按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
四合乡政府的基本职能:贯彻党的路线、方针、政策,承担各项财政收支管理责任,监督财政性经济发展支出,加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权,推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展,执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。2016年我乡主要工作是:壮大特色产业,继续推动农业发展,扶持产业发展,促进四大园区建设,完善基础设施,推进乡村建设,聚力扶贫攻坚,推进民生工程,强化民生事业,力促惠民工程,强抓安全维稳工作,确保社会和谐发展,为全面建成小康社会打下坚实基础。
二、部门概况
四合乡人民政府下属二级预算单位4个,其中行政单位2个,事业单位2个。
三、收支预算总体情况
2016年四合乡人民政府收入预算总额为366.86万元,其中:当年财政拨款收入366.86万元。相应安排支出预算366.86万元,其中:一般公共服务支出119.26万元,文化体育与传媒支出7.16万元,社会保障和就业支出39.3万元,医疗卫生与计划生育支出7.09万元,城乡社区支出18.57万元,农林水支出159.9万元,住房保障支出15.58万元。
四、支出预算安排情况
四合乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障乡政府正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡各项社会事业发展相关工作。
基本支出是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务车运行维护费等日常公用经费。
项目支出是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作和农村工作的经费支出。
(一)一般公共服务支出119.26万元,主要用于:乡政府、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成全乡各项社会事业发展而安排的年度项目支出。
(二)文化体育与传媒支出7.16万元,主要用于文化站工作人员工资津补贴、文化站办公经费等支出。
(三)社会保障和就业支出39.3万元,主要用于:乡机关、下属事业单位等机构遗属、五保供养人员的支出。
(四)医疗卫生与计划生育支出7.09万元,主要用于乡计生办人员工资补贴、办公经费支出。
(五)城乡社区支出18.57万元,主要用于社区干部工资补贴及乡辖区内街道社区日常运作经费支出。
(六)农林水支出159.9万元,主要用于事业单位人员工资、日常运转支出;各村干部、小组长的工资及各村工作经费、运维资金,发展农业生产等支出。
(七)住房保障支出15.58万元,主要用于乡机关事业单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2016年“三公”经费财政拨款预算数27.86万元,其中:公务接待费13.36万元,公务用车购置及运行维护费14.5万元。
(一)公务接待费较去年减少3.2%。今年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的用餐费等,按中央八项规定、省委省政府十项规定及市县要求严格控制接待标准和接待规模。
(二)公务用车运行维护费较去年减少3.3%。单位无公务用车,公务活动采用租车方式,现租用车辆2台,租车费15万元主要用于乡政府公务活动。
附件:表1、2016年四合乡人民政府收支预算总表
表2、2016年四合乡人民政府财政拨款支出预算表
表3、2016年四合乡人民政府财政拨款“三公经费”预算表
2016年2月19日
2016年大竹县四合乡人民政府收支预算总表
单位:万元
收 入 |
支 出 |
||
项 目 |
2016年预算数 |
项 目 |
2016年预算数 |
一、当年财政拨款收入 |
366.86 |
一、一般公共服务支出 |
119.26 |
二、行政单位教育收费收入 |
|
政府办公厅(室)及相关事务支出 |
105.9 |
三、事业收入 |
|
财政事务 |
8.86 |
四、事业单位经营收入 |
|
群团事务 |
4.50 |
五、转移性收入 |
|
二、文化体育与传媒支出 |
7.16 |
上级补助收入 |
|
文化 |
7.16 |
附属单位上缴收入 |
|
三、社会保障和就业支出 |
39.3 |
从不同级政府取得的收入 |
|
抚恤 |
2.04 |
六、其他收入 |
|
特困人员供养 |
37.26 |
|
|
四、医疗卫生与计划生育支出 |
7.09 |
|
|
计划生育事务 |
7.09 |
|
|
五、城乡社区支出 |
18.57 |
|
|
城乡社区管理事务 |
18.57 |
|
|
六、农林水支出 |
159.9 |
|
|
农业 |
69.83 |
|
|
林业 |
0.15 |
|
|
农村综合改革 |
89.92 |
|
|
七、住房保障支出 |
15.58 |
|
|
住房改革支出 |
15.58 |
本 年 收 入 合 计 |
366.86 |
本 年 支 出 合 计 |
366.86 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
九、事业单位结余分配 |
|
八、上年结转 |
|
其中:转入事业基金 |
|
其中:事业单位经营亏损 |
|
十、结转下年 |
|
|
|
其中:事业单位经营亏损 |
|
收 入 总 计 |
366.86 |
支 出 总 计 |
366.86 |
2016年大竹县四合乡人民政府财政拨款支出预算表
单位:万元
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 |
||
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
合计 |
366.86 |
346.93 |
19.93 |
|
201 |
|
|
一般公共服务支出 |
119.26 |
109.33 |
9.93 |
|
201 |
03 |
|
政府办公厅(室)及相关事务支出 |
105.9 |
101.22 |
4.68 |
|
201 |
03 |
01 |
行政运行 |
101.22 |
101.22 |
|
|
201 |
03 |
02 |
一般行政管理事务 |
4.68 |
|
4.68 |
|
201 |
06 |
|
财政事务 |
8.86 |
8.11 |
0.75 |
|
201 |
06 |
01 |
行政运行 |
8.11 |
8.11 |
|
|
201 |
06 |
99 |
其他财政事务支出 |
0.75 |
|
0.75 |
|
201 |
29 |
|
群团事务 |
4.50 |
|
4.50 |
|
201 |
29 |
99 |
其他群团事务支出 |
4.50 |
|
4.50 |
|
207 |
|
|
文化体育与传媒支出 |
7.16 |
7.16 |
|
|
207 |
01 |
|
文化 |
7.16 |
7.16 |
|
|
207 |
01 |
09 |
群众文化 |
7.16 |
7.16 |
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
39.30 |
39.30 |
|
|
208 |
08 |
|
抚恤 |
2.04 |
2.04 |
|
|
208 |
08 |
01 |
死亡抚恤 |
2.04 |
2.04 |
|
|
208 |
18 |
|
特困人员供养 |
37.26 |
37.26 |
|
|
208 |
18 |
01 |
农村五保供养支出 |
37.26 |
37.26 |
|
|
210 |
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
7.09 |
7.09 |
|
|
210 |
07 |
|
计划生育事务 |
7.09 |
7.09 |
|
|
210 |
07 |
16 |
计划生育机构 |
7.09 |
7.09 |
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
18.57 |
18.57 |
|
|
212 |
01 |
|
城乡社区管理事务 |
18.57 |
18.57 |
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
18.57 |
18.57 |
|
|
213 |
|
|
农林水支出 |
159.90 |
149.90 |
10.00 |
|
213 |
01 |
|
农业 |
69.83 |
69.83 |
|
|
213 |
01 |
04 |
事业运行 |
66.84 |
66.84 |
|
|
213 |
01 |
52 |
对高校毕业生到基层任职补助 |
2.74 |
2.74 |
|
|
213 |
01 |
99 |
其他农业支出 |
0.25 |
0.25 |
|
|
213 |
02 |
|
林业 |
0.15 |
0.15 |
|
|
213 |
02 |
99 |
其他林业支出 |
1.05 |
0.15 |
|
|
213 |
07 |
|
农村综合改革 |
89.92 |
79.92 |
10.00 |
|
213 |
07 |
05 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
79.92 |
79.92 |
|
|
213 |
07 |
07 |
农村综合改革示范试点补助 |
10.00 |
|
10.00 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
15.58 |
15.58 |
|
|
221 |
02 |
|
住房改革支出 |
15.58 |
15.58 |
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
15.58 |
15.58 |
|
|
2016年财政拨款“三公”经费预算表
单位:万元
项 目 |
本年预算数 |
合 计 |
27.86 |
1.因公出国(境)费用 |
|
2.公务接待费 |
13.36 |
3.公务用车费 |
14.5 |
其中:(1)公务用车购置费 |
|
(2)公务用车运行维护费 |
14.5 |