关于大竹县文物管理所2016年部门预算编制的说明
来源:县文化和广播影视局
发布日期:2016-02-19
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        按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。

        一、 基本职能及主要工作

        大竹县文物管理所在县委、县政府和上级文化部门的正确领导和大力扶持下,始终坚持“保护为主,抢救第一”的方针,贯彻“有效保护,合理利用,加强管理”的原则;牢记宗旨,大力搞好文物收藏、鉴定、展览,弘扬民族文化精神;大力宣传、普及《中华人民共和国文物保护法》;坚持全县辖区内的文物保护管理职能,正确处理文物保护与经济建设的关系,充分利用《文物法》为法律武器,保护馆藏文物及地面文物保护单位免遭破坏。

        二、 部门概况

        大竹县文物管理所为独立核算事业单位。

        三、 收支预算总体情况

        2016年大竹县文物管理所收入预算总额为34.52万元,其中:当年财政拨款收入34.52万元,其他收入0元,上年结转收入0元。相应安排支出预算34.52万元,其中:文化体育与传媒支出32.50万元,住房保障支出2.02万元。

    四支出预算安排情况

        大竹县文物管理所预算安排支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及事业发展相关工作。 

        基本支出,是用于保障县文物管理所正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

        (一)文化体育与传媒支出32.50万元,主要用于单位人员工资、日常运转以及为完成工作任务和事业发展目标而安排的年度支出,主要包括各级文物保护单位的安全管理及保护,馆藏文物的保护,可移动文物普查、系列文化活动,以及省、市、县安排的其他工作。

        (二)住房保障支出2.02万元,主要用于:单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

 五、“三公”经费财政拨款预算安排情况

        2016年“三公”经费财政拨款预算数0.45万元,其中:公务接待费0.45万元。

        (一)公务接待费较2015年预算下降10%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定和市委市政府十一项规定要求,严格控制接待规模及接待标准。

        2016年公务接待费计划用于开展合作交流接待等方面公务活动开支的杂费、用餐费等。

       (三)本单位无公务车

        附件: 表1、2016大竹县文化馆预算收支总表

                     表2、2016大竹县文物管理所财政拨款支出预算表

                     表3、2016年大竹县文物管理所拨款“三公经费”预算表

2016年大竹县文物管理所收支预算总表

 

 

单位:万元

收          入

支             出

项              目

2016年预算数

项              目

2016年预算数

一、当年财政拨款收入

34.52

一、文化体育与传媒支出

32.50

二、行政单位教育收费收入

 

文物

32.50

三、事业收入

 

二、住房保障

2.02

四、事业单位经营收入

 

 住房改革支出

2.02

五、转移性收入

 

 

 

   上级补助收入

 

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

 

   从其他部门取得的收入

 

 

 

   从不同级政府取得的收入

 

 

 

六、其他收入

 

    住房改革支出

 

本  年  收  入  合  计

34.52

本  年  支  出  合  计

34.52

七、用事业基金弥补收支差额

 

六、事业单位结余分配 

 

八、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

    其中:事业单位经营亏损

 

七、结转下年

 

 

 

    其中:事业单位经营亏损

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收      入      总      计

34.52

支      出      总      计

34.52

注:支出列支类、款级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年大竹县文物管理所财政拨款支出预算表

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

基金支出

 

 

 

 

 

合计

34.52

34.52

 

 

 

207

 

 

文化体育与传媒支出

32.54

32.54

 

 

 

207

02

 

文物

32.54

32.54

 

 

 

207

02

99

  其他文物支出

32.54

32.54

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

2.02

2.02

 

 

 

221

02

 

住房改革支出

2.02

2.02

 

 

 

22

02

201

  住房公积金

2.02

2.02

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:支出列至类、款、项级

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016年财政拨款“三公”经费预算表

 

 

单位:万元

 

项        目

本年预算数

 

合      计

0.45

 

1.因公出国(境)费用

0

 

2.公务接待费

0.45

 

3.公务用车费

0

 

其中:(1)公务用车购置费

0

 

      (2)公务用车运行维护费

0

 

 

 

 

 

 

 


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