |
213 | 07 | 05 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 87.35 | 87.35 | | |
213 | 07 | 07 | 农村综合改革示范试点补助 | 14.00 | | 14.00 | |
221 | | | 住房保障支出 | 21.64 | 21.64 | | |
221 | 02 | | 住房改革支出 | 21.64 | 21.64 | | |
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 21.64 | 21.64 | | |
2016年川主乡人民政府财政拨款“三公”经费预算表 |
| 单位:万元 |
项 目 | 本年预算数 |
合 计 | 12.18 |
1.因公出国(境)费用 | |
2.公务接待费 | 5.86 |
3.公务用车费 | 6.32 |
其中:(1)公务用车购置费 | |
(2)公务用车运行维护费 | 6.32 |