按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、 基本职能及主要工作
大竹县建设工程招标投标管理站的主要工作职能是依法对全县房屋建筑及市政基础设施建设进行招投标的审查监督并受理全县招投标投诉,调节和处理招投标中的纠纷,依法查处和纠正违反招投标的行为;负责对全县招投标代理机构进行资质审查、备案及管理工作。
2016年主要工作是对全县建设规模在200万元以上的房屋建筑及市政基础设施建设项目进行审查和监督,依法查处招投标活动中的违规行为;对在我县执业的代理机构进行审查、备案及管理。
二、 部门概况
大竹县建设工程招标投标管理站是全额拨款事业单位。
三、收支预算总体情况
2016年大竹县建设工程招标投标管理站收入预算总额为37.64万元,其中:当年财政拨款收入37.64万元。相应安排支出预算37.64万元,其中:社会保障和就业0.24万元,城乡社区支出34.62万元,住房保障2.78万元。
四、支出预算安排情况
大竹县建设工程招标投标管理站部门预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担全县房屋建筑及市政基础设施建设方面招投标的相关工作。
基本支出,是用于保障大竹县建设工程招标投标管理站正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
(一)城乡社区支出34.62万元,主要用于:单位人员工资、日常运转以及为完成全县房屋建筑及市政基础设施建设方面招投标的相关工作等方面支出。
(二)社会保障和就业支出0.24万元,主要用于:单位离退休人员支出。
(三)住房保障支出2.78万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数0.70万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.70万元,公务用车购置及运行维护费0万元。
(一)因公出国(境)经费2015年下达预算0万元。主要原因是根据工作安排,我单位未安排赴外学习交流等活动。
(二)公务接待费较2015年预算下降37.81%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。
2016年公务接待费计划用于开展建设工程招标投标管理及监管工作、合作交流接待等方面公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
(三)公务用车购置及运行维护费0万。主要原因是根据工作安排,我单位未安排公务用车购置及运行维护费。
附件:表1、2016年大竹县建设工程招标投标管理站收支预算总表
表2、2016年大竹县建设工程招标投标管理站财政拨款支出预算表
表3、2016年大竹县建设工程招标投标管理站财政拨款“三公经费”预算表
2016年大竹县建设工程招标投标管理站收支预算总表 | |||
单位:万元 | |||
收 入 | 支 出 | ||
项 目 | 2016年预算数 | 项 目 | 2016年预算数 |
一、当年财政拨款收入 | 37.64 | 一、一般公共服务 | |
二、行政单位教育收费收入 | 财政事务 | ||
三、事业收入 | 二、社会保障和就业 | 0.24 | |
四、事业单位经营收入 | 行政事业单位离退休 | 0.24 | |
五、转移性收入 | 三、医疗卫生 | ||
上级补助收入 | 医疗保障 | ||
附属单位上缴收入 | 四、城乡社区事务 | 34.62 | |
从其他部门取得的收入 | 建设市场管理与监督 | 34.62 | |
从不同级政府取得的收入 | 五、住房保障 | 2.78 | |
六、其他收入 | 住房改革支出 | 2.78 | |
本 年 收 入 合 计 | 37.64 | 本 年 支 出 合 计 | 37.64 |
七、用事业基金弥补收支差额 | 六、事业单位结余分配 | ||
八、上年结转 | 其中:转入事业基金 | ||
其中:事业单位经营亏损 | 七、结转下年 | ||
其中:事业单位经营亏损 | |||
收 入 总 计 | 37.64 | 支 出 总 计 | 37.64 |
注:支出列支类、款级 |
2016年大竹县建设工程招标投标管理站 财政拨款支出预算表 | |||||||
单位:万元 | |||||||
科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 基金支出 | ||
类 | 款 | 项 | |||||
37.64 | 37.64 | ||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 0.24 | 0.24 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 0.24 | 0.24 | |||
208 | 05 | 02 | 事业单位离退休 | 0.24 | 0.24 | ||
212 | 城乡社区事务 | 34.62 | 34.62 | ||||
212 | 06 | 建设市场管理与监督 | 34.62 | 34.62 | |||
212 | 06 | 01 | 建设市场管理与监督 | 34.62 | 34.62 | ||
221 | 住房保障支出 | 2.78 | 2.78 | ||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 2.78 | 2.78 | |||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 2.78 | 2.78 | ||
注:支出列至类、款、项级 |
2016年财政拨款“三公”经费预算表 | |
单位:万元 | |
项 目 | 本年预算数 |
合 计 | 0.7 |
1.因公出国(境)费用 | 0 |
2.公务接待费 | 0.7 |
3.公务用车费 | 0 |
其中:(1)公务用车购置费 | 0 |
(2)公务用车运行维护费 | 0 |