大竹县四合乡人民政府2016年 部门预算编制的说明
来源:四合乡
发布日期:2016-02-19
点击数:人次

    按照预算管理有关规定,目前部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映在预算中。
    一、基本职能及主要工作
    四合乡政府的基本职能:贯彻党的路线、方针、政策,承担各项财政收支管理责任,监督财政性经济发展支出,加强社会管理、提供好公共服务、维护社会稳定和巩固基层政权,推动政治文明、精神文明、物质文明协调发展,执行本级党代会人代会的决议和上级党委政府的决定和命令。2016年我乡主要工作是:壮大特色产业,继续推动农业发展,扶持产业发展,促进四大园区建设,完善基础设施,推进乡村建设,聚力扶贫攻坚,推进民生工程,强化民生事业,力促惠民工程,强抓安全维稳工作,确保社会和谐发展,为全面建成小康社会打下坚实基础。
    二、部门概况
四合乡人民政府下属二级预算单位4个,其中行政单位2个,事业单位2个。
    三、收支预算总体情况
    2016年四合乡人民政府收入预算总额为366.86万元,其中:当年财政拨款收入366.86万元。相应安排支出预算366.86万元,其中:一般公共服务支出119.26万元,文化体育与传媒支出7.16万元,社会保障和就业支出39.3万元,医疗卫生与计划生育支出7.09万元,城乡社区支出18.57万元,农林水支出159.9万元,住房保障支出15.58万元。
    四、支出预算安排情况
    四合乡人民政府部门预算安排支出主要用于保障乡政府正常运转、完成日常工作任务以及承担全乡各项社会事业发展相关工作。 
基本支出是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、公务车运行维护费等日常公用经费。
项目支出是用于保障乡政府机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作和农村工作的经费支出。
    (一)一般公共服务支出119.26万元,主要用于:乡政府、下属事业单位等机构人员工资、日常运转以及为完成全乡各项社会事业发展而安排的年度项目支出。
    (二)文化体育与传媒支出7.16万元,主要用于文化站工作人员工资津补贴、文化站办公经费等支出。
    (三)社会保障和就业支出39.3万元,主要用于:乡机关、下属事业单位等机构遗属、五保供养人员的支出。
    (四)医疗卫生与计划生育支出7.09万元,主要用于乡计生办人员工资补贴、办公经费支出。
    (五)城乡社区支出18.57万元,主要用于社区干部工资补贴及乡辖区内街道社区日常运作经费支出。
    (六)农林水支出159.9万元,主要用于事业单位人员工资、日常运转支出;各村干部、小组长的工资及各村工作经费、运维资金,发展农业生产等支出。
    (七)住房保障支出15.58万元,主要用于乡机关事业单位按规定标准为职工缴纳的住房公积金。
    五、“三公”经费财政拨款预算安排情况
    2016年“三公”经费财政拨款预算数27.86万元,其中:公务接待费13.36万元,公务用车购置及运行维护费14.5万元。
    (一)公务接待费较去年减少3.2%。今年公务接待费计划用于开展合作交流接待、招商引资等方面公务活动开支的用餐费等,按中央八项规定、省委省政府十项规定及市县要求严格控制接待标准和接待规模。
    (二)公务用车运行维护费较去年减少3.3%。单位无公务用车,公务活动采用租车方式,现租用车辆2台,租车费15万元主要用于乡政府公务活动。
     附件:表1、2016年四合乡人民政府收支预算总表
          表2、2016年四合乡人民政府财政拨款支出预算表
          表3、2016年四合乡人民政府财政拨款“三公经费”预算表

                                                                                                                  2016年2月19日

     2016年大竹县四合乡人民政府收支预算总表

                                              单位:万元

         

            

             

2016年预算数

             

2016年预算数

    一、当年财政拨款收入

366.86

    一、一般公共服务支出

119.26

    二、行政单位教育收费收入

 

政府办公厅(室)及相关事务支出

105.9

    三、事业收入

 

    财政事务

8.86

    四、事业单位经营收入

 

     群团事务

4.50

    五、转移性收入

 

    二、文化体育与传媒支出

7.16

    上级补助收入

 

文化

7.16

    附属单位上缴收入

 

    三、社会保障和就业支出

39.3

   从不同级政府取得的收入

 

    抚恤

2.04

    六、其他收入

 

    特困人员供养

37.26

 

 

    四、医疗卫生与计划生育支出

7.09

 

 

计划生育事务

7.09

 

 

    五、城乡社区支出

18.57

 

 

城乡社区管理事务

18.57

 

 

    六、农林水支出

159.9

 

 

农业

69.83

 

 

林业

0.15

 

 

农村综合改革

89.92

 

 

    七、住房保障支出

15.58

 

 

    住房改革支出

15.58

         

366.86

        

366.86

    七、用事业基金弥补收支差额

 

    九、事业单位结余分配

 

    八、上年结转

 

    其中:转入事业基金

 

    其中:事业单位经营亏损

 

    十、结转下年

 

 

 

    其中:事业单位经营亏损

 

                 

366.86

                 

366.86

 

      2016年大竹县四合乡人民政府财政拨款支出预算表

                                                                            单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

 

 

 

合计

366.86

346.93

19.93

 

 201

 

 

一般公共服务支出

119.26

109.33

9.93

 

 201

  03

 

政府办公厅(室)及相关事务支出

105.9

101.22

4.68

 

 201 

  03

 01

行政运行

101.22

101.22

 

 

 201

  03

 02

一般行政管理事务

4.68

 

4.68

 

 201

  06

 

财政事务

8.86

8.11

0.75

 

 201

  06

 01

行政运行

8.11

8.11

 

 

 201

  06

 99

其他财政事务支出

0.75

 

0.75

 

 201

  29

 

群团事务

4.50

 

4.50

 

 201

  29

 99

其他群团事务支出

4.50

 

4.50

 

 207

 

 

文化体育与传媒支出

7.16

7.16

 

 

 207

  01

 

文化

7.16

7.16

 

 

 207

  01

 09

群众文化

7.16

7.16

 

 

 208

 

 

社会保障和就业支出

39.30

39.30

 

 

 208

  08

 

抚恤

2.04

2.04

 

 

 208

  08

 01

死亡抚恤

2.04

2.04

 

 

 208

  18

 

特困人员供养

37.26

37.26

 

 

 208

  18

 01

农村五保供养支出

37.26

37.26

 

 

 210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

7.09

7.09

 

 

 210

  07

 

计划生育事务

7.09

7.09

 

 

 210

  07

 16

计划生育机构

7.09

7.09

 

 

 212

 

 

城乡社区支出

18.57

18.57

 

 

 212

  01

 

城乡社区管理事务

18.57

18.57

 

 

 212

  01

 99

其他城乡社区管理事务支出

18.57

18.57

 

 

 213

 

 

农林水支出

159.90

149.90

10.00

 

 213

  01

 

农业

69.83

69.83

 

 

 213

  01

 04

事业运行

66.84

66.84

 

 

 213

  01

 52

对高校毕业生到基层任职补助

2.74

2.74

 

 

 213

  01

 99

其他农业支出

0.25

     0.25

 

 

 213

  02

 

林业

0.15

     0.15

 

 

 213

  02

 99

其他林业支出

1.05

     0.15

 

 

 213

  07

 

农村综合改革

89.92

79.92

10.00

 

 213

  07

 05

对村民委员会和村党支部的补助

79.92

79.92

 

 

 213

  07

 07

农村综合改革示范试点补助

10.00

 

10.00

 

 221

 

 

住房保障支出

15.58

15.58

 

 

 221

  02

 

  住房改革支出

15.58

15.58

 

 

 221

  02

  01

    住房公积金

15.58

15.58

 

 

 

                    2016年财政拨款三公经费预算表

                                                                            单位:万元

 

       

本年预算数

     

27.86

    1.因公出国(境)费用

 

    2.公务接待费

13.36

    3.公务用车费

14.5

    其中:(1)公务用车购置费

 

          2)公务用车运行维护费

14.5

 

 

 


分享到: